你好!是個(gè)人登錄電子稅務(wù)局,然后發(fā)票管理,代開。
我想問下,我是購買方11月發(fā)票已認(rèn)證,12月退回銷售方,銷售方先申請(qǐng)的紅字信息表后開負(fù)數(shù)發(fā)票,我方申請(qǐng)的紅字信息表撤銷,現(xiàn)在報(bào)稅時(shí)我在表2的20欄填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,申報(bào)時(shí)顯示與紅字信息表顯示不符,那我在報(bào)稅時(shí),應(yīng)該在哪里填寫呢,紅字發(fā)票不用認(rèn)證吧
老師您好,我想跟您咨詢一下,我們公司是小規(guī)模企業(yè),今天用電子稅務(wù)局申請(qǐng)代開增值稅電子發(fā)票,我輸入信息時(shí)候征收率是1%,可是發(fā)票發(fā)出來稅率稅的都是三個(gè)***
老師,我想申請(qǐng)個(gè)人開租金發(fā)票,但是我在電子稅務(wù)局申請(qǐng)的時(shí)候,填寫不到信息,是應(yīng)該在哪里輸入開票信息的?
老師,請(qǐng)問我之前是開的紙質(zhì)普票,現(xiàn)在換成電子普票,在稅務(wù)局申領(lǐng)了電子普票成功,但是稅務(wù)ukey發(fā)票網(wǎng)上查發(fā)并沒有電子普票的信息,發(fā)票填開也沒有改成電子普票填開,是哪里的操作有問題嗎
老師,我報(bào)自然人電子稅務(wù)局扣繳端,為什么綜合申報(bào)時(shí)導(dǎo)入工資薪金所得是10個(gè)人,但是預(yù)填扣除信息時(shí)只采集到9個(gè)人,(未采集到的是新添加的人員,其在個(gè)稅App中已經(jīng)填寫了信息,我也采集了其個(gè)人信息和扣除信息)
農(nóng)民個(gè)人可以找稅務(wù)代開自產(chǎn)自銷的免稅農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票給我們抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?還是對(duì)于農(nóng)民只能開收購票?
這一題將購進(jìn)的葡萄,委托別的企業(yè)加工葡萄酒, 可以加計(jì)扣除1%嗎
老師,我們把生產(chǎn)羊承包給別人,收取管理費(fèi),這個(gè)該如何賬務(wù)處理?
1.供銷農(nóng)業(yè)服務(wù)企業(yè)購進(jìn)化肥,然后銷售化肥,需要交增值稅嗎?不需要的話,有什么相關(guān)減免政策? 2.一般納稅人企業(yè)低價(jià)購進(jìn)化肥,再銷售(售價(jià)高于進(jìn)價(jià))時(shí),都涉及繳納什么稅? 3.供銷農(nóng)業(yè)服務(wù)企業(yè)購進(jìn)農(nóng)機(jī)具,再銷售(售價(jià)高于進(jìn)價(jià))時(shí),需要交流轉(zhuǎn)稅嗎?稅率是多少?分別涉及繳納什么稅
老師,小規(guī)模公司開普通發(fā)票,總共需要交什么稅?
老師您好,我是出口貿(mào)易公司小白會(huì)計(jì),請(qǐng)問出口后,我收到報(bào)關(guān)單后,是不是可以做稅務(wù)退稅備案、根據(jù)出口日期開票普通發(fā)票0稅率,然次月時(shí):勾選出口退稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票、申報(bào)增值稅報(bào)表、申報(bào)出口退稅表、然后收到匯時(shí)就可以申請(qǐng)出口退稅了嗎?大概是這樣流程嗎?
供銷農(nóng)業(yè)服務(wù)企業(yè)(一般納稅人)購進(jìn)化肥,然后銷售化肥,流轉(zhuǎn)稅免稅?有什么相關(guān)免稅政策 一般納稅人企業(yè)低價(jià)購進(jìn)化肥,再銷售(售價(jià)高于進(jìn)價(jià))時(shí),都涉及繳納什么稅,稅率分別多少
免抵退稅計(jì)算中,進(jìn)料加工產(chǎn)生的當(dāng)期不得免征和抵扣稅額為什么要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出? 進(jìn)料加工是保稅的,計(jì)入的時(shí)候本來就沒有進(jìn)項(xiàng)稅額,退稅計(jì)算中還把他對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,不是憑空減少了進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?實(shí)在是理解不了,還請(qǐng)老師指教
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤和利潤表中的凈利潤,的勾稽關(guān)系怎么計(jì)算?可以用發(fā)過來的圖片例子計(jì)算說明嗎?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤和利潤表中的凈利潤,的勾稽關(guān)系怎么計(jì)算?可以用例子說明嗎?