認(rèn)證抵扣和你進項不一致的嗎?

當(dāng)進項大于銷項稅額,本月進項未全部認(rèn)證抵扣,考慮到稅負(fù)率,本月仍繳交增值稅,那么如何寫會計分錄? 例:銷項稅額2萬,進項稅額4萬(其中本月認(rèn)證抵扣1.5萬元,余2.5萬尚未認(rèn)證)公司要交一點稅比較好,本月繳納增值稅5000元,請問分錄怎么寫?
老師,我公司7月銷項90塊錢,進項10萬塊錢,認(rèn)證抵扣了890元,這個月底增值稅怎么寫分錄?
生產(chǎn)制造業(yè),購買生產(chǎn)設(shè)備,和原料。進項100萬。銷項10萬銷項都是無票收入,按行業(yè)稅率做的銷項稅。認(rèn)證了10萬進項。收到發(fā)票都做了借 原材料 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 待抵扣進項稅 貸銀行存款 。月底認(rèn)證了10萬進項還剩90萬進項沒有認(rèn)證怎么做分錄?怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄?
老師您好,我們公司這個月進項多,勾選的時候比銷項多了幾塊錢,這樣可以嗎?結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄應(yīng)該怎么做呢?
老師好,我今天申報7月增值稅,我發(fā)現(xiàn)我之前的留抵稅額夠抵扣的,我7月的進項專票先不認(rèn)證抵扣了,等我申報8月的時候不夠再把7月那張進賬專票認(rèn)證抵扣,然后這個成本票我7月記賬直接按照價稅合計的錢做的賬8月又把這張抵扣了的話我怎么做分錄呢
購買的機器設(shè)備沒有發(fā)票,但是出口報關(guān)了,現(xiàn)在報關(guān)單要開票,請問買的這個機器可以稅務(wù)代開發(fā)票嗎?
8月9月有個員工忘記申報個稅了,怎么辦
老師,??顚S玫馁~務(wù)怎么處理的呀?
2月的費用發(fā)票,可以在11月做賬嗎?怎么做
存貨具體指的哪些?請老師列示
我們是賣礦車和高空車的公司,業(yè)務(wù)員提了銷售單,我們負(fù)責(zé)審核單價,同時怎么在他提的銷售單上做上定金,后期收到了尾款,在這個銷售單上在如何做? 一筆銷售單,我怎么能知道收沒收定金,聯(lián)查上游嗎,兩個銷售單是同一筆定金的話怎么做
老師好,問一下我司的制氧設(shè)備柜放在西藏的某酒店內(nèi)供客人掃碼付費取出使用制氧設(shè)備,我司定期給酒店結(jié)算費用,與酒店簽訂的是合作框架協(xié)議。請問酒店給我司開出的發(fā)票開票項目寫什么?餐飲或者住宿,會議,電費好像都不合適
打車得過路費開不了,報銷是能寫明確,用其他的票抵嗎?
老師,個體戶想開發(fā)票,怎么操作?現(xiàn)在已經(jīng)點了新辦開業(yè),但是發(fā)票業(yè)務(wù)顯示無權(quán)限
去銀行辦理提取備用金,需要那辦事員身份證還是法人身份證,會不會影響辦事員個人。
我不需要都勾選啊
我只勾選了一張發(fā)票,進項稅額是890元
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項90 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅90 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅890 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項890
待認(rèn)證的增值稅還用寫分錄嗎?
認(rèn)真的做到待認(rèn)證,不需要結(jié)轉(zhuǎn),只做賬不結(jié)轉(zhuǎn)。
待認(rèn)證的做到,待認(rèn)證里面只做賬,不結(jié)轉(zhuǎn)。
老師,認(rèn)證的跟待認(rèn)證的有分錄嗎?
你好認(rèn)證的做到應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項,里面 沒有認(rèn)證的,做到應(yīng)交稅費待認(rèn)證科目里面。
老師,能打一下分錄嗎?
老師,我一開始說的這個情況,有關(guān)增值稅的需要做哪些分錄?。?
借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項90。
借庫存商品 應(yīng)交稅費待認(rèn)證10 貸銀行存款。 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸應(yīng)交稅費待認(rèn)證890。
老師,公司買材料的進項做分錄的時候都先做到應(yīng)交稅費-待認(rèn)證嗎?月底認(rèn)證的部分在從待認(rèn)證結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅進項嗎?
好對的,是的,是這么做的。認(rèn)證多少轉(zhuǎn)多少。
期末轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額還需要做什么分錄嗎?
你好轉(zhuǎn)出未交增值稅,借方有余額表示留底。
有留底需要做分錄嗎?
轉(zhuǎn)出未交增值稅,借方有余額就表示留底,不需要做其他的。