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老師,本公司2021年享受進項加計抵減10%政策,請問借方是做在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅還是減免稅款里?

2021-08-06 20:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-06 20:34

您好,交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款里

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您好,交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款里
2021-08-06
加計扣除是在實際交稅的時候直接抵就行了。 繳納稅款的時候,借應(yīng)交稅費,貸銀行存款,其他收益。
2023-05-08
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅加計扣除貸利潤分配,未分配利潤匯算清繳需要納稅調(diào)增的。
2024-05-14
借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除貸營業(yè)外收入。 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 應(yīng)交稅費未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。
2022-02-18
可以的,可以這么做的。
2022-06-09
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