你好 有費(fèi)用要交就填寫? 填寫完相關(guān)數(shù)據(jù)? 稅費(fèi)是自動(dòng)計(jì)算的??

#提問#2020年繳納2019年的殘疾人就業(yè)保障金,2019年賬上沒有計(jì)提,2020年我應(yīng)該要怎樣入賬?補(bǔ)計(jì)提:借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-殘疾人就業(yè)保障金 繳納時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-殘疾人就業(yè)保障金 貸:銀行存款 期末,借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 以上做法對(duì)吧
殘疾人就業(yè)保障金的采集本期應(yīng)補(bǔ)(退)費(fèi)額需要計(jì)算填進(jìn)去嗎?
老師。你好 如果企業(yè)沒有殘疾人就業(yè) 那年報(bào)的時(shí)候是否需要填報(bào)殘疾人就業(yè)保障金繳費(fèi)申請(qǐng)表 我看去年代賬的會(huì)計(jì)填報(bào)了的
殘疾人就業(yè)保障金繳費(fèi)申報(bào)表要填寫嗎?8欄本期應(yīng)繳費(fèi)額和10欄本期減免費(fèi)額是一致的,11欄本期已繳費(fèi)額為0,12欄也是0
老師,殘疾人就業(yè)保障金這個(gè)報(bào)表,我填了上年度工資12萬多,稅額1800多,本期減免稅費(fèi)1800多,本期應(yīng)補(bǔ)退費(fèi)額為0就是不用交稅對(duì)嗎
17年注冊(cè)資金4千萬,目前已繳納300萬,有些什么其他辦法實(shí)繳呢,或者知識(shí)產(chǎn)權(quán)?
中級(jí)職稱有沒有書籍?
剛剛聽了跨境電商的部分課程,老師說收入確認(rèn)是以凈額為營業(yè)收入,要扣除平臺(tái)收取的費(fèi)用,但是我們公司在報(bào)稅時(shí),稅務(wù)局要求公司按照平臺(tái)上含稅銷售額(還是含了國外稅金的)申報(bào)的,請(qǐng)問老師知道這是怎么回事嗎?目前公司還是按照視同內(nèi)銷在報(bào)稅,進(jìn)出口權(quán)還沒有辦理下來,難道是因?yàn)橐曂瑑?nèi)銷,所以才是按含稅銷售額報(bào)的嗎?疑惑
老師 一般納稅人7月份公司交車輛保險(xiǎn)6187.09 稅額371.22是專票 10月份公司打算處置車輛要退保 保險(xiǎn)公司那邊退了價(jià)稅合計(jì)3481.57 發(fā)票6187.09+371.22=6558.31全部沖紅怎么做賬務(wù)
一般注冊(cè)家政公司會(huì)有幾個(gè)章
請(qǐng)問24年的個(gè)稅報(bào)錯(cuò)人了,還能更改嗎?
老師,就是采購是再別的平臺(tái)采購的,如果過來找財(cái)務(wù)報(bào)銷,打印出來平臺(tái)的截圖可以作為憑證嗎
老師:小規(guī)企業(yè),2023-2024年稅務(wù)0申報(bào),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票300多萬(物流費(fèi)發(fā)票);銷項(xiàng)發(fā)票0;稅務(wù)預(yù)警,稅管員要求把成本轉(zhuǎn)收入,問過老板真實(shí)情況是:他為以后收入存點(diǎn)成本,也為當(dāng)?shù)囟愂兆鳇c(diǎn)貢獻(xiàn),物流公司給他名下其他公司開票物流費(fèi)時(shí),讓物流公司給預(yù)警的企業(yè)開了300多萬,怎么和稅管員解釋?
老師好,我們有一批貨退回給供應(yīng)商了,我應(yīng)該把這批退貨,記在進(jìn)銷存的進(jìn)貨記錄里,還是銷貨記錄里呢?
老師,請(qǐng)問公司缺錢,可以跟另一家公司借款嗎?正常借款有風(fēng)險(xiǎn)嗎?(樸老師)


上年在職職工工資總額是上年度實(shí)際發(fā)放的金額么?
在計(jì)算殘保金繳納基數(shù)時(shí),既要按照應(yīng)付職工薪酬--工資、獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼明細(xì)科目進(jìn)行提取數(shù)據(jù),還要算上集體福利部門工作人員的工資薪金,即應(yīng)付職工薪酬--職工福利費(fèi)--工資、獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼科目.