你好,公司是以前的營改增后簡易征收一般納稅人,那么進(jìn)項(xiàng)不能抵扣
老師,一般納稅人選擇簡易征收的話是不是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)?
老師,公司是以前的營改增后簡易征收一般納稅人,那么進(jìn)項(xiàng)能抵扣嘛?一般納稅人有什么不同?
一般納稅人,按簡易征收的,是所有進(jìn)項(xiàng)稅額都不能抵扣的嗎?
老師,請(qǐng)問一般納稅人采用簡易征收,那么他取得的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以認(rèn)證抵扣用于一般項(xiàng)目來抵扣嘛?可以留底以后有一般項(xiàng)目來抵扣嘛?
公司是一般納稅人,公司有一個(gè)拌合站是簡易征收, 不能抵扣, 這個(gè)能不能生成一般納稅 這樣抵扣可以少交稅
小規(guī)模企業(yè)23年有一筆罰款年報(bào)時(shí)未調(diào)增交稅,25年通知調(diào)整報(bào)表,賬本如何調(diào)整,是記錄25年賬里嗎?如果調(diào)23年賬,那24年報(bào)表就不準(zhǔn)了,如果記到25年賬里,那23年記賬軟件和稅務(wù)年報(bào)報(bào)表不一致了
客戶基本戶現(xiàn)在對(duì)私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?需要什么資料
請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中的,最后可以遞減的職工薪酬是填在實(shí)際發(fā)生額還是填在稅收金額
正常順序A公司要付給B公司錢,B公司再付給C公司錢,200萬元,現(xiàn)在B公司委托A公司直接付給C公司,在C公司的角度做賬,A公司付的這筆錢是代B公司支付的,C公司賬上不應(yīng)該有掛A公司的余額,賬務(wù)處理要怎么做?
一年五百萬0稅率的出口退稅,超過500萬以后怎么算稅率還是要另外和稅務(wù)局申請(qǐng)啥
老師,像這種互換貨的沒有商業(yè)實(shí)質(zhì),可以只就差額部份開票吧?
你好!老師 當(dāng)月的電費(fèi),第二月收到專票。當(dāng)月分錄和第二月收到專票的分錄怎么做?
我們科目是不是管理費(fèi)用—研究費(fèi)用,A104000表第19行:手動(dòng)填寫研發(fā)費(fèi)用金額。主表(A100000):研發(fā)費(fèi)用需從利潤表或管理費(fèi)用明細(xì)中提取,如果沒有單獨(dú)列示,主表可能顯示為0。這個(gè)是不是因?yàn)閳?bào)季報(bào)和年報(bào)時(shí)利潤表里沒有單獨(dú)報(bào)研發(fā)費(fèi)用導(dǎo)致?
怎么理解有價(jià)證券?出售有價(jià)證券屬于取得長期借款嗎?購買有價(jià)證券屬于需要支付長期借款利息?
工商注銷后,還有銀行保函沒有到期要怎么處理?
一般納稅人一般計(jì)稅可以抵扣,
普票和專票銷項(xiàng)都是要繳銷項(xiàng)稅?那不是與小規(guī)模差不多,只能繳納稅嘛?我們是物業(yè)公司,有勞務(wù)派遣服務(wù),,開的是5%票
你好,小規(guī)模納稅人不用分三級(jí)明細(xì)銷項(xiàng)稅額