你這里初始入賬成本是六百,公允價(jià)值價(jià)值下跌了五十,這個(gè)下跌就形成了可抵扣差異,確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)。
老師,現(xiàn)在是我現(xiàn)在要買一輛車,然后一輛車呢。想是公司掏一半錢,我出一半錢。那么我是怎么來(lái)處理會(huì)合適一點(diǎn)。那是公司。是阿,一次性的,由公司完全采購(gòu)以后。然后,然后就是一次性掏錢來(lái)弄合適呢,還是。就是攻,還是公司出公司部分的 反正把他的就是掏的部分呢,掏完錢剩余的部分貸款,我每月來(lái)還呢。另外的話這樣,然后想把車放在這個(gè)公司名下。那么這個(gè)就是產(chǎn)權(quán)問題,該怎么辦?然后我們?cè)撛趺醇s定?還有我,我呢,我是這個(gè)公司的股東,也是公司的總經(jīng)理。不是公司最大的股東。 我麻煩老師就是你給我算一下費(fèi)用方面的事兒,意思就是說從公司走的話。全公司全款走,我在網(wǎng)站上面。放錢的話是該怎么放?因?yàn)槲铱隙ㄒ彩穷I(lǐng)完工資以后給公司。不可能是從我個(gè)人的這個(gè)存款里給他。那么就是是不是中間會(huì)產(chǎn)生了我的個(gè)人所得稅,我現(xiàn)在月薪是3萬(wàn)塊錢。然后而又一個(gè)購(gòu)置稅呀,等等會(huì)增加這么多。還是這是要算一個(gè)這個(gè)方法另外的話。假設(shè)剛才收到的貸款,那么貸款的話,我就會(huì)變成一個(gè),我不領(lǐng)工資。到公司來(lái),直接把我的工資給到他,就是少領(lǐng)部分工資唄。
老師,剛?cè)肼氁患医ㄖ?,主要業(yè)務(wù)是自己的資質(zhì)讓別人掛靠,之前的財(cái)務(wù)做賬太亂,因?yàn)槲易约阂矝]有從事過這個(gè)行業(yè)所以也不懂她們做的到底對(duì)不對(duì),麻煩老師解答下以下問題:1.圖一圖二是十二月坐的一個(gè)分錄,說是給沒有簽訂合同(就不簽合同)的客戶買了一個(gè)機(jī)器,九月開的發(fā)票,但是12月才收到票,然后在12月做的賬,但是8月走私戶給了3000,9月公戶轉(zhuǎn)了12000,我問為什么計(jì)入管理費(fèi)用其他,之前財(cái)務(wù)說給不簽合同的客戶買的,不能入固定資產(chǎn),而且固定資產(chǎn)也可以一次性計(jì)入費(fèi)用,入固定資產(chǎn)還要計(jì)提折舊,沒有必要,更何況所得稅這部分管理費(fèi)用的限額一直沒有超過所以就計(jì)入到管理費(fèi)用,我就是覺得這么做肯定不對(duì),但我也不知道怎么調(diào)做到哪里麻煩老師指點(diǎn)下。問題二,圖三以 她們的賬務(wù)我看進(jìn)項(xiàng)票直接就計(jì)入到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了,不管是材料還是勞務(wù)公司的人工費(fèi)等,原料不入庫(kù),成本票來(lái)了就直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這么做我總感覺就不對(duì),但掛靠業(yè)務(wù)這部分,被掛靠方怎么做賬啊,麻煩老師解答下,謝謝
老師,我先跟你說一下我大概了解的情況吧,我了解應(yīng)該是他,現(xiàn)在因?yàn)樗歉鷰讉€(gè)合伙人一起成立的嘛,現(xiàn)在費(fèi)用的話都是從隨機(jī)報(bào)銷,可能他打架打轉(zhuǎn)過來(lái)的錢就算資本金入股了,現(xiàn)在都是認(rèn)繳,沒有實(shí)繳,所以我覺得項(xiàng)目暫時(shí)都沒有,所以只有一些平常的這些費(fèi)用,然后可能會(huì)認(rèn)定為是資本金認(rèn)繳嗎?然后不知道這個(gè)賬他們現(xiàn)在是什么情況。我過去的話直接做做年報(bào),還不太懂,也不太知道他們那邊有沒有財(cái)務(wù)軟件兒呢,還是說從合伙人那邊暫時(shí)先弄的我不太清楚,所以說像現(xiàn)在一個(gè)狀態(tài)的話,他應(yīng)該是去年十月份注冊(cè)的,一直都還沒有正式說有收入。那像我現(xiàn)在這個(gè)情況的話,如果一入職我需要做什么呢?就是現(xiàn)在腦子是亂的,只是說有一些基本的基礎(chǔ)知識(shí)啊,大概其概念,但是說把這個(gè)思路捋順了,從哪開始做就沒有思路。
老師這個(gè)題我能判斷形成可抵扣暫時(shí)性差異,也能算出來(lái)……我不太明白是資料里面資料二最后那句話。做題時(shí)候被這句話誤導(dǎo)了,我以為當(dāng)年不計(jì)入就不會(huì)形成差異了,然后不計(jì)入所得稅費(fèi)用就直接放其他綜合收益待到轉(zhuǎn)讓時(shí)再放所得稅費(fèi)用嗎?
老師您好,想咨詢?nèi)齻€(gè)問題。我們是做規(guī)劃設(shè)計(jì),沒合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬(wàn),對(duì)方一直不開票說以后再開,我們也為對(duì)方服務(wù)了,也值他們付的款項(xiàng),所以12月底想確認(rèn)不開票收入。1:我們平時(shí)開出發(fā)票的項(xiàng)目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請(qǐng)問這200萬(wàn)的無(wú)票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交?2:以前的工資全入了管理費(fèi)用,其實(shí)在收到預(yù)收賬款時(shí),人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒確認(rèn)收入,就記入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時(shí),如果只把本月工資計(jì)入勞務(wù)成本,這成本費(fèi)用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎(jiǎng)金也可以計(jì)入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊(cè)資本10萬(wàn),確認(rèn)收入后,彌補(bǔ)以前年度虧損后,凈利潤(rùn)假設(shè)按100萬(wàn)計(jì)算,第一次提取盈余公積金,按10%計(jì)算,10萬(wàn),就會(huì)遠(yuǎn)超(注冊(cè)資本的50%)5萬(wàn),那怎么提取,是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬(wàn),還是只按利潤(rùn)的一半50萬(wàn)來(lái)提取10%5萬(wàn)?謝謝,麻煩老師了。
老師我去年調(diào)了減了一筆收入,不應(yīng)該調(diào),現(xiàn)在需要調(diào)回我應(yīng)該怎么做
什么情況下一定要過度應(yīng)付職工新酬的,過度應(yīng)付職工薪酬的是不是一定要報(bào)個(gè)稅,如果分不出每人發(fā)放多少金額呢
建筑企業(yè)收到的什么類型的發(fā)票要求要注明工程地址和名稱
@董孝彬老師,我上傳的圖片讓技術(shù)刪除一下
一個(gè)公司倆個(gè)銀行賬戶,基本戶打款到一般戶1萬(wàn) 借:銀行存款一般戶1萬(wàn),貸:銀行存款基本戶,按基本回到入賬了,那一般戶銀行回單還需要做賬一次嗎
去年漏記一筆營(yíng)業(yè)外收入 怎么寫分錄
老師,今年6月份公司買的20萬(wàn)的車,折扣的賬怎么做呢,一次折完嗎
老師,25年的社?;鶖?shù)按24年本人的平均工資算的話,中途來(lái)公司的員工怎么算?
一般納稅人公司出租自有房產(chǎn),稅率是多少?是按收取租金的不含稅價(jià)的12%交房產(chǎn)稅嗎
問一下老師,這個(gè)融資租賃支付的利息是進(jìn)入固定資產(chǎn)還是財(cái)務(wù)費(fèi)用?
老師這個(gè)差異我知道,我就是對(duì)那句話有誤解。能幫忙理解一下么
你題目明確說了呀,你初始入賬成本是六百,對(duì)不對(duì)?后面的公允是五百五,這個(gè)就下降了五十啊。
老師,這個(gè)下降會(huì)產(chǎn)生差異我理解,你還沒明白我表達(dá)的意思。就是資料二最后那句話影響我判斷,有誤區(qū)。 您能看看資料二稅法規(guī)定后面那句話解釋一下么?我以為這個(gè)變動(dòng)差異不計(jì)入應(yīng)納稅所得額,就不會(huì)有差異了,我的矛盾點(diǎn)在這……進(jìn)入某個(gè)誤區(qū)了……
遞延是遞延,當(dāng)期應(yīng)納稅所得額是當(dāng)期應(yīng)納稅所得額,兩者沒關(guān)系?還是說計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)候本來(lái)差異是要算進(jìn)去,這里說不計(jì)入就不用算這部分的變動(dòng)差異了……其他差異還是正常要考慮
這里是這個(gè)意思,這里就是你的那個(gè)資產(chǎn)的價(jià)值下降了五十,對(duì)不對(duì),這個(gè)五十的話,它形成了會(huì)計(jì)口徑和稅法口徑的差異,這個(gè)不影響你的所得稅費(fèi)用,但是它形成差異要確認(rèn)遞延所得稅。那么就是借遞延所得稅資產(chǎn),貸其他綜合收益。因?yàn)檫@個(gè)公允變動(dòng),它放到了其他綜合收益,沒有影響你的利潤(rùn)。