你好,借:銀行存款,貸:專項(xiàng)應(yīng)付款 有文件規(guī)定這個(gè)是免稅的嗎?
老師您好!普惠性幼兒園收到教委撥一次性“擴(kuò)學(xué)位補(bǔ)助”,用于彌補(bǔ)辦園成本支出,幼兒園用于了教室裝修。問(wèn)題1:擴(kuò)學(xué)位補(bǔ)助是否免增值稅、企業(yè)所得稅?問(wèn)題2:“擴(kuò)學(xué)位補(bǔ)助”因撥款時(shí)指明用于辦園成本支出,核算時(shí)是否應(yīng)記入“政府補(bǔ)助收入——限定性收入”?問(wèn)題3:“擴(kuò)學(xué)位補(bǔ)助”如果免企業(yè)所得稅,那么用補(bǔ)助支付的裝修費(fèi)、購(gòu)買資產(chǎn)的折舊是否就都不能在企業(yè)所得稅前扣除了?謝謝
你好,老師,我們這里幼兒園,是一個(gè)一個(gè)學(xué)期收一次學(xué)費(fèi)的。借:銀行100萬(wàn) 貸:預(yù)收賬款100萬(wàn) 確認(rèn)收入 借:預(yù)收賬款20萬(wàn) 貸:業(yè)務(wù)活動(dòng)收入 20萬(wàn) 然后財(cái)務(wù)說(shuō),可以做:借 :銀行20萬(wàn) 貸:業(yè)務(wù)活動(dòng)收入20萬(wàn) 這樣就不用轉(zhuǎn)了。我也想過(guò)這樣做,但是覺(jué)得實(shí)際是收到一個(gè)學(xué)期的,如果這樣做,萬(wàn)一幼兒園的小朋友有可能是稅務(wù)局的親戚過(guò)來(lái)讀的,那不是很容易知道做假?你說(shuō)是吧老師?你覺(jué)得怎樣妥當(dāng)點(diǎn)?
你好,老師,我們這里幼兒園,是一個(gè)一個(gè)學(xué)期收一次學(xué)費(fèi)的。借:銀行100萬(wàn) 貸:預(yù)收賬款100萬(wàn) 確認(rèn)收入 借:預(yù)收賬款20萬(wàn) 貸:業(yè)務(wù)活動(dòng)收入 20萬(wàn) 然后財(cái)務(wù)說(shuō),可以做:借 :銀行20萬(wàn) 貸:業(yè)務(wù)活動(dòng)收入20萬(wàn) 做收到三個(gè)月的學(xué)費(fèi) 這樣就不用轉(zhuǎn)了。我也想過(guò)這樣做,但是覺(jué)得實(shí)際是收到一個(gè)學(xué)期的,如果這樣做,萬(wàn)一幼兒園的小朋友有可能是稅務(wù)局的親戚過(guò)來(lái)讀的,那不是很容易知道做假?你說(shuō)是吧老師?你覺(jué)得怎樣妥當(dāng)點(diǎn)?
老師普惠幼兒園收到財(cái)政補(bǔ)貼,轉(zhuǎn)款專用,如何記賬?可以免什么稅?
你好,老師! 幼兒園是非盈利性組織,收到的財(cái)政補(bǔ)助款沒(méi)有在學(xué)校賬戶,在學(xué)區(qū),平時(shí)的辦公費(fèi)支出可以拿票到學(xué)區(qū),學(xué)區(qū)給支付,還要求我們記賬,這個(gè)帳要怎么記!收到通知時(shí),借記什么,貸記財(cái)政補(bǔ)助
10月大報(bào)稅期需要提前做哪些準(zhǔn)備,我是新手即將上崗的小白
請(qǐng)問(wèn)員工這個(gè)月10月開(kāi)始買社保,這個(gè)月發(fā)上月工資,社保個(gè)人部分是買這個(gè)月扣出來(lái)還是下個(gè)月11月再扣呢?
老師,新辦企業(yè)第一個(gè)季度開(kāi)票產(chǎn)生收入,申報(bào)所得稅時(shí)是否可以暫估成本?
老師好(財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)) 我看預(yù)計(jì)負(fù)債的定義是現(xiàn)時(shí)義務(wù)、金額能可靠計(jì)量、很可能流出企業(yè)。而一般負(fù)債的定義:跟我剛描述預(yù)計(jì)負(fù)債的確認(rèn)條件是一樣的。 那我想問(wèn):預(yù)計(jì)負(fù)債跟一般的負(fù)債有什么特別之處嗎?或者說(shuō)跟一般負(fù)債有什么不一樣的地方嗎?
老師問(wèn)一下如果老板想提取公司38萬(wàn)元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計(jì)算過(guò)程嗎?
新手小白,大征期如何報(bào)稅,需要做些什么,從那步開(kāi)始
老師長(zhǎng)期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問(wèn)一下資料7說(shuō)增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
下列項(xiàng)目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項(xiàng)是對(duì)的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買的煙,酒的專票作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,少交增值稅
老師,這個(gè)應(yīng)該屬于不征稅收入吧?
你好,你是指企業(yè)所得稅方面屬于不征稅收入?
對(duì),想問(wèn)一下有沒(méi)有這個(gè)政策呢
你好,如果是財(cái)政撥款性質(zhì),企業(yè)所得稅方面是屬于不征稅收入的