你好! 可以做分錄: 借:其他業(yè)務(wù)收入-租金5000 貸應(yīng)收賬款…水電費(fèi)600 銀行存款4400
老師:我這個月作廢了一張發(fā)票,導(dǎo)致月底余額匯總表的本期發(fā)生額和銀行日記賬的發(fā)生額對不上,余額是對上的。業(yè)務(wù)是這樣的,銀行收入5000元,開發(fā)票時,借:銀行存款5000 貸:主營業(yè)務(wù)收入4950.5 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅49.5;由于某種原因,退客戶4700元(銀行支付),5000元的發(fā)票全額作廢,剩余的300元做無票收入,借:主營業(yè)務(wù)收入4950.5 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅49.5 貸:銀行存款5000(紅沖之前的收入憑證),300元無票收入,借:銀行存款300元,貸:主營業(yè)務(wù)收入297.03 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅2.97.這樣一來,銀行日記賬的發(fā)生額,借方5000貸方4700余額300(根據(jù)銀行流水登記),科目匯總表發(fā)生額,借5000+300,貸5000,余額300(根據(jù)憑證登記),這樣發(fā)生額就對不上了。
前期受到租金6000,一季度租金費(fèi)應(yīng)收18000,對方后來轉(zhuǎn)了30955、里面還包含他的中介費(fèi)5000開票稅金1955、然后我退給對方12955.分錄怎么做。我有個不平。先是借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)入-押金 6000 然后借:銀行存款30955 貸:其他業(yè)務(wù)收入18000 貸:銀行存款12955.
業(yè)主交租金5000,做:借:銀行存款5000,貸:其他業(yè)務(wù)收入-租金5000 現(xiàn)在退業(yè)主租金4400元,剩余600元抵這段時間水電費(fèi),怎么做分錄?
公司是小規(guī)模納稅人,收到租金分錄: 借:銀行存款20000 貸:預(yù)收賬款19000 應(yīng)交增值稅1000 然后,每月確實(shí)收入:借:預(yù)收賬款5000 貸:其他業(yè)務(wù)收入5000 那開發(fā)票時應(yīng)該怎么做做分錄?
老師,汽車租賃公司出租汽車收到一個月租金3000元和保證金5000元,我方已開票,借銀行存款8000,貸主營業(yè)務(wù)收入2654.87,應(yīng)交稅費(fèi)345.13其他應(yīng)付款-保證金5000,分錄這樣作有沒有錯誤?
老師,公司涉及股權(quán)變更,股東繳納了個稅及印花稅,實(shí)質(zhì)上沒有分紅,請問企業(yè)要進(jìn)行賬務(wù)處理嗎?如果不處理,未分配利潤還是原來那么多,
老師,匯算清繳的申報(bào)總表的管理費(fèi)用不是應(yīng)該從附表里面直接取數(shù)嗎,我這個附表填完了之后沒有上主表上呢,還有主表哪些是需要手動填寫呢
你好老師請問我用以前年度損益科沖銷了去年每個月多計(jì)提的工資,那這部分的數(shù)據(jù)是減利潤表哪個月的呢
老師,12月開的發(fā)票,1月紅沖了,12月的主營收算紅沖的這張票嗎
這部分是不是可以直接不填
老師,工資一年超過12萬的話,匯算清繳的時候要補(bǔ)交稅嗎?
老師你好 想出口產(chǎn)品 現(xiàn)在需要辦理對外貿(mào)易經(jīng)營者備案表嗎。想出口產(chǎn)品 需要辦理哪些手續(xù)和證書
老師,收購糧食企業(yè),收進(jìn)來再買,這屬于什么行業(yè)?屬于商貿(mào)企業(yè)嗎?
燃?xì)庑袠I(yè),營業(yè)收入2419萬,安措費(fèi)怎么提???分錄怎么寫?
外貿(mào)公司如果多收匯很多,有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
好的,謝謝
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝