同學(xué)你好 就是你的免稅收入 你有免稅的嗎
老師你好,我們是外貿(mào)企業(yè),有一批貨物出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,賬務(wù)處理我做的是,借:主營業(yè)務(wù)收入(外銷),貸:主營業(yè)務(wù)收入(內(nèi)銷),增值稅應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)),增值稅申報(bào)表表一,在填報(bào)時(shí),開具其他發(fā)票銷售額第18行,按照本月實(shí)際開票填寫。轉(zhuǎn)內(nèi)銷的銷項(xiàng)稅額在未開具發(fā)票,第六列,第一行填寫?,F(xiàn)在出現(xiàn)的問題是,增值稅申報(bào)主表中收入合計(jì)與賬套中的收入不符,相差金額就是調(diào)出去的稅額,報(bào)表應(yīng)該怎么填寫?
一般納稅人,商貿(mào)外貿(mào)出口公司,只有外銷,剛有業(yè)務(wù),第一次開銷項(xiàng)發(fā)票,請問收入和稅額金額怎么算
河北石家莊外貿(mào)公司,一般納稅人,商貿(mào) 出口業(yè)務(wù),公司剛有業(yè)務(wù),7月開具了2張發(fā)票,請問第一次納稅申報(bào)主表的免稅收入金額怎么計(jì)算?
老師我們公司上個(gè)月有四張報(bào)關(guān)單,并且上個(gè)月也全部開具了出口發(fā)票,現(xiàn)在只收到了一部分定金,那么這個(gè)月我的增值稅納稅申報(bào)表和免抵退稅申報(bào)匯總表分別該如何填寫?我們是一般貿(mào)易,生產(chǎn)行業(yè)
老師好,公司業(yè)務(wù)內(nèi)貿(mào)加外貿(mào),本月將辦公室租賃給別的公司,開具了一張?jiān)鲋刀愲娮悠胀òl(fā)票,申報(bào)稅時(shí)附表一“開具其他發(fā)票”中有這份發(fā)票金額。公司賬務(wù)需要計(jì)入銷項(xiàng)稅嗎?另外印花稅變?yōu)榧径壤U納,這份租賃費(fèi)也要算在合同金額繳納印花稅嗎?
老師,公司賬上只有法人借給公司的往來款,其他數(shù)據(jù)均為0,股權(quán)轉(zhuǎn)讓的時(shí)候可以1元轉(zhuǎn)讓嗎
能幫我看一下,給這家濟(jì)南公司打款了多少錢么
二手車交易發(fā)票,銷售方和購車方怎么交稅
二手貨車可以開專用發(fā)票嗎
我問下,合伙企業(yè)下面有4個(gè)股東,都是有限責(zé)任公司,那是不是合伙企業(yè)不用交企業(yè)所得稅
請問老師,甲乙兩個(gè)自然人各出資50萬共100萬成立有限公司,現(xiàn)公司虧損20萬,乙要求退股,如果用減資方式,即將注冊資本減到50萬,由甲一個(gè)人持有(已實(shí)測過此方法可行),減掉乙持有的50萬股份,公司打款40萬給乙,做憑證借實(shí)收資本乙 50萬,貸銀行存款40萬,貸方未分配利潤10萬(公司資本公積金額為0),請問申報(bào)報(bào)表時(shí)要如何處理這10萬?
藥協(xié)會(huì)支付講課教授勞務(wù)費(fèi),需要教授開具勞務(wù)發(fā)票嗎?
公司汽車辦的加油卡,預(yù)付款時(shí)開的預(yù)付卡發(fā)票,那么業(yè)務(wù)來報(bào)賬需要重新開票嗎(按實(shí)際消費(fèi)金額)?
23年我開具的銷售專票,現(xiàn)在購買方要求我作廢發(fā)票,可以作廢嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,現(xiàn)在數(shù)電發(fā)票之后,以前的紙質(zhì)發(fā)票需要紅沖,這個(gè)怎么操作?
有免稅的,是出口免稅,進(jìn)口對應(yīng)的商品退稅,想問納稅申報(bào)主表的免稅收入怎么計(jì)算,老師
開的銷項(xiàng)票是美元,申報(bào)主表上人民幣的金額是多少呢
那你需要換匯 出口當(dāng)月的匯率
發(fā)票備注欄里有 匯率,增值稅納稅申報(bào)表是開票金額的9651*6.3572=61353.34 6.3572這是備柱欄匯率的
按照你的9651*6.3572 這個(gè)金額來就行了
那退稅勾選的兩張對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額是不是要填列在附表里
嗯 填寫附表二里面的