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這道題目有點迷糊了,賬面價值是30000元,變現(xiàn)價值是32000元,賬面價值小于變相價值,如果我變賣了的話我就可以抵稅,但是因為繼續(xù)使用,所以這個抵稅收益就變成了我的機(jī)會成本了,因為我繼續(xù)使用而失去了抵稅收益,那么不應(yīng)該是32000+(32000-30000)嘛,對于我來說都是機(jī)會成本啊,為什么是減去呢

這道題目有點迷糊了,賬面價值是30000元,變現(xiàn)價值是32000元,賬面價值小于變相價值,如果我變賣了的話我就可以抵稅,但是因為繼續(xù)使用,所以這個抵稅收益就變成了我的機(jī)會成本了,因為我繼續(xù)使用而失去了抵稅收益,那么不應(yīng)該是32000+(32000-30000)嘛,對于我來說都是機(jī)會成本啊,為什么是減去呢
2021-08-10 21:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-10 22:05

同學(xué)你好,要這樣理解,如果選擇變現(xiàn),那么你得到32000元,同時要繳稅(32000-30000)*25%=500元,最終只得到32000-500=31500元,這個不變現(xiàn)的就是機(jī)會成本。

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快賬用戶6635 追問 2021-08-10 22:50

不對啊,本來能得到32000.但是繼續(xù)使用,就得不到了啊,相當(dāng)于流出去了32000.還流出去了個抵稅收益啊,相當(dāng)于損失了兩筆錢

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齊紅老師 解答 2021-08-10 22:51

不是抵稅哦,是要繳稅。如果你是賣,賺了錢是要繳稅的。如果是虧了才是抵稅

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快賬用戶6635 追問 2021-08-11 15:58

這不是機(jī)會成本嗎 難道我陳述的有問題嗎

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快賬用戶6635 追問 2021-08-11 16:01

我懂了 變現(xiàn)價值大于賬面價值 本來是要給國家交稅的 本來要現(xiàn)金流出的 但是我是繼續(xù)用這個設(shè)備了 相當(dāng)于我省了一筆稅錢 對于我來說是流入 而32000是機(jī)會成本 是現(xiàn)金流出 所以流入抵流出 對吧 是這么理解吧

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齊紅老師 解答 2021-08-11 16:11

是的,就是這樣理解,你之前是想錯了,這個問題是很容易想錯,按照通俗的去想就不會錯啦

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快賬用戶6635 追問 2021-08-11 16:11

是的 我把這兩個比較數(shù)字高反了

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齊紅老師 解答 2021-08-11 18:24

嗯嗯,做多了就熟悉了

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同學(xué)你好,要這樣理解,如果選擇變現(xiàn),那么你得到32000元,同時要繳稅(32000-30000)*25%=500元,最終只得到32000-500=31500元,這個不變現(xiàn)的就是機(jī)會成本。
2021-08-10
是賣出設(shè)備對本期現(xiàn)金凈流量的影響。
2023-03-12
您好!不管是逆流還是順流,你就把握住稅法承認(rèn)多少,然后和賬面價值對比,這兩者差異再區(qū)分是資產(chǎn)還是負(fù)債,然后按照資產(chǎn)賬面價值小于計稅基礎(chǔ),形成遞延所得稅資產(chǎn),大于計稅依據(jù)形成遞延所得稅負(fù)債,負(fù)債是相反的,這樣處理,你就不會混淆了哦
2022-06-28
同學(xué)你好,我剛剛在你的追問中已經(jīng)進(jìn)行了回答,你可以對照看一下,我認(rèn)為你的理解是沒有錯的,最終利潤表的結(jié)果都可以體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上。
2021-09-18
你這里個別報表存貨50×5=250,可變現(xiàn)3.6×50=180,減值70,確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)17.5 合并報表50×3=150,計稅250,應(yīng)該確認(rèn)遞延所得稅100×25%-確認(rèn)的17.5,再補(bǔ)確認(rèn)7.5
2020-08-22
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