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老師咨詢一下,我們企業(yè)是服務業(yè)方面的,前幾年蓋了一些臨時性建筑用了400多萬,一直也沒竣工結算,這幾年因為一些原因拆除了一些,一直按暫估價計提折舊,今年竣工結算了,只有200多萬,這個賬應該怎么做?比如設計費記到哪里?拆除的那些這么記賬?麻煩老師了,一點頭緒也沒有,真不會?。。。?/h1>

2021-08-10 15:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-08-10 15:55

同學你好 這個直接做收入結轉成本就行了

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快賬用戶9979 追問 2021-08-10 16:04

老師折舊是在成本里,沒有拆除的那些我應該怎么記賬,能具體點嗎?比如:原來是按50個臨時建筑暫估入賬,現在剩30個竣工結算,我是不是得把竣工結算的200多萬平攤到30個里?會計分錄怎么寫?還有其他的一些費用都怎么弄?拆除的那部分有報告單是不是就不用記賬?都不明白

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齊紅老師 解答 2021-08-10 16:14

沒有拆除的可以先不做,如果竣工結算就平攤到三十個里面 借工程施工 貸銀行存款等科目 有業(yè)務發(fā)生都要做賬的

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快賬用戶9979 追問 2021-08-10 17:05

會計分錄怎么寫?沒明白

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快賬用戶9979 追問 2021-08-10 17:07

發(fā)生的業(yè)務是記成本里?蒙了,一直是蒙的

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齊紅老師 解答 2021-08-10 17:18

?一、收入核算 1、收到預付工程款時 借:銀行存款 貸:預收賬款 應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結算時 借:預收賬款/應收賬款 貸:工程結算收入 3、結轉收入 借:主營業(yè)務收入 貸:主營業(yè)務成本 管理費用 銷售費用 財務費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費用 借:管理費用/原材料 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現金(或應付工資等) 4.發(fā)生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現金等) 6.月末確認收入和成本 借:主營業(yè)務成本(按當期確認的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務收入(按當期確認的工程結算收入) 7.工程完工決算后,應將“工程結算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工

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快賬用戶9979 追問 2021-08-10 17:22

老師,我們付建筑公司錢,有預付賬款,在建工程

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齊紅老師 解答 2021-08-10 17:34

你們是業(yè)主方?不是分包方之類的?

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快賬用戶9979 追問 2021-08-10 17:36

我們企業(yè)找建筑公司

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齊紅老師 解答 2021-08-10 17:44

那你們做 借在建工程 貸銀行存款 我以為你們是建筑公司 不好意思

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同學你好 這個直接做收入結轉成本就行了
2021-08-10
純勞務服務業(yè)務 建筑行業(yè)提供純勞務服務,成本主要為人工是合理的,只要業(yè)務真實,有相應的勞務合同、考勤記錄、工資發(fā)放記錄等支撐,就沒有問題。 工資計提與發(fā)放問題 暫不紅沖:對于 24 年計提了 90 萬工資,實際發(fā)了 30 萬,還有 60 萬未發(fā),預計 25 年 1 月再發(fā) 50 萬,剩余 10 萬的情況,不需要在 24 年年底的賬上紅沖掉多計提的工資。因為根據稅法規(guī)定,企業(yè)在年度匯算清繳結束前(次年 5 月 31 日前)支付匯繳年度工資薪金支出是可以稅前扣除的。所以這部分計提未發(fā)的工資可以先掛在 “應付職工薪酬” 科目中。 區(qū)分方法:為了區(qū)分 24 年和 25 年的工資,可以在 “應付職工薪酬” 明細賬下設置二級科目,如 “應付職工薪酬 - 2024 年工資” 和 “應付職工薪酬 - 2025 年工資”,在 25 年發(fā)放時,根據工資歸屬期間分別計入相應的明細科目。這樣可以清晰地反映出不同年度的工資情況,避免混淆。即使以后企業(yè)注銷,只要賬務處理清晰,能夠提供相應的資料證明工資的歸屬期間,一般不會有問題。
2025-01-13
你好! 1,印花稅是肯定要交的,印花稅納稅義務發(fā)生時間為納稅人訂立、領受應稅憑證或者完成證券交易的當日。簽合同就要交印花稅的。
2022-01-16
學員,你現只能盡量搜集能入賬的資料,能追溯到哪就補入賬
2020-07-10
同學你好 1.需要有進度表,讓項目部給你吧 2.對的,專用發(fā)票不能混抵 3.對的可以先計入固定資產然后折舊計入對應工程的成本 哪個項目用就計入哪個
2021-07-01
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