你好,3%,收入簡易計稅填寫第一列,然后你的成本在本期發(fā)生額和實際抵扣金額里面填寫。
老師請問我們是建筑勞務(wù)公司,項目在異地,請問增值 稅及附加稅費申報附列資料三怎么填寫,我們是簡易征收
老師我想請問哈,我們公司是建筑業(yè),異地項目簡易計稅開的3個點專票,有勞務(wù)分包,454192.98,預(yù)繳時候已經(jīng)扣了勞務(wù)分包款,我現(xiàn)在申報 我這張申報表這樣填對么?
老師您好,我們是一家一般納稅人建筑公司,采用簡易計稅,在項目地預(yù)交的增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅請問怎么做賬
老師,請問,我們是建筑公司,在異地預(yù)交增值稅,企業(yè)所得稅,還有附加稅怎么做賬呀
老師,我們外地有個簡易計稅的項目,現(xiàn)在做申報表的附表一的時候,1、是不是應(yīng)該填在第二大類“簡易計稅方法計稅”里面的12欄?2、在附表三的3%征收率的項目的第3、4列,是不是填入我們預(yù)繳的增值稅的金額;3、附表四里面的建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款這一項的第2、第4列也是填入我們預(yù)繳的增值稅的金額
我們公司員工到項目地租房,我們公司付房租,我們公司和A公司簽訂合同,錢是打給A公司法人小b,那我們公司做賬時,應(yīng)付賬款應(yīng)該是掛A公司還是收款人小b?
老師您好,社保系統(tǒng)的輸入的醫(yī)療保險繳費工資是實際工資數(shù)還是保險繳納最低數(shù)
老師,您好!我已經(jīng)在個稅系統(tǒng)里面點了更正申報,已經(jīng)改好了,但是現(xiàn)在登進(jìn)去它仍然顯示一句話說,要增減人員得去稅務(wù)大廳,我沒有增減人員,只是換了一張工資表提交,這個是不是還要點哪里提交才算是改成功了。
老師,您好!我已經(jīng)在個稅里面更正了,為何它一直顯示更正,這個還要在哪里提交嗎?
這個啥意思老師啊。為啥交款失敗
老師好,如果上一家公司因為資金緊張還沒有幫你交7月份的社保,現(xiàn)在新公司能幫你交8月份的社保嗎?
個體工商戶改查賬征收后,成本票沒有怎么報?如果現(xiàn)在補,還能補以前年度的發(fā)票(開票時間是現(xiàn)在)的嗎?如果不補,稅局會強(qiáng)制事后核定嗎,會核定多少。
長投不能轉(zhuǎn)化成債券么
老師,我們是建筑企業(yè),稅務(wù)讓補2023年到現(xiàn)在的預(yù)收賬款增值稅(一個月一個月的補),我不明白,預(yù)收賬款都是滾動著往后走的,并且每個月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務(wù)說的會不會重復(fù)繳稅呢?
老師,我想問一下,2221.05這個代碼之前財務(wù)設(shè)置科目是應(yīng)交稅費-教育附加,按理說不是應(yīng)交稅費-教育費附加 區(qū)別是他把二級科目寫的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
老師不懂,能不能說詳細(xì)一點,期初金額,本期發(fā)生額等怎么填寫
期初金額,這個是自動出的,這個是你上一個月期末余額轉(zhuǎn)過來的。
本期發(fā)生額填寫的是一本月的成本。
老師不懂,假如我這個月開了50萬元的發(fā)票,請問這張表1列,第2例,第3例,第4例,怎么填寫,是簡易增收,異地項目,本月成本40萬元,麻煩老師說詳細(xì)一點,太感謝了
你好,你開了發(fā)票,但是我不知道你的成本,你的成本是多少?
上一個月的期末余額是多少?
我記不住第幾列是第幾列,本期發(fā)生額是40萬,實際抵扣金額是40萬。
老師,第2例是期初余額,第3例是本期發(fā)生額,第5例是本期實際扣除金額,上期的期末余額是沒有自動出來,是藍(lán)色的界面,是0,可以填數(shù)字,之前沒有填這張表,現(xiàn)在怎么辦呢,老師
你好,第二列填寫的這個是上一個月期末余額,你看下能填寫吧,自己填寫不了的,去稅務(wù)局第三列和第五列填寫的是40。
老師這個第二列必須要填嗎?這個期初余額是什么,是不是上個月的期末余額呢?另這個表如果填錯了有沒有關(guān)系呢?
?不是 上個月沒抵扣完的 少抵扣了增值稅