你好,3%,收入簡(jiǎn)易計(jì)稅填寫第一列,然后你的成本在本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額里面填寫。
老師請(qǐng)問(wèn)我們是建筑勞務(wù)公司,項(xiàng)目在異地,請(qǐng)問(wèn)增值 稅及附加稅費(fèi)申報(bào)附列資料三怎么填寫,我們是簡(jiǎn)易征收
老師我想請(qǐng)問(wèn)哈,我們公司是建筑業(yè),異地項(xiàng)目簡(jiǎn)易計(jì)稅開(kāi)的3個(gè)點(diǎn)專票,有勞務(wù)分包,454192.98,預(yù)繳時(shí)候已經(jīng)扣了勞務(wù)分包款,我現(xiàn)在申報(bào) 我這張申報(bào)表這樣填對(duì)么?
老師您好,我們是一家一般納稅人建筑公司,采用簡(jiǎn)易計(jì)稅,在項(xiàng)目地預(yù)交的增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅請(qǐng)問(wèn)怎么做賬
老師,請(qǐng)問(wèn),我們是建筑公司,在異地預(yù)交增值稅,企業(yè)所得稅,還有附加稅怎么做賬呀
老師,我們外地有個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目,現(xiàn)在做申報(bào)表的附表一的時(shí)候,1、是不是應(yīng)該填在第二大類“簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅”里面的12欄?2、在附表三的3%征收率的項(xiàng)目的第3、4列,是不是填入我們預(yù)繳的增值稅的金額;3、附表四里面的建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款這一項(xiàng)的第2、第4列也是填入我們預(yù)繳的增值稅的金額
老師,請(qǐng)問(wèn)代發(fā)工資問(wèn)題,就是我們開(kāi)票給對(duì)方電建,但是他們應(yīng)該付給我們的款,但是大部分款因?yàn)楝F(xiàn)在都直接代發(fā)工資給工人了,那么因?yàn)槲覀兤渌灿袑?shí)際工資都有申報(bào)的,就是申報(bào)工地上面在職人員,對(duì)方電建要求要做這么多代發(fā)工資,如果都報(bào),工資比例太高了。這個(gè)不申報(bào)有什么影響嗎??
請(qǐng)問(wèn)老師,面試服裝銷售公司應(yīng)關(guān)注哪些問(wèn)題
請(qǐng)教一下,客戶是出口商,我們開(kāi)票給這個(gè)客戶??蛻粢?yàn)閳?bào)關(guān)單上商品名稱寫了商品型號(hào)(英文名),沒(méi)寫海關(guān)出口代碼對(duì)應(yīng)的商品名稱。然后讓我們按照商品名稱加了一個(gè)星號(hào)再加商品型號(hào)(英文名)開(kāi)在發(fā)票的商品名欄目里面,商品型號(hào)欄里面不填寫。如果我們開(kāi)票,這個(gè)開(kāi)票對(duì)于我們公司和客戶是不是都有影響?感覺(jué)不太規(guī)范,所以提問(wèn)一下,這樣會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)關(guān)注,會(huì)涉及出口偏稅問(wèn)題???
個(gè)獨(dú)怎么開(kāi)增值稅專票
公司賣出一臺(tái)固定資產(chǎn)鏟車,已經(jīng)計(jì)提完,預(yù)計(jì)凈殘值9600,賣5000元,怎么做賬
老師有增值稅申報(bào)表的填寫課件嗎
老師,委托加工,借不是委托加工物質(zhì)嗎,為什么是發(fā)出商品
工商年報(bào)的從業(yè)人數(shù)是填24年12月的還是24年平均的
老師,請(qǐng)問(wèn)工商年報(bào)個(gè)體戶的如果沒(méi)有注冊(cè)資本的,那么資金數(shù)額是填銀行賬戶2024年12月的余額嗎?
營(yíng)業(yè)執(zhí)照的年檢怎么做?
老師不懂,能不能說(shuō)詳細(xì)一點(diǎn),期初金額,本期發(fā)生額等怎么填寫
期初金額,這個(gè)是自動(dòng)出的,這個(gè)是你上一個(gè)月期末余額轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的。
本期發(fā)生額填寫的是一本月的成本。
老師不懂,假如我這個(gè)月開(kāi)了50萬(wàn)元的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這張表1列,第2例,第3例,第4例,怎么填寫,是簡(jiǎn)易增收,異地項(xiàng)目,本月成本40萬(wàn)元,麻煩老師說(shuō)詳細(xì)一點(diǎn),太感謝了
你好,你開(kāi)了發(fā)票,但是我不知道你的成本,你的成本是多少?
上一個(gè)月的期末余額是多少?
我記不住第幾列是第幾列,本期發(fā)生額是40萬(wàn),實(shí)際抵扣金額是40萬(wàn)。
老師,第2例是期初余額,第3例是本期發(fā)生額,第5例是本期實(shí)際扣除金額,上期的期末余額是沒(méi)有自動(dòng)出來(lái),是藍(lán)色的界面,是0,可以填數(shù)字,之前沒(méi)有填這張表,現(xiàn)在怎么辦呢,老師
你好,第二列填寫的這個(gè)是上一個(gè)月期末余額,你看下能填寫吧,自己填寫不了的,去稅務(wù)局第三列和第五列填寫的是40。
老師這個(gè)第二列必須要填嗎?這個(gè)期初余額是什么,是不是上個(gè)月的期末余額呢?另這個(gè)表如果填錯(cuò)了有沒(méi)有關(guān)系呢?
?不是 上個(gè)月沒(méi)抵扣完的 少抵扣了增值稅