你好 可以 附表二里面填寫(xiě)的
請(qǐng)問(wèn)5月份幫非居民代扣代繳了增值稅,5月入賬借管理費(fèi)用,貸銀存;交稅的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)…-增值稅 貸 銀存。如果我要7月申報(bào)稅的時(shí)候做抵扣,要在7月份的帳里怎么入?
6月幫境外企業(yè)代扣代繳增值稅,7月申報(bào)增值稅的時(shí)候可以用來(lái)抵扣嗎?
廣州,6月幫境外企業(yè)代扣代繳增值稅,這筆稅費(fèi)所屬期是6月,申報(bào)7月的增值稅時(shí),可以用來(lái)抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎?
老師您好,我想問(wèn)問(wèn),因?yàn)榫惩獠少?gòu)服務(wù) 發(fā)生的 代扣代繳企業(yè)所得稅 增值稅 附加稅,如果 今天(8.12)申報(bào)繳納,那么是在這個(gè)月(8月)申報(bào)的時(shí)候抵扣 還是 9月申報(bào)的時(shí)候抵扣?
老師。代扣代繳了境外企業(yè)利息所得增值稅,境內(nèi)企業(yè)可以憑這個(gè)增值稅作為進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎
生產(chǎn)成本核算問(wèn)題:比如一個(gè)車(chē)間,涉及5道生產(chǎn)工序,每道領(lǐng)料,錄入成本核算系統(tǒng),這些工作都是誰(shuí)負(fù)責(zé)尼?
老師,我司交通運(yùn)輸行業(yè),一般納稅人,9%稅率,稅負(fù)1.2%本月開(kāi)票不含稅金額5016972.28,銷(xiāo)項(xiàng)稅額451527.24,已有進(jìn)項(xiàng)152954.3元,如果開(kāi)進(jìn)來(lái)進(jìn)項(xiàng)是13%的,需要價(jià)稅合計(jì)進(jìn)項(xiàng)多少元
客戶(hù)半年前買(mǎi)的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢(qián)但他們不退貨,這個(gè)業(yè)務(wù)需要?jiǎng)舆M(jìn)銷(xiāo)存表格嗎?
客戶(hù)半年前買(mǎi)的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢(qián)但他們不退貨,應(yīng)該計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出的哪一個(gè)二級(jí)科目?
帶著營(yíng)業(yè)執(zhí)照就可以去刻章了嗎?還需要其他資料嗎?
老師,中廚房出來(lái)菜稅率多少呢
老師 看不懂余額表 有課程仔細(xì)教么
都是公司部門(mén),為什么有的老板這么看不上財(cái)務(wù),有些財(cái)務(wù)部門(mén)在公司做那么多事,別的部門(mén)做錯(cuò)事還要算到財(cái)務(wù)部門(mén)頭上,這樣拉偏架的公司能去嗎?
這道題怎么做?可以出個(gè)詳細(xì)的解題步驟嗎?
老師,10.1才收到報(bào)關(guān)單,出口日期9.30的,10月申報(bào)期填未開(kāi)票收入里吧?
填寫(xiě)以后顯示:當(dāng)期取得的代扣代繳稅收憑證上注明的增值稅匯總數(shù)是0元,與附表二不匹對(duì)。是什么原因?
你看下代扣代繳所屬期幾月份的
就是我剛剛說(shuō)的6月份代扣代繳增值稅,現(xiàn)在報(bào)7月份增值稅的時(shí)候來(lái)抵扣
代扣代繳是,幫境外企業(yè)代扣代繳
那不行 去稅務(wù)局修改6月份的
代扣代繳的一定要當(dāng)月抵扣嗎?
是的 要不所屬期對(duì)不起來(lái)的
我代扣代繳的是在前臺(tái)申報(bào)的,我是需要在前臺(tái)更正呢,還是在電子稅務(wù)局上改我自己6月份的增值稅申報(bào)表? 可以在6月份的增值稅申報(bào)表那里,把這筆待抵扣填寫(xiě)成“待抵扣代扣代繳”嗎
就是附表二那里,有一個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,下面有個(gè)代扣代繳稅收繳款憑證,我可以在電子稅務(wù)局那里把它弄成待抵扣的,然后再報(bào)7月嗎? (想發(fā)圖給你可是發(fā)不了)
六月份的你作廢了嗎 能作廢你試下能申報(bào)嗎 別忘了保存主表
前臺(tái)代扣代繳的增值稅,可以更正申報(bào)嗎,更正申報(bào)還有交稅嗎?可以把代扣代繳的 弄成7月份嗎
我這邊不能更正申報(bào) 之恩你好去稅務(wù)局 去稅務(wù)局申報(bào) 六月份額增值稅會(huì)給你退回來(lái)一部分 你多繳了不是
可以把代扣代繳的 弄成7月份嗎 這個(gè)剛才你不是申報(bào)不了 你不是試了
我?guī)途惩馄髽I(yè)代扣代繳那筆是在前臺(tái)申報(bào),然后在電子稅務(wù)局上照常申報(bào)自己的增值稅,6月的時(shí)候沒(méi)有用來(lái)抵扣,你的意思是,我在電子稅務(wù)局上更正6月的增值稅,抵扣掉它,退一點(diǎn)稅。然后現(xiàn)在7月份的就照常申報(bào)的意思嗎?
你好 是的 是這個(gè)意思的