你好1. 這個計入銷售費用 來核算 ; 這個板子你計入什么科目的 ;
家具廠客戶收到貨時發(fā)現(xiàn)一塊板子有問題,車間補發(fā)了板子,昨天會計問的老師說是售后記銷售費用,但它是客戶來的圖紙,有的是我們廠家的拆單員漏拆了,這部分是要扣拆單員的錢的,有的是客戶弄壞的,補的板子是要客戶自己承擔(dān)的,分別要怎么處理,會計分錄怎么做
家具廠(就像我們?nèi)ベI床一樣,進回來是一塊一塊的板子,回來組裝),我們發(fā)貨后客戶發(fā)現(xiàn)其中一塊板子有問題,我們廠家要補發(fā)一塊給客戶,費用廠家自已承擔(dān),要記入到什么費用,分錄怎么做?請賜教
家具廠(就像我們?nèi)ベI床一樣,進回來是一塊一塊的板子,回來組裝),我們發(fā)貨后客戶發(fā)現(xiàn)其中一塊板子有問題,我們廠家要補發(fā)一塊給客戶,費用廠家自已承擔(dān),要記入到什么費用,分錄怎么做? 補發(fā)的板子也要做報價單,也要耗用原材料和人工的,相當(dāng)于我銷售的這個家具成本增加了,而且是成本增加了,價格還是原來的價格,成本增加的部分是廠里認
老師,我們公司是生產(chǎn)塑鋼模板,模具的工業(yè)制造業(yè)企業(yè),我也才來這家公司三個月的時間。對于成本核算這塊。目前公司是要求用新的方法來核算成本。最后一張表是我們的成本計算明細表。我暫時插入了兩列,領(lǐng)導(dǎo)是讓每個產(chǎn)品對應(yīng)用料的單價來核算。之前我們是所有產(chǎn)品拉了個平均單價來核算成本的。但是有個問題,我們有個舊模板回收的,就是,我們賣給客戶的模板,用回收價回收回來,破碎后變成舊料,再生產(chǎn),再售出。對于舊料這塊的成本說是按照先進先出法來算。但是,我們只有舊料回收購進的明細,沒有發(fā)出(領(lǐng)用的數(shù)據(jù))。您看下我們公司財務(wù)顧問跟我說的。她讓我根據(jù)成本倒算領(lǐng)用舊料的數(shù)據(jù)。這種要怎么倒算呢?
老師,這個月從總部進了貨,總部跟分公司獨立核算,自負盈虧,比如我們從總部進貨來的貨價款總額是9萬,這個9萬就是分公司的成本,9萬塊需要還給總部,但是分公司是沒錢的,還沒問總部開專票呢,因為這兩天對庫存跟總部的出庫單金額對不上,等對上后,假如貨款也就是分公司成本價總和是9萬塊,6月需要做的會計分錄是啥?進貨了也擺在店里了,但是到月底了一件都沒賣出去呢,貨品就是吃的,蜂蜜,酒水,面粉面條紅棗這些,請問現(xiàn)在進貨會計分錄和到時候賣出會計分錄都怎么寫好?還有需要啥注意的細節(jié)也請講一下,講的細致有耐心的請回復(fù),謝謝。
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
老師,個人獨資企業(yè),未分配利潤是負數(shù),個人經(jīng)營所得稅不用交,正常獨資企業(yè)交完個人經(jīng)營所得稅就分紅了,資產(chǎn)負債表未分配項是0,但是是負數(shù),資產(chǎn)負債表未分配利潤咋填呢
老師,請問有筆12月份制造費用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
剛才有個老師說讓計入成本,我都不知道計入什么了 上次劉偉老師也說是售后,我的理解是成本照算,就和正常的單子一樣領(lǐng)料結(jié)轉(zhuǎn)成本,發(fā)出時借:銷售費用貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅
?你好 你說的是哪個問題里面的? ?
家具廠(就像我們?nèi)ベI床一樣,進回來是一塊一塊的板子,回來組裝),我們發(fā)貨后客戶發(fā)現(xiàn)其中一塊板子有問題,我們廠家要補發(fā)一塊給客戶,補發(fā)的板子的錢廠家自已承擔(dān)(不再向客戶收錢了),要記入到什么費用,分錄怎么做?
?你好? ? 這個計入銷售費用去。 為了銷售發(fā)生的;? 借銷售費用? 貸 庫存商品? ?或者原材料? ?
不要再交銷項稅了?和正常銷售的商品一樣領(lǐng)用原材料記生產(chǎn)成本,月未也一起結(jié)轉(zhuǎn)成本到庫存商品,那我剛才問的問題的這種情況要結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎
?你好? ?你如果是? ?這個錢不收取回來的話。要視同銷售處理的。 借銷售費用貸? 主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品或者原材料??
怎么和你剛才給我說的不一樣了
你好 因為上面是考慮你直接發(fā)出去 領(lǐng)用 ;但是? 忘記考慮視同銷售這個情況??
不向客戶收錢是按你說的那個做分錄,如果向客戶收錢是不是借:應(yīng)收帳款貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-就交增值稅-銷
?你好? ? ?是的 就是這樣考慮的?
還有包板子的硬紙和扎繩是隨同商品出售不單獨計價,這個車間領(lǐng)用的時候怎么做帳
?你好? ? 計入? ?銷售費用去核算? ??
車間領(lǐng)用不是計入制造費用嗎
是用硬紙把板子包起來,再用繩子綁好,產(chǎn)品是在車間打包的,硬紙繩子是打包用的東西
你好? 你上面不是說 隨貨發(fā)出去嗎 。銷售商品發(fā)出去的計入銷售費用 。 你自己生產(chǎn)領(lǐng)用車間用才是計入制造費用? ??
是車間打包用的硬紙和扎繩
車間領(lǐng)用的硬紙和扎繩也要計入制造費用,月未轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本嗎
你好 是的。 是的。 到時轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本去? ?
買回來借原材料貸銀行存款
?你好? ?是的。買回來這樣做 。借制造費用貸原材料。? 借生產(chǎn)成本貸制造費用??