你好 可以 附表二里面填寫的
請問5月份幫非居民代扣代繳了增值稅,5月入賬借管理費(fèi)用,貸銀存;交稅的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)…-增值稅 貸 銀存。如果我要7月申報(bào)稅的時(shí)候做抵扣,要在7月份的帳里怎么入?
6月幫境外企業(yè)代扣代繳增值稅,7月申報(bào)增值稅的時(shí)候可以用來抵扣嗎?
廣州,6月幫境外企業(yè)代扣代繳增值稅,這筆稅費(fèi)所屬期是6月,申報(bào)7月的增值稅時(shí),可以用來抵扣銷項(xiàng)稅嗎?
老師您好,我想問問,因?yàn)榫惩獠少彿?wù) 發(fā)生的 代扣代繳企業(yè)所得稅 增值稅 附加稅,如果 今天(8.12)申報(bào)繳納,那么是在這個(gè)月(8月)申報(bào)的時(shí)候抵扣 還是 9月申報(bào)的時(shí)候抵扣?
老師。代扣代繳了境外企業(yè)利息所得增值稅,境內(nèi)企業(yè)可以憑這個(gè)增值稅作為進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎
老師,我想問下如果一家制造型企業(yè)。老板問我們開票需要幾個(gè)稅點(diǎn),那我們應(yīng)該怎么去計(jì)算
出口退稅業(yè)務(wù),報(bào)關(guān)單出口日期所屬月份申報(bào)收入,然后需要該報(bào)關(guān)單全部收匯后,也就是全部收款后,才能申報(bào)退稅是嗎,部分收款不行是嗎
房的其他綜合收益是屬于可以重分類還是不屬于
老師外貿(mào)公司,客人美金轉(zhuǎn)我們對公帳上,老板說幫他忙讓出納把人民幣私卡轉(zhuǎn)回去了,怎么處理呢?
旅游的進(jìn)項(xiàng)票在什么時(shí)候是可以抵扣的?
我22年1月份有一筆支付稅費(fèi),忘了計(jì)提,然后應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅借方有余額,現(xiàn)在怎么平賬啊
老師,簽訂的倉儲合同,貨主需要繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅嗎?
租車合同發(fā)一份,謝謝,沒有老師不用回復(fù)
老師計(jì)劃成本的差異率是每次都需要生新計(jì)數(shù)嗎,還是只計(jì)算一次就可以
老師你好我們每個(gè)月15號之前申報(bào)工資薪金,比如6月15申報(bào)5月工資薪金,然后在6月30日之前發(fā)放5月工資,這屬于當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放,還是?謝謝
填寫以后顯示:當(dāng)期取得的代扣代繳稅收憑證上注明的增值稅匯總數(shù)是0元,與附表二不匹對。是什么原因?
你看下代扣代繳所屬期幾月份的
就是我剛剛說的6月份代扣代繳增值稅,現(xiàn)在報(bào)7月份增值稅的時(shí)候來抵扣
代扣代繳是,幫境外企業(yè)代扣代繳
那不行 去稅務(wù)局修改6月份的
代扣代繳的一定要當(dāng)月抵扣嗎?
是的 要不所屬期對不起來的
我代扣代繳的是在前臺申報(bào)的,我是需要在前臺更正呢,還是在電子稅務(wù)局上改我自己6月份的增值稅申報(bào)表? 可以在6月份的增值稅申報(bào)表那里,把這筆待抵扣填寫成“待抵扣代扣代繳”嗎
就是附表二那里,有一個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,下面有個(gè)代扣代繳稅收繳款憑證,我可以在電子稅務(wù)局那里把它弄成待抵扣的,然后再報(bào)7月嗎? (想發(fā)圖給你可是發(fā)不了)
六月份的你作廢了嗎 能作廢你試下能申報(bào)嗎 別忘了保存主表
前臺代扣代繳的增值稅,可以更正申報(bào)嗎,更正申報(bào)還有交稅嗎?可以把代扣代繳的 弄成7月份嗎
我這邊不能更正申報(bào) 之恩你好去稅務(wù)局 去稅務(wù)局申報(bào) 六月份額增值稅會給你退回來一部分 你多繳了不是
可以把代扣代繳的 弄成7月份嗎 這個(gè)剛才你不是申報(bào)不了 你不是試了
我?guī)途惩馄髽I(yè)代扣代繳那筆是在前臺申報(bào),然后在電子稅務(wù)局上照常申報(bào)自己的增值稅,6月的時(shí)候沒有用來抵扣,你的意思是,我在電子稅務(wù)局上更正6月的增值稅,抵扣掉它,退一點(diǎn)稅。然后現(xiàn)在7月份的就照常申報(bào)的意思嗎?
你好 是的 是這個(gè)意思的