同學(xué),你好,投放從自用轉(zhuǎn)換為公允計(jì)量的時(shí)候,轉(zhuǎn)換當(dāng)日,公允大于賬面,差額進(jìn)其他綜合收益 公允小于賬面,差額進(jìn)當(dāng)期損益。
這道題不理解,請(qǐng)老師給講下思路。另外也不不懂為什么差異會(huì)記到其他綜合收益里面
老師這個(gè)題我能判斷形成可抵扣暫時(shí)性差異,也能算出來(lái)……我不太明白是資料里面資料二最后那句話。做題時(shí)候被這句話誤導(dǎo)了,我以為當(dāng)年不計(jì)入就不會(huì)形成差異了,然后不計(jì)入所得稅費(fèi)用就直接放其他綜合收益待到轉(zhuǎn)讓時(shí)再放所得稅費(fèi)用嗎?
老師第2題,我看答案,是選B,這個(gè)分路我理解不了,請(qǐng)老師講解。為什么成本是1200?應(yīng)收股利24萬(wàn),為什么是應(yīng)收呢?不是已經(jīng)包含在1224萬(wàn)元里面了嗎?還有,8萬(wàn)的手續(xù)費(fèi)為什么入到投資收益呢?還有支付1224萬(wàn)元,為什么變成其他貨幣資金呢?
這個(gè)題目公允價(jià)值增加不是增加其他綜合收益嘛,這樣子也算所有者權(quán)益的增加呀,為什么這個(gè)里面沒(méi)有?老師可以列一下會(huì)計(jì)分錄嗎?幫助理解
老師,這道題遞延所得稅負(fù)債對(duì)應(yīng)的科目為什么不是所得稅費(fèi)用,而是其他綜合收益?會(huì)計(jì)法賬面價(jià)值5000,計(jì)稅基礎(chǔ)是4000,他們產(chǎn)生的差異 不是因?yàn)檎叟f1000嗎
公司沒(méi)有收入,有實(shí)收資本,有銀行存款,未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),公司注銷的話,實(shí)收資本怎么處理
補(bǔ)員工的工傷補(bǔ)償款要報(bào)個(gè)稅嗎
原材料借方余額+原材料期初余額不等于倉(cāng)庫(kù)賬的期初余額+當(dāng)期入庫(kù)余額怎么辦?又找不到原因
老師:請(qǐng)問(wèn),勞務(wù)派遣行業(yè)簡(jiǎn)易計(jì)稅一般納稅人5%差額計(jì)稅,收取的服務(wù)費(fèi)無(wú)論是開(kāi)增值稅普票還是開(kāi)增值稅專票都要繳納增值稅是嗎?
請(qǐng)問(wèn)酒店為住戶購(gòu)買(mǎi)的一年期的人身保險(xiǎn)該怎么記賬?
老師你好,請(qǐng)教個(gè)事情:需要對(duì)注冊(cè)在廣州這個(gè)人力資源公司在異地辦一個(gè)分公司,僅僅為了繳納當(dāng)?shù)貑T工的社保用的,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)核算上分公司、總公司怎么核算報(bào)稅?
老師好!麻煩給發(fā)一份平時(shí)移交單子的表格
你好,公司付給國(guó)外公司的咨詢服務(wù)費(fèi),不涉及到報(bào)關(guān)吧?該如何繳稅?
您好老師,我想咨詢一下我公司有個(gè)辦公場(chǎng)地想租出去,但是我們公司營(yíng)業(yè)范圍里面沒(méi)有租賃這一范圍,我想問(wèn)問(wèn)我們能不能開(kāi)租賃發(fā)票,到時(shí)候會(huì)不會(huì)有問(wèn)題
您好~想咨詢下,公司為一般納稅人,收到員工提交的報(bào)銷申請(qǐng),為第三方平臺(tái)代理訂購(gòu)的機(jī)票,代理費(fèi),退票費(fèi),這種普通發(fā)票,可以計(jì)算抵扣嗎?還是必須換開(kāi)成專票,才能進(jìn)項(xiàng)抵扣?