同學,你好,這個情況下,待攤的費用我們可以入預付賬款。
請問老師 資產(chǎn)負債表里的其他應付款怎么計算 是每個月累計的 還是算當月的 ,我現(xiàn)在在做六月資產(chǎn)負債表。 有沒有公式計算。 在憑證中哪些科目算是其他應付款呢? 如果5月份有1萬多其他應付款 我這個月寫0可以嗎 因為憑證中好像沒有其他應付款
請問,老師,待攤費用和預提費用這兩個科目怎么在資產(chǎn)負債表中沒有了,他們對應的內容在哪個科目里?如果預付一年的保險費12000元,這個該怎么做帳呢
老師 我想問問 我們新開了一家公司,預估之后會選代理什么的產(chǎn)生一定的費用,那么現(xiàn)在把這些 預估代理費用 預提1萬元,這個錢 我在ETax申報 填 財務報表 的時候 填在 利潤表 管理費用 里嗎?那么對應的 資產(chǎn)負債表 我應該把這1萬的預提費用 填哪兩個科目呢?其他應付款 1萬 和 利潤分配未分配利潤 -1萬(負數(shù))嗎?還是說 預提費用 可以不體現(xiàn)在資產(chǎn)負債表 中,直接填了利潤表 管理費用 1萬 就可以了?
老師,金蝶kis云專業(yè)版 我們系統(tǒng)賬套是21年開始啟用的,當時沒有設置應交稅費~應交印花稅這個科目,這個月我計提了應交稅費~應交印花稅3175.74,科目余額表里有這個數(shù)據(jù),也匯總進應交稅費的總額了,但是資產(chǎn)負債表應交稅費那一欄取數(shù)并未取這一個科目的數(shù)值,導致負債表不平衡,負債類少3715.14 問怎么處理?
老師,我有個問題想請教下呢,我們是科技公司,我平時做的很多工資和費用都做在開發(fā)支出里面的,這個科目是資產(chǎn)內科目,我在算成本費用的時候怎么在利潤表中體現(xiàn)這筆金額呢
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調整明細表第33行填證書調整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
比如我們預付了一年的保險費,我們是借預付賬款保險費 貸銀行存款。
實際上保險費是按月進行攤銷的,再按月進行攤銷的時候呢,我們做 借管理費用貸預付賬款。
預提費用的話,我們可以通過其他應付款來替代。