把多計提的轉(zhuǎn)入到營業(yè)外收入。
老師,之前印花稅我都沒有計提,直接繳納時計入稅金及附加,減半征收的那部分也沒有結(jié)轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,我現(xiàn)在需要怎么調(diào)賬?
老師,前幾個月的印花稅我沒有把減半征收的計入營業(yè)外收入,只是做了實繳的的分錄,也沒有計提,現(xiàn)在該怎么處理?比如實繳當日,借稅金及附加5,貸銀行存款5,那減半征收的5沒有反映到營業(yè)外收入里
老師好收到國庫退還的,符合印花稅減半征收,2022年1月2月份的減免稅款怎么做賬?之前印花稅不計提,直接繳納時:借:稅金及附加—印花稅 貸:銀行存款 ,現(xiàn)在收到退款怎么寫登錄
老師,減半征收的附加稅,入賬一:可以一開始計提入營業(yè)稅金及附加是就按減半后的計提,二:也可以全額計提后,減半部分通過營業(yè)外入賬,是吧? 還有280年稅控盤免費,是通過取進項好還是營業(yè)外收入?那樣的納稅少些?老師也帶金額舉例下嗎?
請問一下,我剛接回來的賬,我把稅款都調(diào)整和稅局申報表一樣的數(shù)據(jù)。比如印花稅,申報表四年總計繳納11077.5元,我的賬上印花稅借方和貸方就是這個數(shù),其他稅款以此類推。以及稅金及附加總計2721.6元最后有個余額這個余額記入營業(yè)外收入嘛?這是以前會計把減半征收的稅款記入營業(yè)外收入了,我認為應該出現(xiàn)營業(yè)外收入在貸方負數(shù)。應該沒有營業(yè)外收入。我能不能把營業(yè)外收入全部沖掉借本年利潤負數(shù)貸營業(yè)外收入負數(shù)。
公允價值變動損益在什么情況下需要結(jié)轉(zhuǎn),分別是結(jié)轉(zhuǎn)到哪些科目他本身就是損益類科目,就像費用一樣,為什么還要
老師 想問下商貿(mào)供應鏈公司 還有電商 有什么財務軟件好 哪一款性價比高
請問老師酒店提供住宿服務需要繳納印花稅嗎?
如果公司確認成本用的是產(chǎn)出法,是不是確認收入也必須用產(chǎn)出法
面粉廠建設企業(yè)賬,規(guī)劃的有員工食堂,現(xiàn)在食堂開張了,有員工充值,有對外工人來充值,這充值的計其他業(yè)務收入嗎?成本的話主要是購買食材,我想請問這部分怎么記賬做分錄?
請問:這道題內(nèi)部研發(fā)支出100%加計扣除嗎,
需要調(diào)整往年的應收應付,計入當期損益,會計科目怎么寫?
小菲老師,抵扣是不是指抵扣的是進項稅
發(fā)票數(shù)量金額和入庫單金額一致,其中有1個單品數(shù)量金額和入庫不一致可以嗎?
我們企業(yè)是醫(yī)藥企業(yè),如果從農(nóng)戶里收購就可以自己開局進項發(fā)票抵扣嗎
印花稅不是可以不計提嗎,所以我沒有計提,直接繳納時做了繳納分錄,所以現(xiàn)在不知道該怎么處理了
印花稅是可以不計提的。
那我沒有計提,現(xiàn)在應該怎么把那一半轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,貸營業(yè)外收入,借記什么科目?
等于是多計提了,但是交稅的時候少交,對嗎。
不是,比如我繳納那天,直接做了個繳納的分錄,借稅金及附加10,貸銀行存款10,沒有做計提的分錄,那小規(guī)模印花稅不是減半征收嘛,另外的10應該計入營業(yè)外收入的,我沒有計入,所以想問問現(xiàn)在該怎么處理
如果你是直接按照減半繳納的話,那另一半就不用管了。
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評。