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Q

請問老師,我們公司有偶爾維修空調(diào)的這些小費(fèi)用,有時法人直接用現(xiàn)金墊付了這些費(fèi)用,比如本次墊付維修費(fèi)500元,法人寫報銷單,我們直接從公戶轉(zhuǎn)給法人500元,入賬:借:管理費(fèi)用—維修費(fèi)500 貸:銀行存款500,這樣有什么稅務(wù)風(fēng)險嗎?

2023-09-27 09:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-27 09:40

您好,當(dāng)然有風(fēng)險嘛,沒有發(fā)票就入成本費(fèi)用,這樣記賬可以的,摘要上寫了無發(fā)票,年度匯繳時納稅調(diào)增就可以了

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快賬用戶1871 追問 2023-09-27 09:42

嗯嗯是的,我們年度匯算時會調(diào)增,然后法人經(jīng)常墊付公司業(yè)務(wù),會有風(fēng)險嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2023-09-27 09:45

您好,墊付這些業(yè)務(wù)取得憑證附在后面還是可以的,

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您好,當(dāng)然有風(fēng)險嘛,沒有發(fā)票就入成本費(fèi)用,這樣記賬可以的,摘要上寫了無發(fā)票,年度匯繳時納稅調(diào)增就可以了
2023-09-27
同學(xué)你好 這個可以的 這樣做可以的
2023-08-14
您好,這個的話,是不影響的,這個和你沒關(guān)系,給你工資就行了
2023-12-04
你好,開發(fā)票了: 借 應(yīng)收賬款14500 貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅; 微信代收貨款 借 其他應(yīng)收款-法人14500 貸 應(yīng)收賬款 14500 微信收到款相關(guān)支出: 借 應(yīng)付職工薪酬 350 庫存商品 7610 管理費(fèi)用-房租6000 管理費(fèi)用-水電 632貸其他應(yīng)收款-法人14592,到時墊付的92元報銷給法人,借其他應(yīng)收款-法人92貸庫存現(xiàn)金92 結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品分錄就行了
2021-10-08
同學(xué)你好 有沒有發(fā)票呢
2021-02-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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