你好,你說(shuō)的是企業(yè)所得稅嗎?是可以的,只要沒(méi)有規(guī)定不可以分包的話。
老師,建筑勞務(wù)公司,是一般納稅人。收到分包單位給我們開(kāi)具的建筑勞務(wù)費(fèi)專用發(fā)票,我們可以做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎?
老師你好,勞務(wù)公司的成本包括哪些,小規(guī)模納稅人可以開(kāi)專票嗎,開(kāi)出去的勞務(wù)專票一般納稅人是可以抵扣的吧?
請(qǐng)問(wèn)下老師 建筑小規(guī)模納稅人 一般計(jì)稅 還可以抵扣收到的專票進(jìn)項(xiàng)?小規(guī)模不是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)么
建筑企業(yè)為小規(guī)模納稅人開(kāi)專票出去,收到分包勞務(wù)可以做抵扣嗎,此處說(shuō)的是勞務(wù)抵扣,不是進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣哦。
請(qǐng)問(wèn)我是勞務(wù)建筑公司,一般納稅人,開(kāi)出去勞務(wù)費(fèi),怎么取得進(jìn)項(xiàng)抵扣?個(gè)人不能代開(kāi)專票的是嗎?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來(lái)判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車輛時(shí)繳納的銷項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對(duì)的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬(wàn)元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬(wàn)元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒(méi)有同類消 費(fèi)品銷售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
老師,企業(yè)發(fā)票不夠用,在淘寶買的東西和業(yè)務(wù)相關(guān)的能開(kāi)單位名頭發(fā)票嗎?
6月份新注冊(cè)的公司需年審嗎?
預(yù)繳增值稅那的分包抵扣
你好!你們是掛靠業(yè)務(wù)嗎?
不是掛靠,自己的
那個(gè)增值稅申報(bào)表怎么填,到底填不填抵扣
你好,你是差額征稅嗎?
差額征稅
你好,差額征稅話,可以差額開(kāi)的發(fā)票的
建筑企業(yè)不是開(kāi)全額發(fā)票按差額征收嗎
你好!https://www.shui5.cn/article/40/108155.html 看看這里對(duì)你有幫助