你好 對(duì)的 不需要交

老師你好,去年多計(jì)提的工資,匯算清繳已經(jīng)調(diào)增補(bǔ)稅。今年做賬沖今年的成本,借應(yīng)付職工薪酬 貸管理費(fèi)用。今年利潤(rùn)總額就多了沖減的管理費(fèi)用,稅就重復(fù)交了,這個(gè)要怎么辦,可以在季度上的預(yù)繳企業(yè)所得稅表直接減去多計(jì)提的金額嗎
老師您好請(qǐng)問(wèn)一下,我在申報(bào)殘疾人就業(yè)保障金申報(bào)表時(shí)因?yàn)槲覀児韭毠ど儆?0人可以免稅,我想問(wèn)一下我在填上年在職職工工資總額時(shí)可以直接填0嗎,因?yàn)槲覀児旧弦荒甑纳陥?bào)表是其他人申報(bào)的,我看他直接填寫(xiě)的0,但是我拿不準(zhǔn)這個(gè)東西
老師,殘疾人就業(yè)保障金這個(gè)報(bào)表,我填了上年度工資12萬(wàn)多,稅額1800多,本期減免稅費(fèi)1800多,本期應(yīng)補(bǔ)退費(fèi)額為0就是不用交稅對(duì)嗎
老師您好,這是匯算清繳的表,這個(gè)里邊為什么沒(méi)有小微企業(yè)減免的所得稅額呀? 老師您好,我這是匯算清繳的表,是小規(guī)模納稅人,這里邊為什么沒(méi)有減免啊?減免填不上去,怎么? 老師,麻煩您看看我這個(gè)費(fèi)用應(yīng)該減少多少?這個(gè)應(yīng)退應(yīng)補(bǔ)這邊就為零了
老師,我們的殘疾人就業(yè)保障金是直接跳出來(lái)的,有上年度職工工資總額,人數(shù),年平均工資,稅局直接經(jīng)核定本期應(yīng)交費(fèi)額多少錢(qián)?這個(gè)就只能按照這個(gè)金額繳納嗎?不是自己填寫(xiě)的嗎?
請(qǐng)樸老師回答,請(qǐng)問(wèn)付7付8這都忘了日清,更正是通欄畫(huà)紅線嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)報(bào)個(gè)稅時(shí)的社保數(shù)據(jù)報(bào)錯(cuò)了要不要緊?下期還可以改嗎?主要是因?yàn)橄掳肽杲痤~會(huì)有點(diǎn)增加是吧,但是我報(bào)個(gè)稅的時(shí)候一直忘記了統(tǒng)計(jì)就一直照舊報(bào)的。
國(guó)有土地轉(zhuǎn)讓給企業(yè),會(huì)給企業(yè)開(kāi)發(fā)票嗎?
我們殺豬公司,和客戶對(duì)好賬,但是到付款時(shí)候,客戶把我們貨款尾數(shù)抹零不給,這個(gè)到底沖收入還是做財(cái)務(wù)費(fèi)用-折讓 大客戶金額貨款100-200萬(wàn) 每個(gè)月抹掉1000-2000零頭或者尾數(shù) 小客戶就會(huì)抹掉尾數(shù)
我們?nèi)馐称饭窘o客戶返款,如何做賬
老師,稅務(wù)局說(shuō)我們申報(bào)的出口收入與海關(guān)推送的收入不一致,經(jīng)過(guò)檢查發(fā)現(xiàn)沒(méi)有漏申報(bào),就是課程里面講到的匯率差問(wèn)題,我們?nèi)胭~按每月第一個(gè)工作日匯率,海關(guān)是上個(gè)月第三周的匯率,現(xiàn)在老師讓寫(xiě)情況說(shuō)明,不知道怎么寫(xiě),
我們殺豬公司,和客戶對(duì)好賬,但是付完款,客戶對(duì)我們把尾數(shù)抹零不給,這個(gè)如何做賬
老師,電商商家對(duì)拼多多和抖音扣的傭金、技術(shù)服務(wù)費(fèi)有疑問(wèn),應(yīng)該找誰(shuí)問(wèn)?找拼多多和抖音的客服嗎?
財(cái)務(wù)崗,最后一輪面試,是老板面的,之前財(cái)務(wù)經(jīng)理面過(guò)了,老板一般都會(huì)問(wèn)些啥
老板租公司辦公室用自己名字簽合同,對(duì)方開(kāi)具的發(fā)票也是老板的姓名,在三個(gè)月后才與對(duì)方變更合同改為公司名稱,那么前面三個(gè)月老板名字的發(fā)票能入帳嗎?

