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老師,之前印花稅我都沒有計提,直接繳納時計入稅金及附加,減半征收的那部分也沒有結(jié)轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,我現(xiàn)在需要怎么調(diào)賬?

2021-08-06 09:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-06 09:41

把多計提的轉(zhuǎn)入到營業(yè)外收入。

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快賬用戶8776 追問 2021-08-06 09:43

印花稅不是可以不計提嗎,所以我沒有計提,直接繳納時做了繳納分錄,所以現(xiàn)在不知道該怎么處理了

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齊紅老師 解答 2021-08-06 09:44

印花稅是可以不計提的。

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快賬用戶8776 追問 2021-08-06 09:50

那我沒有計提,現(xiàn)在應該怎么把那一半轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,貸營業(yè)外收入,借記什么科目?

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齊紅老師 解答 2021-08-06 09:56

等于是多計提了,但是交稅的時候少交,對嗎。

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快賬用戶8776 追問 2021-08-06 09:59

不是,比如我繳納那天,直接做了個繳納的分錄,借稅金及附加10,貸銀行存款10,沒有做計提的分錄,那小規(guī)模印花稅不是減半征收嘛,另外的10應該計入營業(yè)外收入的,我沒有計入,所以想問問現(xiàn)在該怎么處理

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齊紅老師 解答 2021-08-06 10:00

如果你是直接按照減半繳納的話,那另一半就不用管了。

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快賬用戶8776 追問 2021-08-06 10:01

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-08-06 10:01

不客氣,幫忙給個五星好評。

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把多計提的轉(zhuǎn)入到營業(yè)外收入。
2021-08-06
你好,你可以按照減半以后的直接做賬,
2021-08-06
同學你好這個需要的
2022-02-10
您好,減半征收需要計提,計提全額部分,最好計入營業(yè)外收入,需要繳納個稅
2022-02-14
?你好 1.? ?比如你計提100? ?應交金額;? 實際繳納? ? 50 ; 減半50? ;? 減半的50轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 2;? ? ? 這個是沖費用哦 ;? 借管理費用 280 貸銀行存款 280 ; 抵減 :借? ? 應交稅費-應交增值稅 -減免稅額280? ? ?貸? 管理費用? 280? ?
2022-06-13
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