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老師,我們公司有很多費用票,但是沒有從公賬報銷,我們目前的做法是虛擬的向法人借現(xiàn)金,現(xiàn)金報費用,然后從公賬還給法人款,這樣可行嗎?

2021-08-11 13:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-11 13:49

你好,直接計入其他應(yīng)付款吧。

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快賬用戶4770 追問 2021-08-11 13:50

我們前期都是這樣做的,那以后不這樣做了。我就想問這個有沒有事情?

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齊紅老師 解答 2021-08-11 13:52

您好,真實業(yè)務(wù)的話沒有問題。

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快賬用戶4770 追問 2021-08-11 13:53

虛擬的向法人借了現(xiàn)金呀,實際沒有轉(zhuǎn)錢,但是我賬面上增加了庫存現(xiàn)金,這些錢也都用來報費用票了。

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齊紅老師 解答 2021-08-11 13:54

你好,你的費用是真實的嗎?是真實業(yè)務(wù)產(chǎn)生的嗎?

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快賬用戶4770 追問 2021-08-11 13:55

是的,很大一部分是的,都是員工報銷的,或者是ETC通行費(我們是物流公司)

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齊紅老師 解答 2021-08-11 13:56

你好!直接借相關(guān)費用貸其他應(yīng)付款 不要通過現(xiàn)金。

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快賬用戶4770 追問 2021-08-11 13:58

那我要做的其他應(yīng)付款的二級科目是什么?

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快賬用戶4770 追問 2021-08-11 13:58

還有我前期已經(jīng)這樣了,該怎么調(diào)整?

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齊紅老師 解答 2021-08-11 14:01

您好,前期的不要調(diào)了,后期不要這樣處理就可以。

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齊紅老師 解答 2021-08-11 14:01

其他應(yīng)付款二級科目就是領(lǐng)導(dǎo)的名字。

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快賬用戶4770 追問 2021-08-11 14:02

那如果做其他應(yīng)付款的話,那我們賬上會一直掛著這些款,怎么給他平掉呢?

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快賬用戶4770 追問 2021-08-11 14:02

其他應(yīng)付款的二級科目可以所有都寫一個領(lǐng)導(dǎo)的名字嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-11 14:02

你好,后期要把錢還給法人的。

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你好,直接計入其他應(yīng)付款吧。
2021-08-11
你好!恩。這個可以計入其他應(yīng)付款,相當(dāng)于法人墊付,然后沖減。
2021-08-19
你好,是法人,他的個人賬戶支付出去的嗎?如果有支付的證明,借管理費用貸其他應(yīng)付款可以的。
2021-08-19
你好,可以的,賬上做現(xiàn)金支付就行。
2022-03-08
您好!做法沒有問題。
2020-09-02
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