你好,財(cái)務(wù)報(bào)表需要修改的,如果你之前賬務(wù)有錯誤。
老師您好,請教一個問題,印花稅申報(bào)所屬期默認(rèn)11月了,但專管員要我更正申報(bào)所屬期改回201912月的,但更正申報(bào)表所屬期改不了,我是要去前臺更正,還是等12月份申報(bào)11月的稅期更正?
老師好,請問我們5月是一般納稅人,6月轉(zhuǎn)為小規(guī)模。5月預(yù)收5萬元未按6%稅率確認(rèn)收入,在6月已按1%開票并確認(rèn)收入。現(xiàn)在要去大廳更正5月和6月申報(bào)表,請問增值稅報(bào)表和附加稅更正了,財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅報(bào)表需要更正嗎?收入金額不變,就是應(yīng)交增值稅增加了。
老師,我更正申報(bào)了6月的附加稅,我要不要改報(bào)表,還是就在更正的當(dāng)月做賬就好
老師你好, 我們是小規(guī)模,然后6月份有筆賬做錯了,就返結(jié)賬修改了,現(xiàn)在我們資產(chǎn)負(fù)債表要重新更正申報(bào),可以嗎
今年4月份申報(bào)的個稅在5月份進(jìn)行更正報(bào)表,需要逐月更改后面屬期的申報(bào)表也就是我5月份做的申報(bào)表嗎
你好老師個體戶經(jīng)營超市購買的水果蔬菜損耗怎么計(jì)算出來
你好老師小規(guī)模納稅人固定資產(chǎn)已折舊完現(xiàn)在已經(jīng)報(bào)廢會計(jì)分錄怎么做 購冰柜3200元累計(jì)折舊1200元凈資產(chǎn)是800元
未分配期末余額=未分配的期初數(shù)+利潤表里的凈利潤對嗎
一家汽車4S店,在銷售車時幾乎都會贈送汽車精品,我都可以視同銷售嗎,賬務(wù)怎么處理老師
老師 某公司以其自產(chǎn)電子產(chǎn)品390臺作為福利發(fā)給員工 該產(chǎn)品每臺生產(chǎn)成本為1200元 每臺市場售價1500 公司有職工300名 車間管理人員20名 行政管理人員40名 銷售人員30名 計(jì)提 借生產(chǎn)成本 508500 制造費(fèi)用33900 管理費(fèi)用67800 銷售費(fèi)用50850 貸應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利661050 我不明白這些數(shù)是怎么計(jì)算出來的
超豪華小汽車零售加征交的消費(fèi)稅率是10%固定的嗎還是?
老師,最近遇到了一些問題,一家供應(yīng)鏈公司(小規(guī)模)旗下有幾家獨(dú)立的餐飲門店,只做供應(yīng)鏈這邊的賬,現(xiàn)在只有進(jìn)銷存系統(tǒng)(找農(nóng)產(chǎn)品市場采購和出庫的差額正常范圍是多少,怎么做財(cái)務(wù)分析);跟旗下的餐飲公司開發(fā)票要注意的問題;把下面的餐飲公司和車間當(dāng)成我們的客戶怎么做賬 ?
老師好,我們上個月有兩張銷項(xiàng)發(fā)票做賬了,月初也申報(bào)了,現(xiàn)在發(fā)票有誤沖紅重開了,這幾張發(fā)票要怎么處理
老師 我們是做塑料桶的,有注塑廢氣監(jiān)測,由第三方出具檢測報(bào)告,非甲烷總烴是不是不在環(huán)保稅的征稅范圍里面。好像信息采集里面沒有找到
A供應(yīng)商在B平臺賣貨,B平臺按以銷售價減成本價的差額開具6點(diǎn)稅票給A,(A在此環(huán)節(jié)做賬分錄:收到錢,借:銀行,貸:預(yù)收,開票,:預(yù)收,貸:收入和稅,支付成本價:借:預(yù)收,貸:銀行)某月,B對某公益性組織捐贈現(xiàn)金,A供應(yīng)商對B的這次捐贈提供貨物贊助,以在B平臺銷售的貨物按成本價開票給A,不打款,抵贊助款,請寫出A公司所有環(huán)節(jié)的賬務(wù)處理,請問A公司預(yù)收賬款怎么平賬