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老師,我公司7月銷項90塊錢,進項10萬塊錢,認(rèn)證抵扣了890元,這個月底增值稅怎么寫分錄?

2021-08-11 12:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-11 12:58

認(rèn)證抵扣和你進項不一致的嗎?

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快賬用戶3655 追問 2021-08-11 13:52

我不需要都勾選啊

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快賬用戶3655 追問 2021-08-11 13:53

我只勾選了一張發(fā)票,進項稅額是890元

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齊紅老師 解答 2021-08-11 13:56

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項90 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅90 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅890 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項890

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快賬用戶3655 追問 2021-08-11 13:58

待認(rèn)證的增值稅還用寫分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-11 14:01

認(rèn)真的做到待認(rèn)證,不需要結(jié)轉(zhuǎn),只做賬不結(jié)轉(zhuǎn)。

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齊紅老師 解答 2021-08-11 14:02

待認(rèn)證的做到,待認(rèn)證里面只做賬,不結(jié)轉(zhuǎn)。

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快賬用戶3655 追問 2021-08-11 14:03

老師,認(rèn)證的跟待認(rèn)證的有分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-11 14:03

你好認(rèn)證的做到應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項,里面 沒有認(rèn)證的,做到應(yīng)交稅費待認(rèn)證科目里面。

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快賬用戶3655 追問 2021-08-11 14:04

老師,能打一下分錄嗎?

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快賬用戶3655 追問 2021-08-11 14:05

老師,我一開始說的這個情況,有關(guān)增值稅的需要做哪些分錄?。?

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齊紅老師 解答 2021-08-11 14:08

借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項90。

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齊紅老師 解答 2021-08-11 14:09

借庫存商品 應(yīng)交稅費待認(rèn)證10 貸銀行存款。 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸應(yīng)交稅費待認(rèn)證890。

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快賬用戶3655 追問 2021-08-11 14:12

老師,公司買材料的進項做分錄的時候都先做到應(yīng)交稅費-待認(rèn)證嗎?月底認(rèn)證的部分在從待認(rèn)證結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅進項嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-11 14:15

好對的,是的,是這么做的。認(rèn)證多少轉(zhuǎn)多少。

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快賬用戶3655 追問 2021-08-11 14:34

期末轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額還需要做什么分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-11 14:38

你好轉(zhuǎn)出未交增值稅,借方有余額表示留底。

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快賬用戶3655 追問 2021-08-11 15:17

有留底需要做分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-11 15:18

轉(zhuǎn)出未交增值稅,借方有余額就表示留底,不需要做其他的。

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認(rèn)證抵扣和你進項不一致的嗎?
2021-08-11
同學(xué)你好,按銷項稅的金額 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項90 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項90 沒有抵完的進項留在進項稅額明細(xì),在以后期間抵扣;
2021-08-11
你好!把10萬結(jié)轉(zhuǎn)記入應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2022-04-09
你好? 1. 是的? ? 按月 有收入就得計提增值稅 和附加稅的 。? ? ? ? ? ?那你實際應(yīng)交增值稅是40萬是嗎?這樣會結(jié)轉(zhuǎn)下增值稅就行了。??
2021-07-01
你好,這個 認(rèn)證做借進項稅額,1.5萬貸待認(rèn)證進項稅額,1.5萬? 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,借銷項稅額2萬,貸進項稅額 1.5萬,轉(zhuǎn)出未交增值稅,2萬-1.5萬? ?再結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,借轉(zhuǎn)出未交增值稅2萬-1.5萬? ?,貸未交增值稅,2萬-1.5萬? ?
2021-07-30
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