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請問老師 資產(chǎn)負債表里的其他應(yīng)付款怎么計算 是每個月累計的 還是算當(dāng)月的 ,我現(xiàn)在在做六月資產(chǎn)負債表。 有沒有公式計算。 在憑證中哪些科目算是其他應(yīng)付款呢? 如果5月份有1萬多其他應(yīng)付款 我這個月寫0可以嗎 因為憑證中好像沒有其他應(yīng)付款

2021-07-06 19:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-06 19:20

你好,資產(chǎn)負債表里面的其他應(yīng)付款是那個月月底的總共其他應(yīng)付款。

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快賬用戶1974 追問 2021-07-06 19:25

但是我看上個會計里面沒有其他應(yīng)付款的憑證,為什么在資產(chǎn)負債表里還是有呢?

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齊紅老師 解答 2021-07-06 19:25

你看一下是不是之前月份有?

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快賬用戶1974 追問 2021-07-06 19:27

其他應(yīng)付款 哪些算是呢? 我分不清

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齊紅老師 解答 2021-07-06 19:29

資產(chǎn)負債表是時點報表,所以你要看一下以前有沒有做其他應(yīng)付款科目,或者其他應(yīng)收款的貸方重分類到其他應(yīng)付款。

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快賬用戶1974 追問 2021-07-06 19:30

這是累積的嗎? 不是6月資產(chǎn)負債表只是算6月的?

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齊紅老師 解答 2021-07-06 19:34

是的,是累計的數(shù)字哈

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快賬用戶1974 追問 2021-07-06 19:35

老師 上月憑證里面的其他應(yīng)付款加起來也就8千多, 有沒有可能是寫了不是應(yīng)付款的算到應(yīng)付款里了。 如果這樣的話我這個月該怎么報呢

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快賬用戶1974 追問 2021-07-06 19:39

其他應(yīng)付款是指什么呢 我還是不明白 幫員工先墊付的個人社保費算嗎? 哪些算呢

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齊紅老師 解答 2021-07-06 20:58

其他應(yīng)付款包括很多明細,比如保證金,比如社保員工部分等

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快賬用戶1974 追問 2021-07-07 16:22

你的的意思是6月資產(chǎn)負債表是累計的嗎? 是第一季度一月份到六月份累計到現(xiàn)在的嗎?

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快賬用戶1974 追問 2021-07-07 16:25

還是不懂。是不是在憑證中寫了其它應(yīng)付款的就是 沒寫就不是呢? 如果按照寫了其他應(yīng)付款的來算,確實和報表有出入。 這個月的報表怎么報呀

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你好,資產(chǎn)負債表里面的其他應(yīng)付款是那個月月底的總共其他應(yīng)付款。
2021-07-06
可以是零的,一般是累計金額
2021-07-07
公司的錢打給法人是 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款
2022-09-08
如果在資產(chǎn)負債表內(nèi)表示應(yīng)付賬款的余額,不應(yīng)該將內(nèi)部往來的負數(shù)余額與應(yīng)付賬款的正數(shù)余額相加。因為內(nèi)部往來是一個內(nèi)部科目,用于核算單位內(nèi)部各部門之間的往來款項,而應(yīng)付賬款則是用于核算單位與外部供應(yīng)商之間的往來款項。兩者在性質(zhì)上是不同的,因此不能簡單相加。資產(chǎn)負債表中的應(yīng)付賬款應(yīng)只反映單位與外部供應(yīng)商之間的應(yīng)付未付款項,即60000元。 填寫債務(wù)明細表時,內(nèi)部往來通常應(yīng)以其實際金額填列,無論是正數(shù)還是負數(shù)。這是因為債務(wù)明細表旨在詳細反映單位的債務(wù)情況,包括內(nèi)部債務(wù)和外部債務(wù)。內(nèi)部往來作為單位內(nèi)部的債務(wù)關(guān)系,應(yīng)當(dāng)在明細表中得到體現(xiàn)。 ?資產(chǎn)負債表往來科目是負數(shù)的直接重分類成正數(shù)
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