同學你好 不需要調(diào)整;等收到發(fā)票后再沖減應(yīng)付賬款;
付材料款給對方公司,我寫的借應(yīng)付賬款-xx公司,貸:銀行存款,但對方?jīng)]開票過來,我賬上就有余額,我需要調(diào)整嗎?
老師您好,建筑行業(yè)材料商開進來的普票,分錄借:應(yīng)付賬款–XX公司,貸:銀行存款,當月付款,當月到票,但是月末期末余額還是在借方,那我后期要怎么調(diào)呢。
老師你好,我從公賬里面支付給對方公司3552,對方公司沒有開票給我,但是貨回來了,借:銀行存款,貸:應(yīng)付某某公司,借人庫存商品,貸:應(yīng)付某某公司,對嗎
老師請問我公司的銀行回單上有一筆付出去的款 摘要寫著技術(shù)服務(wù)費 應(yīng)該怎么寫分錄啊 是借應(yīng)付賬款**公司貸銀行存款 還是 借管理費用 貸銀行存款丫 ,我們只是付款給對方 還沒收到對方的發(fā)票
應(yīng)收賬款借方余額表示已經(jīng)給對方開發(fā)票但是對方?jīng)]有給我們付款的 貸方余額表示對方付款了但是我們沒給人家開發(fā)票。 應(yīng)付賬款借方余額表示已經(jīng)給對方付款了,但是對方?jīng)]有給我們開發(fā)票。 貸方余額表示已經(jīng)給我們開發(fā)票但是沒付款?是嗎
老師,請問家具店購買來擺樣的家具怎么計提折舊,折舊年限是按照5年來折嗎?
老師怎么在表格中找出小于等于5的數(shù)值有幾個,可以用什么函數(shù)呢?
小規(guī)模,25年匯算發(fā)現(xiàn)以前有多記的收入,應(yīng)該是往來款,賬務(wù)處理在4月沖減收入掛賬,匯算應(yīng)該怎么填寫?還有什么其他要處理的?
請問,之前年前做了一筆分錄,股東分紅,借利潤分配-2024年終利潤,10萬貸,銀行存款10萬,現(xiàn)在資產(chǎn)負債表,和利潤表勾稽關(guān)系相差10萬,負債表多了10萬該怎么調(diào)整?
職工薪酬納稅調(diào)整明細表賬載金額,實際發(fā)生金額,稅收金額區(qū)別
老師,工業(yè)企業(yè)用財務(wù)軟件,用什么方法結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么分配制造費用
你好,請問,科目余額表,借方有余額,和貸方有余額,怎么去理解?
收到股東投資怎么做賬
老師財務(wù)軟件中,采購未收到票,和銷售未開到發(fā)票\',和開了發(fā)票,分別怎么錄入
老師,現(xiàn)在工業(yè)企業(yè)或者商貿(mào)企業(yè)一般用哪個軟件用的多,用友還是金蝶,我要學那個版本
現(xiàn)在問題是對方不開發(fā)票了
同學你好,您方收到材料了么?
收到了,我們是先付款,人家發(fā)材料
同學你好,收到材料 借,原材料 貸,應(yīng)付賬款 只是材料成本沒有發(fā)票,不能在所得稅前扣除;
但我們不是生產(chǎn)型企業(yè),我們是建筑企業(yè),也這么寫嗎?
同學你好 但我們不是生產(chǎn)型企業(yè),我們是建筑企業(yè),也這么寫嗎?——計入工程施工一工程成本一材料費;