把多計(jì)提的轉(zhuǎn)入到營(yíng)業(yè)外收入。
老師,之前印花稅我都沒有計(jì)提,直接繳納時(shí)計(jì)入稅金及附加,減半征收的那部分也沒有結(jié)轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,我現(xiàn)在需要怎么調(diào)賬?
老師,前幾個(gè)月的印花稅我沒有把減半征收的計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,只是做了實(shí)繳的的分錄,也沒有計(jì)提,現(xiàn)在該怎么處理?比如實(shí)繳當(dāng)日,借稅金及附加5,貸銀行存款5,那減半征收的5沒有反映到營(yíng)業(yè)外收入里
老師好收到國(guó)庫(kù)退還的,符合印花稅減半征收,2022年1月2月份的減免稅款怎么做賬?之前印花稅不計(jì)提,直接繳納時(shí):借:稅金及附加—印花稅 貸:銀行存款 ,現(xiàn)在收到退款怎么寫登錄
老師,減半征收的附加稅,入賬一:可以一開始計(jì)提入營(yíng)業(yè)稅金及附加是就按減半后的計(jì)提,二:也可以全額計(jì)提后,減半部分通過營(yíng)業(yè)外入賬,是吧? 還有280年稅控盤免費(fèi),是通過取進(jìn)項(xiàng)好還是營(yíng)業(yè)外收入?那樣的納稅少些?老師也帶金額舉例下嗎?
請(qǐng)問一下,我剛接回來的賬,我把稅款都調(diào)整和稅局申報(bào)表一樣的數(shù)據(jù)。比如印花稅,申報(bào)表四年總計(jì)繳納11077.5元,我的賬上印花稅借方和貸方就是這個(gè)數(shù),其他稅款以此類推。以及稅金及附加總計(jì)2721.6元最后有個(gè)余額這個(gè)余額記入營(yíng)業(yè)外收入嘛?這是以前會(huì)計(jì)把減半征收的稅款記入營(yíng)業(yè)外收入了,我認(rèn)為應(yīng)該出現(xiàn)營(yíng)業(yè)外收入在貸方負(fù)數(shù)。應(yīng)該沒有營(yíng)業(yè)外收入。我能不能把營(yíng)業(yè)外收入全部沖掉借本年利潤(rùn)負(fù)數(shù)貸營(yíng)業(yè)外收入負(fù)數(shù)。
社保新規(guī)下,試用期的員工還不買社保,怎么支付工資比較好?
老師 這個(gè)做賬可以隨時(shí)做嗎,發(fā)生了就做,不等月底做可以嗎。
老師節(jié)日快樂!我所在的小規(guī)模電商企業(yè)A,和其他一家小規(guī)模電商企業(yè)B,在一起經(jīng)營(yíng),我所在的A公司負(fù)責(zé)收款(收到款再轉(zhuǎn)給B公司);B公司負(fù)責(zé)所有費(fèi)用的支出。這樣的企業(yè)會(huì)有哪些風(fēng)險(xiǎn)?我所在的A公司要怎么做賬?
請(qǐng)問生產(chǎn)企業(yè)銷售不穩(wěn)定如果本月沒有銷售開票也要有直接人工嗎?估計(jì)可以好幾個(gè)月開票一次,有可能也不開票,沒開票人工工資可以記管理費(fèi)用嗎?
你好老師,請(qǐng)問這次9月都說的是單位人員都要買社保,我看網(wǎng)上說沒有買的,可以在打款時(shí)備注,這個(gè)應(yīng)該怎么備注呢?
老師。甲方A公司,我們公司B公司,我們下游方C公司。B開票給A勞務(wù)費(fèi),再讓C開票給B勞務(wù)費(fèi),那B是不是就不用申報(bào)個(gè)稅了
老師,教師節(jié)快樂! 我遇到一個(gè)公司購(gòu)買社保是按照最低基數(shù)購(gòu)買的,但是工資表扣員工個(gè)人承擔(dān)社保部分有多扣款,這種申報(bào)工資的時(shí)候,社保部分怎么申報(bào)呢?實(shí)際社保部分和扣款社保部分不一樣,怎么做賬務(wù)處理呢?
1、"首華建設(shè)與郵電局以前年度簽訂合同登記號(hào)為房和字21號(hào)的北京市工商業(yè)用房租賃合同,直至2023年1月1日,已租賃10年,對(duì)月租金進(jìn)行調(diào)整,需新簽訂工商業(yè)用房租賃合同,北京市東區(qū)郵電局拒簽,并截至審計(jì)期末仍未簽訂,并且未繳納房屋租金,涉及金額46,280.00元。"老師這個(gè)是被審計(jì)單位首華物業(yè)賬里發(fā)現(xiàn)的問題,這個(gè)屬于什么問題?
老師 寵物清潔用品開票稅率 一般人 是13%嗎
你好請(qǐng)問付工程款,對(duì)方已提供發(fā)票要求把工程款付至法人名下,可以嗎,需要提供什么授權(quán)證明嗎
印花稅不是可以不計(jì)提嗎,所以我沒有計(jì)提,直接繳納時(shí)做了繳納分錄,所以現(xiàn)在不知道該怎么處理了
印花稅是可以不計(jì)提的。
那我沒有計(jì)提,現(xiàn)在應(yīng)該怎么把那一半轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,貸營(yíng)業(yè)外收入,借記什么科目?
等于是多計(jì)提了,但是交稅的時(shí)候少交,對(duì)嗎。
不是,比如我繳納那天,直接做了個(gè)繳納的分錄,借稅金及附加10,貸銀行存款10,沒有做計(jì)提的分錄,那小規(guī)模印花稅不是減半征收嘛,另外的10應(yīng)該計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的,我沒有計(jì)入,所以想問問現(xiàn)在該怎么處理
如果你是直接按照減半繳納的話,那另一半就不用管了。
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng)。