同學(xué),你好?,F(xiàn)在小規(guī)模每季度不超過45萬免增值稅及附加,增值稅率目前1%,小規(guī)模可以開專票
我們公司這個(gè)月想申請轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人,但賬上還有進(jìn)項(xiàng)稅額留抵稅額,要怎么處理哦?按照這個(gè)文件的說法,是不是可以留著抵小規(guī)模納稅人申報(bào)時(shí)的增值稅哦?比如變成小規(guī)模后,我本來要交5萬的增值稅,申報(bào)時(shí)我就可以減去這個(gè)留抵稅額3萬,最后交2萬就可以。是這樣理解嗎?
老師你好,我現(xiàn)在有一個(gè)問題想請教你,我們單位有一個(gè)工程,現(xiàn)在要給他付40%的工程款,他已經(jīng)把發(fā)票開來了,就前兩個(gè)月都已經(jīng)開過來了,然后進(jìn)項(xiàng)稅我們也抵扣了,但是現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說要把他那個(gè),我們之前預(yù)交了一萬二的電費(fèi)。要把那個(gè)一萬二的電費(fèi)給他扣回來就說這個(gè)賬務(wù)處理的話,我應(yīng)該怎么做?因?yàn)殛P(guān)系到這個(gè)稅,這個(gè)稅,我們已經(jīng)抵扣完了,他那個(gè)發(fā)票拿過來。預(yù)交電費(fèi)的時(shí)候是以我們單位的名稱交的,我們每一個(gè)月也取回他那個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,就是電費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票拿回來也抵扣過了,所以說這一部分我不知道怎么處理。 以前的老會計(jì)給我說的是把那個(gè)一萬二就說以現(xiàn)金的形式收回來,讓他以個(gè)人的名義交回來,我們給他開一張收據(jù),完了之后計(jì)入營業(yè)外收入,這樣子做對不對???
這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)開進(jìn)來,抵扣夠了,那不認(rèn)證抵扣,但做賬還是做進(jìn)去 ,那做賬的話分錄借原材料,然后應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 其他需要做嗎?就是他那個(gè)抵扣之后,怎么處理?我之前都是只有兩個(gè)科目,一個(gè)進(jìn)項(xiàng)和一個(gè)銷項(xiàng),增值稅費(fèi)用交掉的話就做掉應(yīng)交稅費(fèi)已交增值稅里面 的,就是想想鄉(xiāng)下的那記載銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)的話,就做到進(jìn)項(xiàng)稅額里面。然后抵扣的話,到時(shí)候就一反正抵扣掉。那進(jìn)跟銷就抵掉了剩下在要交的,就是在下個(gè)月交調(diào)座椅交增值稅科目里,然后如果是呃,期末留抵的話,他應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅科目的話就會是負(fù)數(shù),就是應(yīng)交稅費(fèi)里面的 ,這樣可以嗎
我們公司進(jìn)項(xiàng)少費(fèi)用少,外賬跟領(lǐng)導(dǎo)建議弄個(gè)小規(guī)模的,說一個(gè)月可以抵5萬費(fèi)用,到時(shí)候可以抵應(yīng)納稅所得額,就是弄這個(gè)一個(gè)月要交一千塊,很想知道這個(gè)是怎么個(gè)抵法,有什么稅惠根據(jù)
老師,我們是保潔公司,以前是小規(guī)模納稅人,所以交的稅也不多,一年才兩三萬,今年強(qiáng)制轉(zhuǎn)為一般納稅人了,一個(gè)月就得交兩三萬的稅,我們這個(gè)行業(yè)成本主要來自于人工,沒有什么進(jìn)項(xiàng)沒法抵扣,想問問有沒有什么合理合法的辦法能少交稅?
請問我是一般納稅人,有個(gè)清包工工程,可以開具3%的的簡易計(jì)征的專票吧?對方可以抵扣這3%嗎?
這個(gè)題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個(gè)智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
老師請問一下公司給員工報(bào)個(gè)稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個(gè)稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個(gè)員工社保1.2月份申報(bào)了 工資薪金漏報(bào)了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補(bǔ)申報(bào)
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請問一下前會計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做?。考偃?借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
不是為了抵增值稅,是為了多做費(fèi)用到時(shí)候抵所得稅,就是不明白這樣建議是什么依據(jù)
同學(xué),你好。他是想成立一家小規(guī)模公司,撥過去一些業(yè)務(wù)和人員,同你們公司有一些業(yè)務(wù)往來可以 產(chǎn)生一些費(fèi)用,但是意義不大
想知道具體怎么操作
同學(xué),你好,每個(gè)公司設(shè)立的意圖不一樣,建議你同那位財(cái)務(wù)人員溝通一下,就可以了解成立公司的意圖
就是不想問她,感覺問了她也不會跟我說的,她是跟我領(lǐng)導(dǎo)說,領(lǐng)導(dǎo)跟我說的,但領(lǐng)導(dǎo)也不懂,她也說不清楚
同學(xué),你好。我想,她是希望撥一些業(yè)務(wù)和人員過小規(guī)模公司,和你們公司有業(yè)務(wù)往來,利用目前小規(guī)模的優(yōu)惠政策,給你們提供一些成本票,做稅前抵扣。但是起不到什么作用,還增加麻煩
大概明白了,謝謝你
同學(xué),不客氣,祝你工作順利