你好, 你的理解完全正確。
委托加工收回后用于銷售的應(yīng)稅消費(fèi)品的消費(fèi)稅不是應(yīng)該計(jì)入委托加工成本嗎?這里怎么是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)呢?
消費(fèi)稅在委托加工物資收回后直接對(duì)外出售,構(gòu)成收回委托加工物資成本,如果收回后繼續(xù)加工應(yīng)稅消費(fèi)品,則計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅,予以抵減,銷售自產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品的消費(fèi)稅應(yīng)該進(jìn)入哪里?
企業(yè)銷售應(yīng)交消費(fèi)稅商品之后再補(bǔ)交其差額是為什么,委托加工物資收回時(shí)不已經(jīng)交消費(fèi)稅了嗎
為什么自產(chǎn)自用的應(yīng)稅消費(fèi)品再加工成應(yīng)稅消費(fèi)品不用征收消費(fèi)稅,委托加工的應(yīng)稅消費(fèi)品收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品確要征收消費(fèi)稅?加工后再出售那不是還要再收一次??
委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品 請(qǐng)問老師,如果委托加工物資收回直接對(duì)外銷售,那還用不用再交消費(fèi)稅?
老師,工商年報(bào)納稅總額包括文化事業(yè)建設(shè)稅嗎?
老師你好,請(qǐng)問留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來(lái)抵欠之前欠的增值稅,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,請(qǐng)問留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來(lái)抵欠之前欠的增值稅,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,就是留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來(lái)抵欠了之前的增值稅,我的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
工商年報(bào)的納稅總額包含文化建設(shè)稅嗎?
老師,前會(huì)計(jì)人員計(jì)提工工資是這么計(jì)提的: 計(jì)提:借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付工資(實(shí)發(fā)部分) 其他應(yīng)收款(個(gè)人承擔(dān)社保,公積金) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 就沒有看到社保和公積金的計(jì)提,以前年份也是這么做的!接下來(lái)我應(yīng)該怎么做?
老師,差旅報(bào)銷火車票上金額100元,員工用個(gè)人信用卡支付優(yōu)惠了1元,按100報(bào)銷還是99報(bào)銷
老師,去年申報(bào)一筆未開票收入1萬(wàn),現(xiàn)在客戶又要求開票這1萬(wàn)了,同時(shí)這月還有其他客戶的2萬(wàn)未開票收入需要申報(bào),這樣總體,應(yīng)該申報(bào)1萬(wàn)開票,1萬(wàn)未收入對(duì)嗎
老師你好,你看看提供的圖片,請(qǐng)問年報(bào)中的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1280怎么計(jì)算出來(lái)的
出口貿(mào)易公司,所得稅年報(bào)要填期間費(fèi)用表。 貨運(yùn)代理費(fèi)用是在銷售費(fèi)用下面,我們?nèi)粘?颇孔鲐洿M(fèi)。那實(shí)際應(yīng)該填到哪一項(xiàng)里? 包含了碼頭費(fèi)用、文件費(fèi)用、服務(wù)費(fèi)
老師 那這道題答案是不有問題
酒類產(chǎn)品連續(xù)加工再銷售的,不得扣除外購(gòu)或委托加工收回的酒類產(chǎn)品已經(jīng)繳納過的消費(fèi)稅(外購(gòu)、進(jìn)口已稅葡萄酒連續(xù)加工除外)。