把多計提的轉(zhuǎn)入到營業(yè)外收入。

老師,之前印花稅我都沒有計提,直接繳納時計入稅金及附加,減半征收的那部分也沒有結(jié)轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,我現(xiàn)在需要怎么調(diào)賬?
老師,前幾個月的印花稅我沒有把減半征收的計入營業(yè)外收入,只是做了實繳的的分錄,也沒有計提,現(xiàn)在該怎么處理?比如實繳當日,借稅金及附加5,貸銀行存款5,那減半征收的5沒有反映到營業(yè)外收入里
老師好收到國庫退還的,符合印花稅減半征收,2022年1月2月份的減免稅款怎么做賬?之前印花稅不計提,直接繳納時:借:稅金及附加—印花稅 貸:銀行存款 ,現(xiàn)在收到退款怎么寫登錄
老師,減半征收的附加稅,入賬一:可以一開始計提入營業(yè)稅金及附加是就按減半后的計提,二:也可以全額計提后,減半部分通過營業(yè)外入賬,是吧? 還有280年稅控盤免費,是通過取進項好還是營業(yè)外收入?那樣的納稅少些?老師也帶金額舉例下嗎?
請問一下,我剛接回來的賬,我把稅款都調(diào)整和稅局申報表一樣的數(shù)據(jù)。比如印花稅,申報表四年總計繳納11077.5元,我的賬上印花稅借方和貸方就是這個數(shù),其他稅款以此類推。以及稅金及附加總計2721.6元最后有個余額這個余額記入營業(yè)外收入嘛?這是以前會計把減半征收的稅款記入營業(yè)外收入了,我認為應該出現(xiàn)營業(yè)外收入在貸方負數(shù)。應該沒有營業(yè)外收入。我能不能把營業(yè)外收入全部沖掉借本年利潤負數(shù)貸營業(yè)外收入負數(shù)。
小規(guī)模酒公司A,成為另一個小規(guī)模酒公司B的股東,并投入100萬,這100萬A公司應怎么做賬,會計分錄的借方是什么?
收到款項時: · 借:銀行存款 · 貸:其他應收款 緊接著暫估收入: 借:其他應收款 · 貸:其他業(yè)務收入 · 貸:應交稅費 - 暫估銷項稅額 因為還有留抵進項,所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費為: 借:應交稅費 - 暫估銷項稅額 貸:應交稅費 -待抵扣進項 本月現(xiàn)在已經(jīng)開具發(fā)票給客戶了,請問要怎么做沖銷
老師您好,公司買的廠房出租了,開發(fā)票時到底寫廠房租金還是寫非住宅租金呢
薪資收入24750怎么算個人所得稅
老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
三個人一起開洗車店如何做一個合同
老師,深圳公司受益人備案,出現(xiàn)這個頁面,算是搞定了嗎?
電商行業(yè)的,我是代銷的,需要給客戶提供什么資料?
老師,總公司代付我們分公司的員工工資但是不想做賬,就掛賬外我們欠他的現(xiàn)金,等我們這邊現(xiàn)金貨款收夠了,然后還給他們,我們這邊做賬讓直接做支付工資錢不夠先負數(shù)著,但是我們得半個月現(xiàn)金才能收到那個金額,一直掛負數(shù)會不會有問題
印花稅不是可以不計提嗎,所以我沒有計提,直接繳納時做了繳納分錄,所以現(xiàn)在不知道該怎么處理了
印花稅是可以不計提的。
那我沒有計提,現(xiàn)在應該怎么把那一半轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,貸營業(yè)外收入,借記什么科目?
等于是多計提了,但是交稅的時候少交,對嗎。
不是,比如我繳納那天,直接做了個繳納的分錄,借稅金及附加10,貸銀行存款10,沒有做計提的分錄,那小規(guī)模印花稅不是減半征收嘛,另外的10應該計入營業(yè)外收入的,我沒有計入,所以想問問現(xiàn)在該怎么處理
如果你是直接按照減半繳納的話,那另一半就不用管了。
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評。