你好,同學(xué)。 1,免稅的 2,是的 3,不可以扣除
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,請問普惠幼兒園收的保育費(fèi)和伙食費(fèi)交增值稅、所得稅嗎?
保教費(fèi)和代收的伙食費(fèi),是免收增值稅的
謝謝老師,保教費(fèi)和伙食費(fèi)是免增值稅的,那還需要做增值稅申報(bào)嗎?
要申報(bào)的,免稅 ,是正常申報(bào),填寫在免稅 銷售額里面的
老師,財(cái)稅【2016】36號免征增值稅項(xiàng)目中,僅提到了保育費(fèi),是不是伙食費(fèi)還得交增值稅???但如果伙食費(fèi)未達(dá)到增值稅起征點(diǎn),可以免增值稅?
超過規(guī)定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的收費(fèi),以開辦實(shí)驗(yàn)班、特色班和興趣班等為由另外收取的費(fèi)用以及與幼兒入園掛鉤的贊助費(fèi)、支教費(fèi)等超過規(guī)定范圍的收入,不屬于免征增值稅的收入。 伙食費(fèi)是屬于保育費(fèi)的。
老師,伙食費(fèi)在代辦服務(wù)性收費(fèi)的表中,教委沒有統(tǒng)一規(guī)定。我們是民辦非企業(yè)普惠幼兒園,比照公立幼兒園收費(fèi)。所以伙食費(fèi)是不是算作應(yīng)繳增值稅的收入呢?
如果你這伙食費(fèi)是單獨(dú)收費(fèi),那你這是應(yīng)稅收入的。 如果是代收的,,屬于保育類的,是免稅 的