您好 收到直接使用了的話 可以這樣處理
老師你好,暫估入賬,借工程施工—材料費,貸應(yīng)付賬款暫估款,等來了發(fā)票時,我可不可以這樣做,借,應(yīng)付賬款暫估款,借,進項稅,貸,銀行存款??這樣做賬,發(fā)票貼在哪個憑證后面??
老師暫估成本做借,工程施工—材料費20000,貸,應(yīng)付賬款20000這樣可以嗎?發(fā)票8月份開來,再沖紅,不用做原材料去了吧
老師,暫估的原材料成本做賬 借原材料 貸:應(yīng)付賬款――暫估,領(lǐng)用時借:工程施工――合同成本――材料費 貸:原材料;結(jié)轉(zhuǎn)成本時:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工――合同成本――材料費。 等收到原材料發(fā)票時,就是沖紅第一個暫估入庫的分錄,只重新做個正確的分錄嗎?還是說后面的領(lǐng)用,結(jié)轉(zhuǎn)成本都要沖紅,重新做正確的呢?
8月成本票未來的情況下暫估。借:工程施工 貸:應(yīng)收賬款-暫估。9月成本票來以后,借:-工程施工 貸:-應(yīng)收賬款-暫估 ,然后按正常的材料入庫,結(jié)轉(zhuǎn)材料到工程施工里,老師,這樣處理正確嗎?
老師,8月材料入庫發(fā)票沒有來我做會計分錄,借:原材料,貸:應(yīng)付賬款-暫估。發(fā)票來了沒有抵扣不用做到進項分錄吧,是抵扣再做到賬上分錄:紅沖前面暫估分錄,借:原材料,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額,貸:應(yīng)付賬款-A供應(yīng)商,對嗎
老師,您好!機構(gòu)注冊地在A市,辦公地點在B市,B市只是作為業(yè)務(wù)部門辦公室,業(yè)務(wù)員開發(fā)業(yè)務(wù)是全國各地,現(xiàn)在b市發(fā)生的費用,都做在公司的賬里可以嗎?
企業(yè)所得稅季度末從業(yè)人數(shù)取數(shù)應(yīng)該是取個稅屬期3、6、9、12這幾個屬期的申報的人數(shù)對嗎
企業(yè)所得稅季末從業(yè)人數(shù)取數(shù)個稅系統(tǒng)屬期3、6、9、12的申報人數(shù)對嗎
公司承擔(dān)社保,一定要計提嗎?
這個營業(yè)成本60怎么算出來的?
沒有實繳,工商年報的實繳時間還需要填嗎
報銷單不能復(fù)制粘貼,只要粘貼就出現(xiàn)表下的情況,如何恢復(fù)復(fù)制粘貼,要步驟
老師 個人所得稅扣繳端 給員工申報填寫本期收入是寫應(yīng)發(fā)金額 還是寫實發(fā)金額。后邊正常填寫社保個人扣款部分
老師,明天能開票吧,不會電局升級吧
我是養(yǎng)雞合作社,現(xiàn)在供貨單位要求給開發(fā)票可是我們這里的會計說要我們進購玉米什么的成本發(fā)票,才可以給客戶開發(fā)票,可是我們這都是從農(nóng)戶個人手里進夠的,他們沒有發(fā)票,我們有沒有別的辦法能開呢
這個成本發(fā)票是8月3號開的,我7月要做成本,
我用入庫單做暫估成本附件可以嗎?做原材料科目,下月沖紅,重新做?
用入庫單做暫估成本附件可以做原材料科目,下月沖紅,重新做 可以的
摘要要不要寫暫估啊
摘要沒有收到發(fā)票應(yīng)該寫暫估
謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問