您好,期初余額是系統(tǒng)自動帶出的之前預繳但還沒抵減的稅額,你不用管它。本期發(fā)生額就填你這期新預繳的增值稅錢數(shù),比如你這月預繳了5萬增值稅就填5萬。本期實際抵減稅額填你這期能用預繳稅款抵掉多少應納稅額,這個數(shù)不能超過期初余額加本期發(fā)生額的總和,也不能超過你這期實際要交的增值稅。舉個例子,期初余額有3萬,你這期又預繳了5萬,你這期應交增值稅7萬,那本期實際抵減稅額最多能填8萬,因為3%2B5=8萬小于7萬,所以填7萬,剩下1萬留到下期繼續(xù)抵減。記住,主表第28欄的分次預繳稅額要和附表四的本期實際抵減稅額填一樣的數(shù)
老師,請問一下增值稅的附表四建筑服務(wù)預征繳納稅款這欄怎么填寫,目前產(chǎn)生的增值稅都是異地預繳完了,但是表上的期初和期末余額怎么處理
老師,如果增值稅申報表附表4第三行預繳稅款,期初余額是2元,本期發(fā)生3元,本期實際抵減稅額是5元,那么增值稅主表中的“本期已交稅額”和“分次預繳稅額”都填5元是吧?@郭老師
11月外地預繳增值稅一共149000元!其中有20000元預繳錯誤!已經(jīng)辦理退稅申請!還有外地預繳的15000元電子稅務(wù)系統(tǒng)沒帶出來!附列資料表四!建筑服務(wù)外地預繳帶出來了134000!那附列資料表四 怎么填寫 這樣填寫對嗎?本期發(fā)生額:149000 本期應抵減額:149000 本期實際抵減額:129000 期末余額:20000 老師您看這樣填對嗎
一般納稅人增值稅申報表四中,建筑服務(wù)預征繳納稅款,所對應的本期發(fā)生額,僅是增值稅預繳的金額還是增值稅加上附加一起的預繳金額呢?
建筑企業(yè)預交增值稅后,在申報時怎么填附表四? 例如:預交增值稅是12844,有留抵稅金后本期納稅額為0,附表四中的本期發(fā)生額是12844,本期實際抵減稅額填什么?
專用發(fā)票是什么意思
不抵扣勾選到底在干什么
老師,一般納稅人,個人8月給我們單位開了5000元一張勞務(wù)發(fā)票,他不肯讓我們代扣個稅,我們讓他作廢掉,私下付錢給他,但現(xiàn)在個稅系統(tǒng),跳出來有這筆勞務(wù)發(fā)票,如果當月作廢掉是不是就不顯示了,顯示出來是不是就沒作廢?
公司購入了一批辦公桌椅和沙發(fā)茶幾共計7萬元開了一張發(fā)票。其中單價:沙發(fā)2萬和6千多,茶幾三千多,桌子一千多,椅子一百多。這些單價有高有低的,需要一起做固定資產(chǎn)嗎?還是直接計入費用,
老師可以用表格做釘子賬嗎?怎么做呢?
老師,臨時工有臨時工合同,也需要發(fā)票才可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?有工資薪金發(fā)的
老師,初創(chuàng)公司,社保購買和自然人個稅這個該怎么操作呀
老師,關(guān)于非正常損耗的運輸材料,比如被自己員工偷了,需要賠償?shù)?,分錄如何呢??其他應收款,貸:原材料,是這樣嗎?
老師,您好,我們公司占比50%的股東,現(xiàn)在他把股權(quán)轉(zhuǎn)讓了,以前給他發(fā)著工資呢,我們可以給他做離職補償嗎
出口業(yè)務(wù),收款在阿里巴巴平臺,那這種結(jié)匯方式寫什么?
老師,期初余額 是系統(tǒng)帶出之前預繳稅額,本期發(fā)生額 上月沒有交就是0對嗎?本期實際抵減稅額填8月需要抵減的增值稅額對吧?
?您好,是的,你的理解基本正確。期初余額確實是系統(tǒng)自動帶出的之前預繳但還沒抵減完的稅額,你不用手動修改。本期發(fā)生額如果上月沒有預繳增值稅,那確實應該填0。本期實際抵減稅額就是填8月需要抵減的增值稅額,但要注意這個數(shù)不能超過期初余額加本期發(fā)生額的總和,也不能超過8月實際應交的增值稅額。比如期初余額有3萬,本期發(fā)生額是0,8月應交增值稅2萬,那本期實際抵減稅額就填2萬,剩下1萬會自動結(jié)轉(zhuǎn)到下期繼續(xù)抵減。
謝謝老師
?希望我的回復對您有幫助,謝謝您點擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!