你好,不可以的餓,必須開(kāi)具出口發(fā)票的,因?yàn)檗k理退稅需要輸入發(fā)票號(hào)碼
不開(kāi)出口發(fā)票,但有申報(bào)增值稅,可以辦理出口退稅的嗎?
我們公司在7月份已經(jīng)開(kāi)出出口普通發(fā)票,在8月份申報(bào)增值稅的時(shí)候可以不辦理出口退稅嗎?
我有3單沒(méi)有申報(bào)出口退稅,我可以把這3單的發(fā)票分別開(kāi)出來(lái),一起申報(bào)增值稅嗎?到后期有進(jìn)項(xiàng)稅額留底的時(shí)候再分開(kāi)申報(bào)出口退稅可以嗎?這3單的出口退稅可以分期申報(bào)嗎?增值稅是一塊兒申報(bào)的
辦理出口退稅,由于增值稅納稅申報(bào)錯(cuò)誤,可以申請(qǐng)撤銷退稅申報(bào)嗎
出口不退稅,貨物已出口,銷項(xiàng)發(fā)票已開(kāi),除了填寫(xiě)增值稅申報(bào)表,還有哪里要填寫(xiě)。你昨天說(shuō)要辦理出口退免稅申報(bào),這個(gè)在哪里申報(bào)?
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)員工開(kāi)自己車為公司辦事產(chǎn)生的過(guò)路費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅單位可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?過(guò)路費(fèi)電子發(fā)票上有員工車的車牌。
好幾年沒(méi)有完成繼續(xù)教育了,可以報(bào)名中級(jí)會(huì)計(jì)老師嗎
老師,想注冊(cè)個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,做建筑和裝修裝飾,能注冊(cè)成個(gè)體戶嗎。還是需要注冊(cè)成公司
想問(wèn)一下,投房的折舊按年數(shù)總和法計(jì)提,那稅務(wù)折舊是按平均年限提為什么不按總和法? 會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)押題第一套第五綜合題的第六小題
老師,生產(chǎn)企業(yè)這個(gè)月不小心報(bào)了免抵,下個(gè)月不想交附加稅怎么辦。
老師我們單位安裝的光伏發(fā)電,白天用的光伏電,晚上用的國(guó)網(wǎng)電,電用在兩個(gè)項(xiàng)目上,這怎么分?jǐn)偝杀?/p>
生產(chǎn)企業(yè)這個(gè)月不小心報(bào)了免抵,下個(gè)月不想交附加稅怎么辦
房產(chǎn)稅計(jì)稅依據(jù)原值到底包含契稅不
老師,您好麻煩解答下這道題,答案講的是處置費(fèi)用現(xiàn)值和終值的差額,但是差額應(yīng)該是20000-2840=17160元呀,也不是2840呀,這里不理解,麻煩老師講解下,謝謝!
應(yīng)交稅費(fèi)—(應(yīng)交個(gè)人所得稅)是登記在三欄式,還是登記在應(yīng)交增值稅明細(xì)賬?
那可以申報(bào)后再來(lái)開(kāi)出口發(fā)票嗎?
不可以,必須在退稅前開(kāi)具的
就是這個(gè)出口是在上個(gè)月出口的了,還沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,也沒(méi)有申報(bào)為上個(gè)月的收入,可以在這個(gè)月開(kāi)了發(fā)票再來(lái)申請(qǐng)嗎?
可以的,本月開(kāi)具發(fā)票本月申報(bào)退稅