不是的,這個留抵稅額就放在那邊,不能抵小規(guī)模的應納稅額,只能抵后期調整一般納稅人時期的進項轉出或銷項才能用
問題: 我公司2018年5月份向所屬國稅局申請轉登記為小規(guī)模納稅人,目前符合轉登記的條件,因此我公司按照規(guī)定,從6月份開始就可以按照小規(guī)模簡易征收增值稅了。5月份公司賬面上存在增值稅留抵稅額2000元,請問留抵的進項稅額如何處理? 賬務處理: 借:應交稅費-待抵扣進項稅額2000元 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 2000元 老師這題沒看懂
我們公司這個月想申請轉為小規(guī)模納稅人,但賬上還有進項稅額留抵稅額,要怎么處理哦?按照這個文件的說法,是不是可以留著抵小規(guī)模納稅人申報時的增值稅哦?比如變成小規(guī)模后,我本來要交5萬的增值稅,申報時我就可以減去這個留抵稅額3萬,最后交2萬就可以。是這樣理解嗎?
我們公司進項少費用少,外賬跟領導建議弄個小規(guī)模的,說一個月可以抵5萬費用,到時候可以抵應納稅所得額,就是弄這個一個月要交一千塊,很想知道這個是怎么個抵法,有什么稅惠根據
老師,我們公司是制造業(yè)公司,8月份發(fā)生有即征即退業(yè)務,是嵌入式軟件的,然后我再申報8月份增值稅時,按照分攤比例算出來的結果是,申報表一般項目,出現進項大于銷項,有133萬的留抵稅,即征即退項目要交增值稅160萬,現在我有以下幾個問題點,1.這個133萬的留抵稅我可以申請退稅嗎?2.如果我申請留抵稅退稅的話,后面我還能在申請160萬的即征即退項目的退稅嗎?3如果我不申請進項留抵退稅,我想抵9月份的銷項稅的話,可以抵嗎,抵了之后可以申請即征即退項目的稅嗎
老師,請教一個問題,在操作生產企業(yè)離線版申報軟件時,會有提示,1.不得抵扣累加,2.期末留抵稅額,,這個期末留抵稅額要填什么數?(我們企業(yè)一直內銷大于外銷,今年新增加出口業(yè)務),每期都交增值稅,所以,我的理解是沒有期末留抵稅額,所以填了0,但是這樣,就一直生成的都是免抵稅額,在增值稅申報表中沒有可以抵減銷項的數據,是不是我填錯了?
請問怎么能聯系上老師,我想做表
個人獨資企業(yè),目前賬戶錢不夠,不夠發(fā),要不要繼續(xù)給法人做工資,,有沒有什么影響,前邊一直有發(fā)
老師抖音平臺的收入究竟記哪里,我看之前會計咋記的是應收賬款,究竟記應收賬款還是貨幣資金還是其他應收款
被單位辭退有什么補償?補償具體標準是什么?
老師你好,我想問一下單位統(tǒng)一給員工匯算個人所得稅怎么操作。謝謝。
老師,您好,2024年企業(yè)所得稅匯算清繳申報前的風險檢測功能是取消了嗎?申報前怎么沒有
老師遇到這種問題怎么解決更好呢 我爸爸的卡被他朋友拿去走賬,就是給我爸爸發(fā)假工資,實際上我爸爸是沒得到錢的,現在我爸爸的個稅要交接近兩萬,我想請問哈!我們需要怎么弄才對我有利,如果對方給的方案我們不接受!我們應該去稅務局舉報有利!還是勞動仲裁有利
老師,房產稅稅源采集的時候,我填申報期起止時間是2023年1月1日——-2024年12月31日,現在申報25年的房產稅,終止時間是不是有202412.31更改為2025.12.31?
個人所得稅代扣代繳,申報4月個稅在另外一臺電腦上登錄扣繳,錄入員工信息后重新計稅顯示不出該員工信息,為什么?
學堂示統(tǒng)的表格在那里?