你好,直接計入其他應(yīng)付款吧。
老師,我們公司有很多費用票,但是沒有從公賬報銷,我們目前的做法是虛擬的向法人借現(xiàn)金,現(xiàn)金報費用,然后從公賬還給法人款,這樣可行嗎?
老師,我再賬上跟法人用現(xiàn)金借的款,之后法人從公司取了一筆錢,我可以通過做:借其他應(yīng)付款-法人、貸銀行存款這樣把現(xiàn)金借款的那筆錢還了嗎
請問老師,我們公司有偶爾維修空調(diào)的這些小費用,有時法人直接用現(xiàn)金墊付了這些費用,比如本次墊付維修費500元,法人寫報銷單,我們直接從公戶轉(zhuǎn)給法人500元,入賬:借:管理費用—維修費500 貸:銀行存款500,這樣有什么稅務(wù)風(fēng)險嗎?
第五題,第四季度期初是怎么算的?
就是我公司辦了過橋貸款,直接打到供應(yīng)商那邊,支付材料款,那這個利息可以入原材料成本里面嗎?
資料一:2023年1月,甲公司向乙公司賒銷一批產(chǎn)品,應(yīng)收乙公司貨款700萬元,甲公司將上述應(yīng)收款項分類為以攤余成本計量的金融資產(chǎn),乙公司將上述應(yīng)付款項分類為以攤余成本計量的金融負債。資料二:2023年6月30日,乙公司債務(wù)逾期尚未償還,甲公司計提信用減值損失30萬元。資料三:2023年7月31日,經(jīng)協(xié)商雙方簽訂債務(wù)重組協(xié)議。約定乙公司以其持有丙公司的一項長期股權(quán)投資和一項投資性房地產(chǎn)抵償債務(wù)。乙公司該項長期股權(quán)投資采用權(quán)益法核算,當(dāng)日公允價值為310萬元、賬面價值為260萬元(其中投資成本210萬元,損益調(diào)整借方50萬元);投資性房地產(chǎn)采用成本模式計量,當(dāng)日原值為400萬元,已計提折舊100萬
老師,企業(yè)有一輛車,賣給法人,這樣可以么
資料一:2023年1月,甲公司向乙公司賒銷一批產(chǎn)品,應(yīng)收乙公司貨款700萬元,甲公司將上述應(yīng)收款項分類為以攤余成本計量的金融資產(chǎn),乙公司將上述應(yīng)付款項分類為以攤余成本計量的金融負債。資料二:2023年6月30日,乙公司債務(wù)逾期尚未償還,甲公司計提信用減值損失30萬元。資料三:2023年7月31日,經(jīng)協(xié)商雙方簽訂債務(wù)重組協(xié)議。約定乙公司以其持有丙公司的一項長期股權(quán)投資和一項投資性房地產(chǎn)抵償債務(wù)。乙公司該項長期股權(quán)投資采用權(quán)益法核算,當(dāng)日公允價值為310萬元、賬面價值為260萬元(其中投資成本210萬元,損益調(diào)整借方50萬元);投資性房地產(chǎn)采用成本模式計量,當(dāng)日原值為400萬元,已計提折舊100
目前老板名下分別一個個體一個公司,是一個法人,公司主要用于開票和能取得發(fā)票的成本支出,一年大概100萬左右;個體屬于定期定額,主要是用于不需要開票的收入和無法取得發(fā)票的成本支出,一年大概有 200-300萬收入,想了解目前這樣經(jīng)營存在什么風(fēng)險?如果有風(fēng)險有什么解決辦法?
老師公司買一套房,需要繳納哪些稅種,每個稅種如何計算,謝謝老師
有個公司22年就不經(jīng)營了,現(xiàn)在又要經(jīng)營,現(xiàn)在我想把賬接起來但是上個會計把21年的賬弄丟了,但是在電子稅務(wù)局里可以查到它的利潤和資產(chǎn)負債表,就是沒有科目余額表,這個有辦法接上這個賬嗎
老師您好,匯算清繳前反結(jié)賬調(diào)整了12月份的賬務(wù),現(xiàn)在是利潤表沒有變,但是資產(chǎn)負債表資產(chǎn)總額增加了30萬,我現(xiàn)在更正報表有沒有什么影響呢
請問公司22年購買的汽車,沒有入帳有啥影響嗎,現(xiàn)在25年,入在25年賬上可以嗎
我們前期都是這樣做的,那以后不這樣做了。我就想問這個有沒有事情?
您好,真實業(yè)務(wù)的話沒有問題。
虛擬的向法人借了現(xiàn)金呀,實際沒有轉(zhuǎn)錢,但是我賬面上增加了庫存現(xiàn)金,這些錢也都用來報費用票了。
你好,你的費用是真實的嗎?是真實業(yè)務(wù)產(chǎn)生的嗎?
是的,很大一部分是的,都是員工報銷的,或者是ETC通行費(我們是物流公司)
你好!直接借相關(guān)費用貸其他應(yīng)付款 不要通過現(xiàn)金。
那我要做的其他應(yīng)付款的二級科目是什么?
還有我前期已經(jīng)這樣了,該怎么調(diào)整?
您好,前期的不要調(diào)了,后期不要這樣處理就可以。
其他應(yīng)付款二級科目就是領(lǐng)導(dǎo)的名字。
那如果做其他應(yīng)付款的話,那我們賬上會一直掛著這些款,怎么給他平掉呢?
其他應(yīng)付款的二級科目可以所有都寫一個領(lǐng)導(dǎo)的名字嗎?
你好,后期要把錢還給法人的。