您好 可以直接在網(wǎng)上點擊繳稅
申報了增值稅,但還沒有扣繳。在兩個地方扣繳增值稅,需要通知專管員扣款嗎?還是可以直接在網(wǎng)上點擊繳稅
老師,公司建筑行業(yè),項目在異地,申報了預(yù)繳的增值稅,還沒有繳稅,在電子稅務(wù)局那個地方可以扣稅?
在做個稅申報時,沒有把累計專項扣除填上去,導(dǎo)致員工的個稅多扣繳了,請問這種情況要怎么處理?在下月申報時直接把累計扣除的數(shù)據(jù)按正常填報可以嗎,還是需要再加上漏報的專項扣除呢
在申報增值稅前,需要認(rèn)證抵扣發(fā)票,但是沒有進項只有銷項發(fā)票,還需要去認(rèn)證系統(tǒng)認(rèn)證發(fā)票嗎?是不是就可以直接申報增值稅?
我們是1月份代扣代繳了增值稅,然后現(xiàn)在申報5月份增值稅的時候,填寫了那個代扣代繳稅收通用繳款書抵扣清單,比對的時候顯示代扣代繳稅款與取得憑證上注明稅款不符。是不能抵扣了嗎?還是需要填寫什么內(nèi)容?
資產(chǎn)負(fù)債和所有者權(quán)益負(fù)的因為什么
6月份有出口報關(guān)單,沒開發(fā)票。 現(xiàn)在7月份有個出口應(yīng)征稅報關(guān)單用途確認(rèn) 要申報未開票收入嗎? 這個未開票收入和增值稅申報的未開票收入一致嗎?
老師,工資表多做了2角2分,怎么做分錄? 不用付錢的
老師,2020年12月我們給某個公司開了81600的發(fā)票,但是對方一直沒有付款。去年聯(lián)系對方的時候,對方說他們會計已經(jīng)平賬了,那我們這邊應(yīng)該怎么處理呢?
我是客戶,供應(yīng)商提交報價單,我司還不知道是在A公司還是B公司購買,所以報價單需方填了兩個公司,請問蓋章怎么蓋,還是說分開兩個公司報價單一式兩份這樣
甲公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%。2024年11月1日,甲公司“應(yīng)收賬款”科目借方余額為500萬元,“壞賬準(zhǔn)備”科目貸方余額為25萬元,公司通過對應(yīng)收款項的信用風(fēng)險特征進行分析,確定計提壞賬準(zhǔn)備的比例為期末應(yīng)收賬款余額的5%。12月份,甲公司發(fā)生如下相關(guān)業(yè)務(wù):(1)11月5日,向乙公司賒銷商品一批,按商品價目表標(biāo)明的價格計算的金額為1000萬元(不含增值稅),由于是成批銷售,甲公司給予乙公司10%的商業(yè)折扣。(2)11月9日,一客戶破產(chǎn),根據(jù)清算程序,有應(yīng)收賬款40萬元不能收回,確認(rèn)為壞賬。(3)11月11日,收到乙公司前欠的銷貨款500萬元,存入銀行。(4)11月21日,收到2022年已轉(zhuǎn)銷為壞賬的應(yīng)收賬款10萬元,存入銀行。(5)11月28日,向丙公司銷售商品一批,增值稅專用發(fā)票上注明的售價為100萬元,增值稅額為13萬元,丙公司尚未付款。(6)11月30日,壞賬準(zhǔn)備的賬務(wù)處理(7)12月31日甲公司的應(yīng)收賬款余額為900萬元,期間壞賬準(zhǔn)備未發(fā)生事
老師,深圳公司在工商局變更地址后,去哪里查詢進度嗎?
若是5月收到的8000元沒開票,然后在未開票收入欄報稅,7月又把這筆8000元開票了,那納稅申報表要怎么填?
請問簽訂了招標(biāo)代理合同,開票方開“*現(xiàn)代服務(wù)*咨詢服務(wù)費”是否可以?
老師,公司危廢處理費計入什么會計科目
從哪里進去點擊繳稅
我要辦稅? 稅費申報及繳納 進入 地區(qū)不同會有點差異
那選擇是第三方協(xié)議扣繳還是銀行端扣繳
或者怎么查詢單位是第三方協(xié)議還是銀行端扣繳
單位有沒有簽訂三方協(xié)議?
現(xiàn)在知道了 ,謝謝。
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