你好 可以 附表二里面填寫的

請問5月份幫非居民代扣代繳了增值稅,5月入賬借管理費(fèi)用,貸銀存;交稅的時候借應(yīng)交稅費(fèi)…-增值稅 貸 銀存。如果我要7月申報稅的時候做抵扣,要在7月份的帳里怎么入?
6月幫境外企業(yè)代扣代繳增值稅,7月申報增值稅的時候可以用來抵扣嗎?
廣州,6月幫境外企業(yè)代扣代繳增值稅,這筆稅費(fèi)所屬期是6月,申報7月的增值稅時,可以用來抵扣銷項稅嗎?
老師您好,我想問問,因為境外采購服務(wù) 發(fā)生的 代扣代繳企業(yè)所得稅 增值稅 附加稅,如果 今天(8.12)申報繳納,那么是在這個月(8月)申報的時候抵扣 還是 9月申報的時候抵扣?
老師。代扣代繳了境外企業(yè)利息所得增值稅,境內(nèi)企業(yè)可以憑這個增值稅作為進(jìn)項稅額抵扣嗎
發(fā)10臺機(jī)器送一臺、應(yīng)該怎么開票?
老師好,個人開具發(fā)票給公司的,是否自然人勾選應(yīng)該選是還是否?
稅務(wù)系統(tǒng)顯示上期留抵30000多,賬上顯示進(jìn)項剩余50000多 ,有問題嗎,這個應(yīng)該能對上嗎
內(nèi)賬的購買的材料成本是不含稅和還是含稅的
內(nèi)賬的購買的材料成本是不含稅和還是含稅的
老師,進(jìn)項稅是不是等于我們用錢買的稅額
您好,老師,朋友給我介紹一家建筑勞務(wù)公司,是一般納稅人。這公司新成立的,說是以前的公司不想用了,這家公司之前是一家代賬公司做著,說經(jīng)常有稅務(wù)問題,現(xiàn)在想找專職會計。是不是建筑勞務(wù)公司屬于建筑行業(yè)了,賬和普通公司不太一樣吧,我以前只做過醫(yī)藥物流公司會計,這種沒經(jīng)驗的話是不是干不了
老師,事業(yè)單位和民營企業(yè),在計提稅金和附加計入什么科目,所得稅計提呢?不知道用什么科目入賬
廠家返利給經(jīng)銷商,要求紅沖以前的抵扣發(fā)票,如何賬務(wù)處理,寫會計分錄
老師,s局打電話說去年的開票總額是企業(yè)所得稅金額,開了55萬左右發(fā)票,說我財務(wù)報表利潤表填的12萬多,讓我更正,我在哪里更正,要怎樣更正呢?公司是小規(guī)模的
填寫以后顯示:當(dāng)期取得的代扣代繳稅收憑證上注明的增值稅匯總數(shù)是0元,與附表二不匹對。是什么原因?
你看下代扣代繳所屬期幾月份的
就是我剛剛說的6月份代扣代繳增值稅,現(xiàn)在報7月份增值稅的時候來抵扣
代扣代繳是,幫境外企業(yè)代扣代繳
那不行 去稅務(wù)局修改6月份的
代扣代繳的一定要當(dāng)月抵扣嗎?
是的 要不所屬期對不起來的
我代扣代繳的是在前臺申報的,我是需要在前臺更正呢,還是在電子稅務(wù)局上改我自己6月份的增值稅申報表? 可以在6月份的增值稅申報表那里,把這筆待抵扣填寫成“待抵扣代扣代繳”嗎
就是附表二那里,有一個待抵扣進(jìn)項稅額,下面有個代扣代繳稅收繳款憑證,我可以在電子稅務(wù)局那里把它弄成待抵扣的,然后再報7月嗎? (想發(fā)圖給你可是發(fā)不了)
六月份的你作廢了嗎 能作廢你試下能申報嗎 別忘了保存主表
前臺代扣代繳的增值稅,可以更正申報嗎,更正申報還有交稅嗎?可以把代扣代繳的 弄成7月份嗎
我這邊不能更正申報 之恩你好去稅務(wù)局 去稅務(wù)局申報 六月份額增值稅會給你退回來一部分 你多繳了不是
可以把代扣代繳的 弄成7月份嗎 這個剛才你不是申報不了 你不是試了
我?guī)途惩馄髽I(yè)代扣代繳那筆是在前臺申報,然后在電子稅務(wù)局上照常申報自己的增值稅,6月的時候沒有用來抵扣,你的意思是,我在電子稅務(wù)局上更正6月的增值稅,抵扣掉它,退一點(diǎn)稅。然后現(xiàn)在7月份的就照常申報的意思嗎?
你好 是的 是這個意思的