你好? ? 餐飲服務(wù)按6% 。 酒水按13% 。? ?分別計算??
某商場為增值稅一般納稅人,2019年12月有一項業(yè)務(wù):6個月前收取的一餐廳啤酒包裝物押金10000元,本月初到期,餐廳未返還包裝物,按照銷售時的約定這部分押金即收歸商場所有。 要求:對啤酒逾期的包裝物押金是否應(yīng)繳納增值稅?如果是,計算繳納的銷項稅額。
我是一般納稅人酒店行業(yè),產(chǎn)生餐飲收入,餐飲銷項稅是6,如果產(chǎn)生了煙酒消費,進項是13,銷項稅是按照6來算的還是按照9還是13
您好老師,一般納稅人餐飲店(本月開票情況) 進項發(fā)票含稅77500元,其中進項稅額4935.92 銷項發(fā)票含稅87823元,按照6%稅率換算的話其中銷項稅額4971元 銷項稅4971-進項稅4935.92=35.08,差35.08元(稅),是不是就表示繳納35.08元的增值稅就可以了呢老師,目前這種情況的話,附加稅是多少
老師我們是一般納稅人購進農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)加工成13%稅率的貨物,在購入當期,農(nóng)產(chǎn)品抵扣是按照9%計算抵扣進項稅額,還是按10%來計算抵扣進項稅額
1、客戶在酒店使用會議室開會,酒店會為其提供投影儀、鮮花、橫幅、茶水等配套服務(wù),并且客戶開會時間長,還需要酒店提供住宿及餐飲??腿诵枰频隇槠溟_具一張會議費發(fā)票,將三個消費項目合并開成會議費發(fā)票。因含有餐飲消費所以酒店只給對方開具普通發(fā)票,如果沒有餐飲消費可以合并開具會議費專票。請問酒店這樣操作可以嗎? 2、酒店自制的食品做成禮盒進行銷售,是否可以開具普票-餐費,按6%繳納增值稅(我酒店是一般納稅人)。
現(xiàn)在現(xiàn)實的報稅你們可以協(xié)助我完成嗎
老師,我們還沒發(fā)貨給客戶,也沒收到客戶的錢,但是我們已經(jīng)開了發(fā)票給客戶了,分錄要怎么做?
年報時,今年無購進的固定資產(chǎn),資產(chǎn)折舊,攤銷情況納稅調(diào)整明細表還需要填寫么?
我司是物流公司,主營業(yè)務(wù)就是運輸費,那些進項的通行費入什么科目呢
小規(guī)模減免增值稅分錄可以放在季末一起做嗎
老師,一般納稅人在勾選認證時我勾了不可抵扣的票,比如是貸款服務(wù)員的票,會有什么結(jié)果?是自然抵扣成功還是有提示不能抵扣
請問下我們的倉庫存貨管理一直管理不好,請問下啥好的方法可以慢慢優(yōu)化進步從而進銷存數(shù)據(jù)準確嗎
零售高檔手表交消費稅嗎
勞務(wù)派遣企業(yè)成立分公司,分公司需要辦理勞務(wù)派遣資質(zhì)嗎
@apple老師,其他老師別接 又有個問題,就是我申報4月份的增值稅的時候,發(fā)現(xiàn)有一張發(fā)票我勾選了,但是賬上并沒有收到這張發(fā)票,實際人家已經(jīng)開票,只不過采購沒拿給我,確認了等5月份給我入賬,由于4月份的營收太大了,這張發(fā)票有8萬多塊錢的稅額,所以我要先抵了,導致我賬上沒入借:應(yīng)交稅費-增值稅-待認證,但是我勾選抵扣了就做借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額,貸:應(yīng)交稅費-增值稅-待認證,導致了待認證期末余額在貸方了,這個暫時性差異有沒有問題
好的,還有這么個問題,我們這里還有公寓出租,是要收取水電費的,我們的樓房是租的,到了我們的手上水電費沒有用完,我們像租客收取的水電費銷項稅應(yīng)該按照幾來算呢?
?你好? ? ?你是一般納稅人電費按13% 。水費按 9%??
我們這里買啤酒,白酒的時候,有的是專票,有的是普票,那就是進項是專票按照13開,普票是按照6開,是這個意思嗎,還是都要按照13開呢
?你好 你是一般納稅人還是小規(guī)模 ?? ?
一般納稅人
是的。 一般納稅人按13%開票出去的?
額。。都是13?還是分開?有點沒看懂
?你好 是的。??你們酒水按這個? 都是按13% 開出去。 ; 你們的? 餐飲服務(wù)按6%??
好的,謝謝老師,再就是報稅時候有個成本法核定農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項表,有些東西購入是開的票是免稅的。有的東西購入是開的普票是有稅的,我都可以往里邊錄嗎?有個農(nóng)產(chǎn)品耗用率百分比這個是手工錄入呢,這個該錄多少呢?
?你好 是的。 都要分別來錄入的 。這個免稅農(nóng)產(chǎn)品可以抵扣的??