你好,你做了增值稅申報嗎?

就是我們單位他在報增值稅的時候,跟那個增值稅認證平臺是兩個人操作,阿包增值稅是我另外一個同事,然后那個增值稅認證平臺,然后那個勾選是我來操作,但是那個我們那個同事,她以為我增值稅平臺那邊已經(jīng)認證勾選過了,所以他就先把增值稅給報了,然后事后才發(fā)現(xiàn),我這邊還沒有操作,還沒有那個發(fā)票認證,勾選這樣子的話,會會不會對那個我們這個報稅有什么影響呀。 我們那個增值稅稅金已經(jīng)繳納了,但是那個增值稅認證平臺就是勾選那邊,我看好像是沒有進項稅的,就是人家沒有開,開具發(fā)票給我們,可以進行認證的就是勾,選出來都是零,如果是這樣子的話,那我七月份忘記勾選了,沒有勾選的話,是要到稅務(wù)局申請把他把那個報的增值稅撤回重新那個再勾選呢,還是說我七月份我不勾選也沒有進項稅的情況下,不勾選也沒有關(guān)系,等到八月份然后再勾選認證是不是也可以。 我想表達的意思就是增值稅已經(jīng)申報,然后增值稅認證平臺卻沒有去進項稅認證,但是我們也沒有進項稅,這樣子的話,有沒有關(guān)系,還是說必須要到稅務(wù)局去處理一下。
1、賬上已經(jīng)做了轉(zhuǎn)出的進項,但是發(fā)票平臺上忘記了認證,所以還可以勾選為抵扣,還能抵扣嗎?如果可以要怎么做?如果我不想那么麻煩了,直接勾選不抵扣會不會好點? 2、勾選為不抵扣的專票,但是我賬上也做了進項轉(zhuǎn)出,會不會有什么影響?而且還是好幾個月前的事了 3、我有幾張專票,本來是可以加計抵減的,但是我勾選認證之后在賬里做了轉(zhuǎn)出,沒有抵扣,申報表也是轉(zhuǎn)出了??墒嵌惞軉T打給我說還有未抵扣的加計抵減額。而且稅管員說的加計抵減額,還有我轉(zhuǎn)出的那個竟然對得上,為什么會這樣呢?我要怎么辦?
別人來給我們負數(shù)和正數(shù)發(fā)票,我們把這些票忘記了。沒有認證也沒有保稅?,F(xiàn)在增值稅交了,稅盤不能清卡,因為有紅沖的進項票沒有填。 更正申報填上去這個紅沖金額要多交幾萬塊的稅。 有沒有辦法這個月再認證幾張發(fā)票,或者下個月才申報這個負數(shù)發(fā)票。 繳稅之后還有沒有辦法認證發(fā)票,因為要更新申報。
上個月月初進行發(fā)票認證,然后只進行了勾選認正,沒有最后確定勾選。等于認證的流程沒有搞完。然后我上個月清卡顯示我清卡失敗。然后當(dāng)?shù)氐亩惞軉T說過幾天就好了,之后我也沒看。我想問下,這個月我申報清卡會不會清不了。
我們上個月有份海關(guān)繳款書的自已在退稅勾選里出現(xiàn)了并已做勾選確認,這個應(yīng)該是可以抵扣的,這幾天發(fā)現(xiàn)了這個問題,會計說不能撤銷了,該如何操作? 另一個說l海關(guān)繳款書這個如果在抵扣里勾選確認是如何操作的?因為出納說她什么也沒點,正常做內(nèi)銷部分抵扣確認,然后外銷部分正常在退稅里做確認統(tǒng)計,這個海關(guān)繳款書是在退稅勾選確認做統(tǒng)計時自己跳出來的,她什么也沒做,電子口岸的卡也不在她這里,是不是該電子口岸里要操作一下的嗎?
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老師好,安全生產(chǎn)費用提取,交通運輸企業(yè)按普通貨運業(yè)務(wù)1%,根據(jù)《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法》的通知財企2022年136號文件,里面規(guī)定逐月平均提取,是按上年總收入*1%/12嗎?還是每個月都是上年總收入*1%? 比如上年總收入是100萬,是100萬*1%=1萬,是每個月提取1萬元?還是1萬元/12=0.083呢?
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這個月還沒申報
需要申報增值稅之后才可以清卡,你現(xiàn)在需要勾選發(fā)票,確認簽字。