同學(xué),你好。在主表的應(yīng)納稅額里會(huì)減掉加計(jì)抵減本期實(shí)際抵減額的。
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額不需要繳納增值稅,附表四有享受加計(jì)抵減,這個(gè)月填上后沒(méi)帶到主表,在期末余額那里有這個(gè)加計(jì)抵減數(shù)字,是不是不用管它了,之前都是填上后直接在主表里抵減了
請(qǐng)問(wèn)增值稅主表20行的期末留抵稅額是否已包含了附表四中加計(jì)抵減項(xiàng)目的期末余額?
請(qǐng)問(wèn)老師,上期有購(gòu)置稅控盤(pán)的280,附表四我沒(méi)填本期實(shí)際抵減額,主表應(yīng)納稅額減征額填了280,現(xiàn)在附表四購(gòu)金稅盤(pán)那行有期末余額怎么辦?
請(qǐng)問(wèn)增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表主表的期末留抵稅額的本月數(shù)是不是寫(xiě)本月余額呢 那期末留底稅額的本月數(shù)和本年累計(jì)數(shù)是不是相等呢
老師,請(qǐng)問(wèn),員工不滿(mǎn)18歲,可以報(bào)個(gè)稅嗎,17周半
老師,前面買(mǎi)的收銀系統(tǒng)11200元需要攤銷(xiāo)嗎?攤銷(xiāo)是按合同2年期限還是按無(wú)形資產(chǎn)5年攤銷(xiāo)?
老師好!差旅費(fèi)的住宿發(fā)票,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票是否可以抵扣呢!謝謝老師!
每年企業(yè)所得稅匯算清繳多久后,不查不補(bǔ)稅
老師,廣告公司跟笫三方簽的勞務(wù)承攬合同,發(fā)生勞務(wù)費(fèi)11900,收到笫三方開(kāi)的全額發(fā)票,但廣告公司末付款,站在廣告公司的角度怎么做賬?
老師,廣告公司跟笫三方簽的勞務(wù)承攬合同,發(fā)生勞務(wù)費(fèi)11900,收到笫三方開(kāi)的全額發(fā)票,站在廣告公司的角度怎么做賬?
請(qǐng)問(wèn)老師,長(zhǎng)期股權(quán)投資權(quán)益法核算后續(xù)計(jì)量中:被投資單位資產(chǎn)評(píng)估增值對(duì)凈利潤(rùn)的影響,是只有在第一年投資時(shí)進(jìn)行調(diào)整么?后續(xù)需要每年處理么?
老師用別的公司招標(biāo)了個(gè)拆除廠房的工程,我方是小規(guī)模,對(duì)方是一般納稅人,他讓提供13個(gè)點(diǎn)專(zhuān)票。我們應(yīng)該給他多少個(gè)點(diǎn)合適,所得稅和增值稅所有費(fèi)用。解析下
老師用別的公司招標(biāo)了個(gè)拆除廠房的工程,我方是小規(guī)模,對(duì)方是一般納稅人,他讓提供13個(gè)點(diǎn)專(zhuān)票。我們應(yīng)該給他多少個(gè)點(diǎn)合適,所得稅和增值稅所有費(fèi)用。
老師,我們采購(gòu)5月對(duì)賬是4月26日到5月25日期間的,那我核算成本也可以按這區(qū)間核算是嗎
老師我不是這個(gè)意思,我目前是沒(méi)有用到當(dāng)月實(shí)際抵減的,也就是說(shuō)我附表四有余額,主表20行期末留抵也有余額,我需要確定的是我實(shí)際可抵扣的是兩者金額之和還是主表的已經(jīng)包含了附表四的金額?
同學(xué),你好,這個(gè)是不包括的呀,這個(gè)要待實(shí)際發(fā)生需要繳納稅款的時(shí)候體現(xiàn)在主表的當(dāng)中的。
那也就是我現(xiàn)在預(yù)算下個(gè)月可以抵扣的總額應(yīng)該是這兩者的加和對(duì)吧?
是的,同學(xué),你現(xiàn)在可以預(yù)算這個(gè)金額。