借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項

老師,我們這兩個月進項都大于銷項,報稅的時候是不產(chǎn)生增值稅的,那我的賬務(wù)處理需要做什么嗎?
老師,到每個月 月底 進項大于銷項不需要做賬務(wù)處理? 那么銷項大于進項呢,我會根據(jù)自己要繳納的增值稅,做一筆 借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交-未交增值稅。這操作是不是不對?可剛剛搜問題,又老師解答說這一步?jīng)]有意義。
老師,我本月進項稅加上上個月留底的進項稅大于本月的銷項稅,為什么申報增值稅的時候軟件那部分還要繳納增值?
老師,請問一下,增值稅的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做?比如只有銷項,沒有進項的時候,需要怎么處理,銷項大于進項,進項大于銷項又是怎么處理,請列舉具體的分錄謝謝!
本月增值稅進項大于銷項,原本是不需要做賬務(wù)處理的,但是當月有個異地預(yù)繳的已繳,然后正常申報時顯示退稅的,那么現(xiàn)在這個賬務(wù)要怎么處理呢?
老師,我們是小規(guī)模,就是第四季度,我們老板不想交稅。不要開票超過多少金額?就不用交稅了呢?
申報個稅的標準是什么?申報工資包含個人承擔的社保嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師您好 我們信息服務(wù)公司買了一辦公樓 開了票進來專票 樓的話暫時沒有出租沒有租金收入 那我們這票可以用來抵扣嗎
請問老師,可以把電費的進項稅金放在待抵扣里,下月再抵扣嗎?
美團平臺返還給商家的平臺服務(wù)費應(yīng)計入主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入?
老師如果賬戶凍結(jié)原因,子公司來代收付所有收支。有什么風險?收入,工資,稅金。費用支出。需要注意什么?法律,稅務(wù)風險,工資這些風險可控嗎
學校之前學費只開了事業(yè)單位點收據(jù),不開電子發(fā)票的情況說明
跨境電商小規(guī)模公司國內(nèi)出口韓國公司有什么流程,怎么節(jié)稅,走貨代
一般納稅人開普票. 跨月沖紅,需要對方確認嗎?
必須要做這個分錄嗎?上個月是前會計報的稅,他并沒有做任何處理哎
可以不用做的,你的銷項和進項一直有余額。
老師的意思就是做了分錄,賬上體現(xiàn)實際抵扣情況?
是的賬上體現(xiàn)留抵的金額。