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Q

老師,針對研發(fā)團隊購進的設(shè)備,如何計提?需不需要結(jié)轉(zhuǎn)。分錄如何寫,謝謝

2021-08-10 09:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-08-10 09:07

借固定資產(chǎn)貸銀行存款。 按月折舊,借研發(fā)支出貸累計折舊。如果這個是費用化的,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用,借管理費用貸研發(fā)支出。

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快賬用戶9672 追問 2021-08-10 09:10

老師,那管理費用的二級科目我寫什么科目呢

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齊紅老師 解答 2021-08-10 09:13

管理費用,二級科目可以寫研發(fā)費。

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快賬用戶9672 追問 2021-08-10 09:14

明白了 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-08-10 09:15

不用客氣,工作愉快。

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借固定資產(chǎn)貸銀行存款。 按月折舊,借研發(fā)支出貸累計折舊。如果這個是費用化的,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用,借管理費用貸研發(fā)支出。
2021-08-10
您好,您問研發(fā)設(shè)備是否要計提什么?
2021-08-09
你好!只減免1%部分的,不單獨做賬務(wù)處理
2024-07-06
你好 借管理費用辦公費 應(yīng)交稅費 貸 銀行存款等 您收到發(fā)票稅率是多少的 ?
2020-07-11
借:原材料 1000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)1226.41 貸:銀行存款 1000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)1226.41
2020-09-27
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