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老師,很討厭做這類題目呀,每次都做錯(cuò)。不會(huì)做

老師,很討厭做這類題目呀,每次都做錯(cuò)。不會(huì)做
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2021-08-07 22:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-07 23:30

同學(xué)你好,你指的是資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項(xiàng)與非調(diào)整事項(xiàng)的區(qū)分嗎?這兩個(gè)的區(qū)分主要是看,該事項(xiàng)在資產(chǎn)負(fù)債表日前是否已經(jīng)存在,如果在資產(chǎn)負(fù)債表日前已經(jīng)存在,則是調(diào)整事項(xiàng),反之為非調(diào)整事項(xiàng)

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快賬用戶8860 追問(wèn) 2021-08-07 23:36

嗯,知道區(qū)分,就是分錄不會(huì)調(diào)

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齊紅老師 解答 2021-08-07 23:45

分錄調(diào)整的話,就看如果是前期差錯(cuò),像第一個(gè)分錄就是錯(cuò)的,政府補(bǔ)助是與企業(yè)銷售商品相關(guān)的,所以不能單獨(dú)記入其他收益,應(yīng)該增加到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里面。解這種題的話,還是要對(duì)各個(gè)知識(shí)點(diǎn)都掌握,就很容易解了,加油,多做題就會(huì)了。

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快賬用戶8860 追問(wèn) 2021-08-08 07:09

基本會(huì)一點(diǎn)點(diǎn),就是調(diào)稅不知道調(diào)

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齊紅老師 解答 2021-08-08 07:20

不知道你指的是哪方面的調(diào)稅?

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快賬用戶8860 追問(wèn) 2021-08-08 07:23

第二問(wèn)要轉(zhuǎn)回遞延資產(chǎn),還要少交所得稅,調(diào)應(yīng)交稅費(fèi)就忘記調(diào)了,第四問(wèn)要補(bǔ)調(diào)一個(gè)遞延資產(chǎn),要轉(zhuǎn)回預(yù)計(jì)負(fù)債,要轉(zhuǎn)回相應(yīng)的遞延資產(chǎn),感覺(jué)很崩潰啊

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快賬用戶8860 追問(wèn) 2021-08-08 07:31

還有,老師,我想問(wèn)一下無(wú)形資產(chǎn)加計(jì)扣除計(jì)稅基礎(chǔ)怎么計(jì)算?

還有,老師,我想問(wèn)一下無(wú)形資產(chǎn)加計(jì)扣除計(jì)稅基礎(chǔ)怎么計(jì)算?
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齊紅老師 解答 2021-08-08 07:41

無(wú)形資產(chǎn)加計(jì)扣除計(jì)稅基礎(chǔ)就是:第一年的計(jì)稅基礎(chǔ)就是80*(1+75%)-80*(1+75%)/5

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快賬用戶8860 追問(wèn) 2021-08-08 07:44

那還費(fèi)用化部分,未形成資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益的 按照費(fèi)用的75%加計(jì)扣除 是什么意思

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齊紅老師 解答 2021-08-08 07:46

就是在扣除了20的費(fèi)用后,還要再加計(jì)扣除20*75%費(fèi)用

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快賬用戶8860 追問(wèn) 2021-08-08 07:47

我知道是20的 基礎(chǔ)上 加計(jì)扣除百分之七十八,在哪里能體現(xiàn)出來(lái)哇

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快賬用戶8860 追問(wèn) 2021-08-08 07:47

是不是算會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額的時(shí)候 再減一個(gè)20*75%

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齊紅老師 解答 2021-08-08 08:02

是的,就是這樣理解的

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快賬用戶8860 追問(wèn) 2021-08-08 08:03

算計(jì)稅基礎(chǔ)就是賬面價(jià)值*175%對(duì)吧?

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齊紅老師 解答 2021-08-08 08:08

是的,是賬面價(jià)值的175%

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快賬用戶8860 追問(wèn) 2021-08-08 08:41

第二問(wèn)要轉(zhuǎn)回遞延資產(chǎn),還要少交所得稅,調(diào)應(yīng)交稅費(fèi)就忘記調(diào)了,第四問(wèn)要補(bǔ)調(diào)一個(gè)遞延資產(chǎn),要轉(zhuǎn)回預(yù)計(jì)負(fù)債,要轉(zhuǎn)回相應(yīng)的遞延資產(chǎn),感覺(jué)很崩潰啊

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快賬用戶8860 追問(wèn) 2021-08-08 08:42

這種題目有要怎么答?有沒(méi)有這方面的總結(jié)

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齊紅老師 解答 2021-08-08 11:23

這個(gè)就是如果前期賬務(wù)處理錯(cuò)誤,則確認(rèn)的遞延所得稅需轉(zhuǎn)回。如果前期是少計(jì)了費(fèi)用,則要少繳所得稅。這種問(wèn)題,你可以根據(jù)分錄,比如遞延所得稅資產(chǎn),屬于資產(chǎn)類,增加在借方,減少在貸方。應(yīng)交所得稅增加在貸方,減少在借方

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