你好 是的 是這樣操作的呢??
老師,有一張進(jìn)項(xiàng)票5月份我已認(rèn)證,后來發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤,我司開具紅字信息表后對(duì)方把負(fù)數(shù)票開給我,后來發(fā)現(xiàn)我的紅字信息表上有一個(gè)品項(xiàng)我寫錯(cuò)了,現(xiàn)在我要怎么處理呢?對(duì)方的負(fù)數(shù)票是8月份開的。
老師,我們一般納稅人公司,有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證了,現(xiàn)在要把這張票退回去,是我們填寫紅字信息表,然后對(duì)方開負(fù)數(shù)發(fā)票給我們嗎?
老師,我們收到供應(yīng)商一張專票,然后也抵扣了,現(xiàn)在有退貨,是不是只要我們開一張已抵扣的紅字發(fā)票信息表給對(duì)方,然后對(duì)方才能開一張紅字發(fā)票給我們啊
老師,我們給對(duì)方開了專票,由于一些原因,對(duì)方?jīng)]給我們?nèi)~打款,對(duì)方認(rèn)證了話,需要給我們開紅字信息表,我們開銷項(xiàng)負(fù)數(shù)給他,沒有認(rèn)證的話,我們給開紅字信息表,然后開紅字發(fā)票是吧?
老師,我們認(rèn)證了一張包車費(fèi)發(fā)票,對(duì)方說要回去,因?yàn)樗麄儾荒荛_專票,然后再給我們開普票來,1月份的,我們需要開紅字信息表,然后對(duì)方開紅字專票給我們對(duì)嗎
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤(rùn)有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅