你好,資產(chǎn)負債表里面的其他應(yīng)付款是那個月月底的總共其他應(yīng)付款。
請問老師 資產(chǎn)負債表里的其他應(yīng)付款怎么計算 是每個月累計的 還是算當(dāng)月的 ,我現(xiàn)在在做六月資產(chǎn)負債表。 有沒有公式計算。 在憑證中哪些科目算是其他應(yīng)付款呢? 如果5月份有1萬多其他應(yīng)付款 我這個月寫0可以嗎 因為憑證中好像沒有其他應(yīng)付款
老師您好!我們公司老板有時會把公賬里的錢打到他自己賬號上的,這個時候我做的會計分錄是借其他應(yīng)付款-法人,貸:銀行存款;而公司需要用錢進貨的時候,老板又會把錢從自己的賬號打回公賬上,這個時候我做的會計分錄是借銀行存款,貸其他應(yīng)付款-法人,這樣下來,其他應(yīng)付款一直存在貸方余額的,所以資產(chǎn)負債表中會反映填列到負債那邊的其他應(yīng)付款那一欄;但從這個月開始,其他應(yīng)付款科目就變成了借方有余額,那在資產(chǎn)負債表中應(yīng)該怎樣反映呢?是以負數(shù)填列在負債那邊的其他應(yīng)付款一欄呢?還是以正數(shù)填列在資產(chǎn)那邊的其他應(yīng)收款一欄呢?還是兩者都可以呢?謝謝老師的解答哦!
你好,屬于政府會計制度這塊 其一:涉及內(nèi)部往來 內(nèi)部往來期末在借方余額為負數(shù)(-50000),請問在資產(chǎn)負債表里面提現(xiàn)在:應(yīng)付賬款科目里面。那我應(yīng)付賬款期末在貸方余額為正數(shù)(60000) 如果要表示在資產(chǎn)負債表里面,是不是應(yīng)付賬款的余額為60000-(-50000)=11萬元 其二:如果填債務(wù)明細表里面,是不是內(nèi)部往來要填正數(shù),因為是沒有涉及其他應(yīng)收款其他應(yīng)付款預(yù)收預(yù)付科目在的
老師:請問一下,我們是房地產(chǎn)公司,想要調(diào)整資產(chǎn)負債表中其他應(yīng)付款科目(計提的應(yīng)付利息),主要是借股東的錢,股東不要利息了,也想讓資產(chǎn)負債表好看一些,因為未分配利潤是負數(shù),計提利息是這樣做分錄的“借:開發(fā)間接費用—借款利息,貸:其他應(yīng)付款—某股東”,開發(fā)間接費用是計入存貨的,如果我要調(diào)減其他應(yīng)付款,那就對應(yīng)要調(diào)整存貨科目,但是不影響未分配利潤科目,請問一下,我是思路不對嗎?是哪里有問題?如果調(diào)減其他應(yīng)付款科目,我還要調(diào)整哪些想關(guān)的科目呢?
老師請問一下,我這個開了外經(jīng)證,但沒開發(fā)票有沒有關(guān)系?
同行們,我們有個公司注銷了,但是有筆500元的貨款沒有給客戶開票,現(xiàn)在要求我們用公司賬戶退款,但是注銷了,有沒有好的解決辦法
年度企業(yè)所得稅申報表的營業(yè)成本158.32元一般在年度報表的資產(chǎn)負債表中填入那個項目里?
老師你好,新注冊的一家公司一季度開了一張發(fā)票,二季度紅沖了,現(xiàn)在想注銷這家公司,之前會計一季度報稅時營業(yè)成本,管理費用都是隨便寫的,營業(yè)收入200000,營業(yè)成本180000,管理費用20160利潤-160,這個季度注銷時填寫財務(wù)報表利潤表可以這樣填嗎,營業(yè)收入-200000營業(yè)成本-180000管理費用-20160
公司拉貨用的小貨車折舊費應(yīng)該放在哪個科目?
老師,麻煩咨詢一下社保減少的話網(wǎng)上在哪里操作呢
老師,匯算清繳完未交稅款怎么是地方應(yīng)補退稅那個金額
所得稅匯算清繳時,應(yīng)補退稅額和未繳稅額不一致怎么辦
個人代賬用什么軟件好,可以登錄稅局不收驗證碼那種
老板名下有兩家不同行業(yè)和業(yè)務(wù)的公司,公司之間產(chǎn)生正常的業(yè)務(wù),是可以正常做賬報稅的嗎?不違法違規(guī)吧?
但是我看上個會計里面沒有其他應(yīng)付款的憑證,為什么在資產(chǎn)負債表里還是有呢?
你看一下是不是之前月份有?
其他應(yīng)付款 哪些算是呢? 我分不清
資產(chǎn)負債表是時點報表,所以你要看一下以前有沒有做其他應(yīng)付款科目,或者其他應(yīng)收款的貸方重分類到其他應(yīng)付款。
這是累積的嗎? 不是6月資產(chǎn)負債表只是算6月的?
是的,是累計的數(shù)字哈
老師 上月憑證里面的其他應(yīng)付款加起來也就8千多, 有沒有可能是寫了不是應(yīng)付款的算到應(yīng)付款里了。 如果這樣的話我這個月該怎么報呢
其他應(yīng)付款是指什么呢 我還是不明白 幫員工先墊付的個人社保費算嗎? 哪些算呢
其他應(yīng)付款包括很多明細,比如保證金,比如社保員工部分等
你的的意思是6月資產(chǎn)負債表是累計的嗎? 是第一季度一月份到六月份累計到現(xiàn)在的嗎?
還是不懂。是不是在憑證中寫了其它應(yīng)付款的就是 沒寫就不是呢? 如果按照寫了其他應(yīng)付款的來算,確實和報表有出入。 這個月的報表怎么報呀