您好,最好粘貼收據(jù)
我是新手會計,想問下,平常的粘貼單上都需要粘貼哪些原始單據(jù)呢?比如維修費預付款的,預付時粘貼銀行對賬單就可以了是嗎?等收到發(fā)票再粘貼發(fā)票做成本費用是嗎?還有材料應付款的,做應付款時粘貼發(fā)票,付款時粘貼銀行對賬單就可以了是嗎?還需要粘貼哪些呢
老師 企業(yè)與老板之間發(fā)生的其他應收應付款有銀行回單還需要粘貼收據(jù)嗎
老師,老板刷店里的POS機到了5000,有手續(xù)費18,借:其他應收款- POS 5000 貸:其他應付款-老板 4982 營業(yè)外收入-其他 18,到賬之后,借:銀行存款 4982 財務費用-手續(xù)費18 貸:其他應收款- POS 5000 ,轉(zhuǎn)回給老板,借:其他應收款-老板 4982 貸:銀行存款4982
老師,,之前老板有墊付工資費用,有個付給個人的報銷沒有發(fā)票,走了公戶,我借:其他應收款-個人,貸:銀行存款,,但是其他應收款就收不回來,我要平賬的話,我可以做還法人款嗎?借-其他應付款法人 貸:其他應收款-個人嗎?把賬做平嗎
老師,應收賬款收回,我們只付一張銀行收款流水可以嗎?還需要其他的憑證嗎
知識產(chǎn)權(quán)做什么會計科目?
老師,請問企業(yè)工資因資金不足,有兩個月沒有發(fā)工資了,但每個月都按應發(fā)工資申報了個稅,現(xiàn)在要報季度報表了,是不是把應付職工薪酬的貸方轉(zhuǎn)成其他應付款,這樣好些嗎?
老師,建筑勞務工假如說2.3月份申報人數(shù)1個且0工資申報,現(xiàn)在合并申報5-6月工資,但是還是有一部分人員工資高可以把入職日期往前改不,前面都申報工資啦
老師 請問跨區(qū)域建筑服務預繳所得稅,今年預繳的,漏記賬了,可以在6月補記嗎?
事業(yè)單位處置固定資產(chǎn)賬務處理
老師好,期初未繳稅額是什么意思呢?
小規(guī)模個體記賬是按每一個月份的帳度都要分別記錄嗎?比方說456月份,每一個月單獨記賬嗎,還是456月份合在一起都在六月份做賬
小規(guī)模個體記賬是按每一個月份的帳度都要分別記錄嗎?比方說456月份,每一個月單獨記賬嗎,還是456月份合在一起都在六月份做賬
這個題d選項是錯的吧?波動大不代表股價一直下跌呀,那我天天連板哪里會提升看跌期權(quán)的價值
小規(guī)模個體記賬是按每一個月份的帳度都要分別記錄嗎?比方說456月份,每一個月單獨記賬嗎,還是456月份合在一起都在六月份做賬