你好 具體是什么問題?
已經(jīng)付了貨款 借:應(yīng)付貨款~某公司113 貸:銀行存款113 月末還沒有收到發(fā)票,還需要暫估入賬嗎? 借:原材料100 貸:應(yīng)付賬款~暫估入賬 次月收到發(fā)票 借:原材料-100 貸:應(yīng)付賬款~暫估入賬 借:原材料100 應(yīng)交稅費~待認證進項稅額13 貸:應(yīng)付賬款-113 l
應(yīng)付賬款:借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 借原材料 應(yīng)交稅費-進項稅 貸應(yīng)付賬款?
老師對公付款,發(fā)票也回來了,我該怎么做賬 (1)借原材料 進項稅額 貸銀行存款 (2)借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 借原材料 進項稅額 貸應(yīng)付賬款 這兩種該選哪一種呢老師
銀行存款買原材料五萬,會計分錄是不是:管理費用庫存商品原材料(借);應(yīng)付賬款(貸);應(yīng)交稅金增值稅(貸) 銀行往來分錄:銀行存款(貸);應(yīng)付賬款(借)
支付原料款,借原材料貸應(yīng)付賬款, 借應(yīng)付賬款,貸銀行
公司收到部分租金計入預(yù)收款可以嗎,開票了入收入
老師我們是其他充裝企業(yè),就是把液態(tài)原材料汽化后充裝。有種原材料液氮,它既生產(chǎn)氮氣,又參與其他氣體的生產(chǎn),就是其他氣體生產(chǎn)機器啟動都需要氮氣,那么生產(chǎn)的氮氣成本怎么核算?
老師,我們是一家工程公司,平時每個月都交40萬左右的增值稅,由于人工勞務(wù)費占主營業(yè)務(wù)成本的65-70%,且勞務(wù)沒有開發(fā)票,因為開勞務(wù)發(fā)票要找勞務(wù)公司開,勞務(wù)公司自己也沒什么進項,收的稅費也和我們自己交稅費一樣了,所以我們?yōu)榱松俳恍┒悾投嚅_了材料費的發(fā)票,材料票開來是減少了增值稅,但同時材料成本也多了,材料暫時入到″工程施工一材料"科目,里的,不敢把這么多的材料結(jié)轉(zhuǎn)成主營業(yè)務(wù)成本,一結(jié)轉(zhuǎn)就會虧損上百萬,不結(jié)轉(zhuǎn)呢,″工程施工一材料"科目金額又較大,請問老師,這個有什么好辦法處理不?
老師,請問一下,我們在23年的裝修款,在25年開回來,可以做在23年企業(yè)所得成本嗎?
老師您好!對方開進來的進項票不想要了,不想抵扣,又不想讓它在上面掛著。怎么能把它轉(zhuǎn)出去?
老師 公司有三個股東 一個是公司 兩個自然人股東 現(xiàn)在兩個自然人股東要退股 這兩個要退股的股東沒有實繳過 賬上有838萬的實收資本 所有者權(quán)益是768萬 未分配利潤是負數(shù) 請問老師要做股轉(zhuǎn)的話 怎么定價的啊 這倆自然人股東要繳納個稅嗎
老師您好,請問一下,選項D托運人不能請求返還運費吧?
長期掛賬的在制品怎么銷
老師,老板買了一只奢侈品包包2萬,可以開票入賬嗎?
老師,新公司如10月起轉(zhuǎn)一般納稅人,如12月收到1-12月的租金專用發(fā)票一張12萬,那是這張12萬的發(fā)票都能做抵扣嗎?
手工賬本老是不曉得登借方還是貸方?
腦子轉(zhuǎn)不過來增加記貸方,減少記借方
手工帳不用特殊考慮 正常記方向就可以。
都按你分錄科目的方向,錄入就行。