你好,上個(gè)月做了成本嗎?暫估的。
老師您好,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)上個(gè)月開的機(jī)打發(fā)票開錯(cuò)了,然后退回給開票方后,開票方在本月補(bǔ)了張發(fā)票進(jìn)來(lái),但是銷售發(fā)票在上月已經(jīng)開出去了,這個(gè)該怎么處理賬務(wù)
上月開出去一張發(fā)票,發(fā)票號(hào)碼搞錯(cuò)了,然后這個(gè)月發(fā)現(xiàn)了,對(duì)方還沒(méi)認(rèn)證,那我這邊怎么處理呢,已經(jīng)跨月了
銷售方上月開出了發(fā)票,對(duì)方抵扣了。這個(gè)月銷售方在開票系統(tǒng)錯(cuò)誤操作作廢了2張發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)老師銷售方怎么處理
老師,三月份收到一張發(fā)票,已抵扣,四月發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票開的有誤,退給對(duì)方,對(duì)方開了張紅字發(fā)票給我,又開了張正常發(fā)票,這個(gè)在賬務(wù)上怎么處理,報(bào)稅怎么處理
您好,本月代開了一張發(fā)票,已經(jīng)去稅務(wù)那把發(fā)票打印出來(lái)了,后發(fā)現(xiàn)名稱給開錯(cuò)了,已經(jīng)把稅款交了,怎么處理,在網(wǎng)上能操作嘛
機(jī)械經(jīng)營(yíng)租賃小規(guī)模開專票稅率是1嗎
老師,您好,我們是自主研發(fā)醫(yī)療軟件的公司,假如升級(jí)到一般納稅人后,這個(gè)退稅政策能給介紹一下嗎?我們是河北地區(qū)
請(qǐng)問(wèn) 2022年 小規(guī)模稅收政策
老師,咨詢下,匯算清繳的工資薪金是取哪個(gè)數(shù)呢?
老師您好,出口進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出會(huì)計(jì)分錄: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增增稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 收到繳納稅款的銀行回單會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增增稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:銀行回單 這樣做對(duì)嗎
你好,現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào),填期間費(fèi)用明細(xì)表里面的職工薪酬,管理費(fèi)用下的,93500。顯示讓填職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,全額調(diào)增。原因是
老師您好,怎么根據(jù)個(gè)稅稅務(wù)系統(tǒng)然后算出員工每個(gè)月的個(gè)稅呢,
企稅年報(bào),里面職工薪酬填列,比如工資發(fā)放是66000元,個(gè)稅是720元,個(gè)稅企業(yè)承擔(dān),那賬載金額是66720,實(shí)際是66000元,那稅收金額是66000。是這樣填列的嘛
企業(yè)所得稅退稅理由怎么寫
老師,我們有個(gè)公司是機(jī)械租賃出去,進(jìn)來(lái)的柴油我們是做什么科目?
7月份開的發(fā)票,現(xiàn)在才做賬務(wù)處理呢,今天開票方才補(bǔ)了正確的發(fā)票給我,那是不是我現(xiàn)在做7月份賬務(wù)的時(shí)候我要先暫估入賬
你好是的,做一個(gè)暫估入庫(kù),然后結(jié)轉(zhuǎn)成本的。
我們購(gòu)買的是庫(kù)存商品,請(qǐng)老師教我一下如何寫暫估入賬的分錄和結(jié)轉(zhuǎn)成本
借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。
然后紅沖的借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),貸庫(kù)存商品負(fù)數(shù)。 借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。
然后下個(gè)月收到發(fā)票后紅沖暫估分錄,按發(fā)票入賬,結(jié)轉(zhuǎn)就不用紅沖了吧
是的,后面我給你寫了分錄。
好的老師,老師我再請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題,購(gòu)買材料時(shí)對(duì)方開了通用機(jī)打發(fā)票我能作為成本入賬,然后銷售出去嗎
你好,可以的,沒(méi)有問(wèn)題。
收到發(fā)票就直接借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款。因?yàn)闄C(jī)打通用發(fā)票沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅
是的,可以這么做的。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。