你好: 收到賠款: 借:銀行存款3000 貸:其他應(yīng)付款 3000 付給客戶: 借:其他應(yīng)付款3000 貸:銀行存款3000
老師好,收到保險(xiǎn)公司賠付的保險(xiǎn)費(fèi)3000,支付3000給客戶,本來(lái)這個(gè)3000就是保險(xiǎn)公司支付給客戶的,我們只是代收并支付給客戶,請(qǐng)問(wèn)如何做賬?
老師您好!保險(xiǎn)公司支付給客戶的保險(xiǎn)賠付,作為保險(xiǎn)公司的財(cái)務(wù)應(yīng)該怎樣做賬?謝謝!
老師,請(qǐng)問(wèn)一下為保險(xiǎn)公司代付理賠款的分錄怎么做,公司打款給客戶之前,公司賬戶已經(jīng)收到保險(xiǎn)公司的賠款
老師,有個(gè)例子是客戶支付保險(xiǎn)50元,公司轉(zhuǎn)給保險(xiǎn)公司,算是代付,借庫(kù)存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款-保險(xiǎn)公司,然后保險(xiǎn)公司開(kāi)票給個(gè)人。那如果是客戶支付保險(xiǎn)給公司50,公司再支付給保險(xiǎn)公司50, 保險(xiǎn)公司給公司開(kāi)票50的情況該怎么做賬務(wù)處理呢?
賠付客戶的汽車(chē)修理費(fèi),付給客戶的汽車(chē)4S店,4S店開(kāi)具發(fā)票,這筆費(fèi)用是我們先墊付的,保險(xiǎn)公司再賠付給我們。我們實(shí)際支付了4000元,有可能保險(xiǎn)公司只賠給我們1000,也可能正好是4000.請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄
老師,現(xiàn)在稅務(wù)局都是按開(kāi)票比對(duì)啊,如果預(yù)收款還沒(méi)有提供服務(wù),開(kāi)了發(fā)票了,這種情況要等提供服務(wù)再確認(rèn)收入嗎?這樣增值稅和所得稅收入不一致,會(huì)引起預(yù)警
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅做t型賬做哪里
聯(lián)合單位的銷(xiāo)售量怎么理解?
請(qǐng)問(wèn)老師公司外購(gòu)房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給個(gè)人增值稅怎么計(jì)算?
老師,比如內(nèi)賬當(dāng)天的收入隔天到賬,也就是31號(hào)的收入1號(hào)到賬,做銀行是不是選擇應(yīng)收賬款好,因?yàn)樽罱K應(yīng)收借方有余額比如外賬按開(kāi)票確認(rèn)收入,好多都不開(kāi)票,所以用預(yù)收比較好,因?yàn)樽罱K預(yù)收賬款有余額
匯算清繳的時(shí)候 賬上應(yīng)付職工薪酬和個(gè)稅申報(bào)不一樣會(huì)提示錯(cuò)誤嗎
老師億企贏是億企系統(tǒng)嗎
老師,做銀行賬,一般用預(yù)收賬款增加好,還是應(yīng)收賬款減少好,
老師餐飲比如31號(hào)的收入下個(gè)月1到賬,我可以不做應(yīng)收賬款未達(dá)到賬項(xiàng)嗎直接根據(jù)全月的收入小票做應(yīng)收賬款(待清算),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,然后再根據(jù)當(dāng)月銀行收款做借銀行存款貸應(yīng)收賬款,這樣相差的就是還沒(méi)有到賬的,這樣做可以嗎
老師:公司是去年三月份才注冊(cè)的,一直沒(méi)有實(shí)繳資金,公司的費(fèi)用都是向股東借款,掛其他應(yīng)付款,公司一直沒(méi)有收入,到現(xiàn)在收入是0元,現(xiàn)在要注消,這個(gè)其他應(yīng)付款要怎么辦?用不用轉(zhuǎn)到什么真他科目去,要不要繳稅?