是的,工資超過(guò)5000,沒有別的減除費(fèi)用,就需要交個(gè)人所得稅。
老師:前幾個(gè)月工資都沒超過(guò)5000元,10月份工資14200元,本以為個(gè)稅是這樣算的:14200-5000=9200*0.03=276元,(個(gè)稅),怎么最后申報(bào)自然人電子稅務(wù)局的時(shí)候,自動(dòng)算稅只用交納個(gè)稅126.15元,它是把前幾個(gè)月的申報(bào)工資額加起來(lái)累進(jìn)算的嗎?5000*10=50000元,就是到10月份,10個(gè)月工資加起來(lái)沒超過(guò)50000元,哪怕是有一個(gè)月超過(guò)了5000元,也不用交納個(gè)稅嗎?
那老師,這個(gè)專項(xiàng)扣除的意思,如果工資每月達(dá)到8000元,專項(xiàng)扣除一部分后,如果沒有超5000元,就不用繳納個(gè)稅,如果超過(guò)5000元。超過(guò)5000元的部分是不是就要繳納個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,這月報(bào)個(gè)稅有工資超過(guò)5000的,是要上個(gè)人的稅是吧?為什么我們的員工工資表超5000就自動(dòng)扣繳,而項(xiàng)目部工資表超 5000怎么不自動(dòng)扣繳??jī)蓚€(gè)月合起來(lái)的
老師 我報(bào)個(gè)稅時(shí)候這個(gè)月有個(gè)員工工資超5000了,這個(gè)月要交稅,但是上個(gè)月只有2000多,這兩個(gè)月累計(jì)起來(lái)就沒超過(guò)10000,我工資表已經(jīng)把7月個(gè)稅扣除了,個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)沒扣除這筆費(fèi)用,這種情況怎么處理呀?
這個(gè)公司工資都是每個(gè)月超過(guò)5000,有的員工工資都超過(guò)一萬(wàn)了,讓他們填寫專項(xiàng)附加,到時(shí)候代扣代繳是怎么算的,每個(gè)月代扣代繳:員工收入?起征點(diǎn)5000?專項(xiàng)附加,然后再乘以稅率嗎還是專項(xiàng)暫時(shí)不減,先繳納,匯算清繳時(shí)候再退
老師,單位租賃法人的個(gè)人車輛,每個(gè)月3000元,一年36000元。我需要給單位開具租賃費(fèi)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)需要繳納哪些稅種
文具用品批發(fā)和零售開票這塊應(yīng)該怎么選擇
老師本月中可以勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎?
老師, 我這個(gè)企業(yè)沒有進(jìn)出口,我年報(bào)的時(shí)候顯示進(jìn)出口,賬上沒有進(jìn)出口,我看群里的消息,的確有做出口的,這個(gè)怎么辦啊 我利潤(rùn)表收入是0
老師,廣告店開票明細(xì)“印刷品”物料制作,或者“印刷品過(guò)塑“,這樣算貨物還是服務(wù)收入?
老師,廣告店開票是發(fā)票明細(xì)是“印刷品”物料制作,或者“印刷品印刷過(guò)塑”,請(qǐng)問(wèn)這種算貨物收入還是服務(wù)收入?
老師單位有一臺(tái)車,準(zhǔn)備賣給法人,法人再轉(zhuǎn)租給企業(yè),這樣操作可以?
補(bǔ)提的是24年的工資老師麻煩咨詢一下,企業(yè)匯算清繳24年時(shí),25年補(bǔ)提了6萬(wàn)的工資,如果在匯算報(bào)表工資調(diào)整項(xiàng)填入,相當(dāng)于24年的利潤(rùn)總額沒有變化,是什么情況,按理應(yīng)該是利潤(rùn)減少了的,這樣所得稅依然是按沒有調(diào)整之前交的。麻煩老師幫忙解答一下?
支付的公司股權(quán)收購(gòu)款如何進(jìn)行賬務(wù)處理
老師你好,如果題目說(shuō)明可重分類進(jìn)損益的其他綜合收益,最后結(jié)轉(zhuǎn)就直接轉(zhuǎn)投資收益嗎