這個(gè)可以這么做賬的

老師 我就是購(gòu)買材料款已付貨也已經(jīng)到了 但發(fā)票還沒開 我這樣做分錄1付貨款,收原材料。 借預(yù)付賬款,貸銀行存款(付款金額)。 材料股價(jià)入庫,借原材料,貸預(yù)付賬款(不含稅材料價(jià)格)。 收到發(fā)票,先紅字沖銷入庫的材料價(jià)格。 再做入庫的憑證,借原材料,借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,貸預(yù)付賬款(付款金額)。還是這樣做分錄2借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:原材料 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款-暫估 收到發(fā)票 借:預(yù)付賬款-暫估 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款
19年的數(shù)據(jù)--發(fā)票丟失 原分錄付款的時(shí)候 1、借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 收到發(fā)票 2、借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸:預(yù)付賬款 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了、怎么調(diào)整??分錄怎么寫
老師,開具的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票的分錄:借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)付賬款,開的正確的發(fā)票,借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款,最后在把進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)嗎?
借:原材料、庫存商品等, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額, 貸:應(yīng)付賬款、銀行存款等, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 老師 這個(gè)不通過待抵扣直接從待認(rèn)證轉(zhuǎn)入到進(jìn)項(xiàng)稅額也可以嗎?
本來是:借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi) —進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款,支付的時(shí)候 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 。 但我先付款了,之后當(dāng)月收到了發(fā)票,忘記做原材料了,現(xiàn)在跨月了,要怎么做
老師上午我來訪問過了,想問一下,老師可以再幫我看一下,我的資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)了,是在50%左右嗎,謝謝
找樸老師解決一下問題,謝! 成立多一家外貿(mào)出口公司,如果按稅負(fù)是2.91%,年收入6千萬,怎么倒推成本,進(jìn)項(xiàng),要交多少增值稅,企業(yè)所得稅,能幫忙算一下嗎?
輔助生產(chǎn)情況,輔助生產(chǎn)費(fèi)用分配表,輔助生產(chǎn)發(fā)生額,這些是誰給財(cái)務(wù)的?
老師請(qǐng)問下,非公司員工出差的費(fèi)用能入賬嗎?車票餐費(fèi)票有進(jìn)項(xiàng)稅額能抵扣嗎?
老師我想問哈,我們是家具公司,我們公司先買家具進(jìn)來,然后每個(gè)店面再領(lǐng)用(客戶買就領(lǐng)),領(lǐng)了再賣給客戶科目如何進(jìn)安?買進(jìn)來是產(chǎn)成品,賣出去也是產(chǎn)成品,每個(gè)店面領(lǐng)用如何進(jìn)會(huì)計(jì)科目,店面賣給客戶又如何進(jìn)會(huì)計(jì)科目啊
老租賃的酒店,建筑時(shí)期支付的裝修設(shè)計(jì)費(fèi)計(jì)入什么科目?
老師 新購(gòu)商品房交房產(chǎn)稅是按交付使用的次月還是辦證的次月
老師,我司是生產(chǎn)企業(yè),我出口是銷售額2402;總銷售額是52000,抵扣進(jìn)項(xiàng)123,其中10是出口業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng),增值稅加計(jì)抵減本期發(fā)生額怎么填
怎么區(qū)分狹義無權(quán)代理和表見代理
老師,我出口是2402;總銷售額是52000,進(jìn)項(xiàng)123,增值稅加計(jì)抵減本期發(fā)生額怎么填

