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請(qǐng)問(wèn)增值稅主表20行的期末留抵稅額是否已包含了附表四中加計(jì)抵減項(xiàng)目的期末余額?

2021-08-11 16:19
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-11 16:21

同學(xué),你好。在主表的應(yīng)納稅額里會(huì)減掉加計(jì)抵減本期實(shí)際抵減額的。

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快賬用戶(hù)2357 追問(wèn) 2021-08-11 16:25

老師我不是這個(gè)意思,我目前是沒(méi)有用到當(dāng)月實(shí)際抵減的,也就是說(shuō)我附表四有余額,主表20行期末留抵也有余額,我需要確定的是我實(shí)際可抵扣的是兩者金額之和還是主表的已經(jīng)包含了附表四的金額?

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齊紅老師 解答 2021-08-11 16:27

同學(xué),你好,這個(gè)是不包括的呀,這個(gè)要待實(shí)際發(fā)生需要繳納稅款的時(shí)候體現(xiàn)在主表的當(dāng)中的。

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快賬用戶(hù)2357 追問(wèn) 2021-08-11 16:37

那也就是我現(xiàn)在預(yù)算下個(gè)月可以抵扣的總額應(yīng)該是這兩者的加和對(duì)吧?

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齊紅老師 解答 2021-08-11 16:38

是的,同學(xué),你現(xiàn)在可以預(yù)算這個(gè)金額。

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同學(xué),你好。在主表的應(yīng)納稅額里會(huì)減掉加計(jì)抵減本期實(shí)際抵減額的。
2021-08-11
你好 不包含在里面的
2022-04-21
1,需要填寫(xiě)的 2,加計(jì)抵減當(dāng)期未使用不用做會(huì)計(jì)分錄,只有實(shí)際發(fā)生抵減了入其他收益
2021-05-06
你好 結(jié)轉(zhuǎn) : 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2021-05-06
對(duì)的是的,不一定,本月和本年累計(jì)不一定是一樣的,你前期如果有留底的話(huà),不也有發(fā)生額
2024-01-09
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