好,之前的賬還能處理嗎?如果不能處理的話,做到八月份就行。
你好,老師,問一下,我公司5-6月份的電費(fèi)是8月份才收到通知收費(fèi)繳費(fèi),發(fā)票和收據(jù)也是8月才拿到,這個(gè)筆賬我是自己還是應(yīng)該做在8月份里,還是做在5-6月平均分?jǐn)偫?/p>
老師,你好,我公司之前一直是籌辦期沒收入,由下個(gè)月8月份開始有200萬收入,之前付了5-6月份廠房租金36萬,房東沒給發(fā)票,8月份才開租金發(fā)票,那么我這5.6月的租金費(fèi)入管理費(fèi)用開辦費(fèi)嗎???
老師好,我單位有應(yīng)收帳款12萬,是去年12月份到今年的6月份的應(yīng)收帳款總額,在這期間每個(gè)月都是做了主營業(yè)務(wù)收入的,今年8月份開了12月至6月份的增值稅電子普通發(fā)票給對(duì)方,由于合同原因,對(duì)方要求只結(jié)今年1月份到今年6月份的款,我把電子發(fā)票要回來了,在9月5號(hào)又把8月份開的12萬元電子發(fā)票做紅沖處理了,重新開具了今年1月份到6月份的電子普票。我想咨詢的是,我8月份開具的電子普票還需要做分錄入帳嗎?感謝
你好,老師,公司22年8月份開始有收入,之費(fèi)籌建期的費(fèi)用入長期待攤,請(qǐng)問11月收到5-6月的收到廠房租金發(fā)票76萬元,那我是直接入當(dāng)月費(fèi)用,還是入什么?
老師,我想問下比如5月我收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,然后6月申報(bào)5月的增值稅的時(shí)候我才進(jìn)行了抵扣,那在5月我的發(fā)票做賬 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 ,是不是在6月抵扣完了后,我在6月做一筆 借:應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 還是說把這筆分錄做在5月的賬里?
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢???
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
摘要就寫付5-6月電費(fèi),就可以嗎?老師
對(duì)的是的,可以這么做。