同學(xué)你好 稅率是3%就是簡(jiǎn)易計(jì)稅
老師,一般納稅人有簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,那進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎,開出來的簡(jiǎn)易計(jì)稅的發(fā)票怎么交稅
怎么看出來一般納稅人是出口簡(jiǎn)易計(jì)稅
請(qǐng)問,一般納稅人,他的某個(gè)項(xiàng)目是符合簡(jiǎn)易計(jì)稅的規(guī)定,但最后算出來簡(jiǎn)易計(jì)稅交的稅比一般計(jì)稅的多,我可以使用一般計(jì)稅來計(jì)算嗎,不用簡(jiǎn)易計(jì)稅。
請(qǐng)問 一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅算出來的是應(yīng)納稅額還是銷項(xiàng)稅額?
這個(gè)是怎么看出來用簡(jiǎn)易計(jì)稅來計(jì)算的呀?
匯算清繳已經(jīng)做了成本支出但是沒有取得發(fā)票我匯算清繳在哪里調(diào)成本呢
有沒有開票稅點(diǎn)自動(dòng)計(jì)算表
老師,我們是裝修公司,現(xiàn)在需要開咨詢費(fèi),經(jīng)營(yíng)范圍里也有,稅收分類編碼是現(xiàn)代服務(wù)里哪個(gè)?
老師您好,員工離職工資已放放,五月份的幾天工資可以合并到4月一起申報(bào)嗎
增值稅申報(bào)。我司是生產(chǎn)型企業(yè)(本期免抵退100萬。免抵90萬。退稅10萬)。那么在增值稅減免稅申報(bào)表明細(xì)表中要不要填數(shù)據(jù)
開票金額比銷售金額多,怎么作帳
老師,收到的電費(fèi)發(fā)票,電費(fèi)是價(jià)稅合計(jì)收取的,我們現(xiàn)在再按價(jià)稅合計(jì)開出去,不虧本,稅費(fèi)該怎么像客戶收取
老師,您好。 我們出口貿(mào)易企業(yè),報(bào)關(guān)單上的運(yùn)費(fèi)是之前預(yù)估填寫的。實(shí)際運(yùn)費(fèi)產(chǎn)生跟報(bào)關(guān)單上預(yù)估的有區(qū)別。 實(shí)際運(yùn)費(fèi)跟報(bào)關(guān)單上運(yùn)費(fèi)差異金額如何做賬?
請(qǐng)問老師,本月毛利率×13%與實(shí)際增值稅稅負(fù)率相差在10%以內(nèi),但是利潤(rùn)率本月是8.65%,以往本月利潤(rùn)率都是3%,我是按照利潤(rùn)率還是毛利率?
老師好,我司購(gòu)買了一批20萬的酒,在不低于購(gòu)入價(jià)的情況下,可以轉(zhuǎn)手全部賣給另一個(gè)企業(yè)嗎?(爸爸的公司買的兒子公司)
我先接手的一家公司,他們主要是出口,不開發(fā)票,只開形式發(fā)票,這種我怎么知道他們是不是簡(jiǎn)易計(jì)稅
這種的不可能是簡(jiǎn)易計(jì)稅 是出口免稅或者出口退稅
他們是出口退稅
他們不開發(fā)票,那我進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證就可以了嘛?
你有專票可以抵扣的勾選就行了
出口退稅,退的就是進(jìn)項(xiàng)了,我這邊還要抵嗎?應(yīng)該就是免退,他們是外貿(mào)企業(yè),沒有生產(chǎn)能力的出口企業(yè)免退就可以了吧?
你要是做出口退稅就不能抵
我我有進(jìn)項(xiàng)的話,就認(rèn)證就可以了嘛
你做出口退稅進(jìn)項(xiàng)勾選不抵扣的
嗯嗯,好的
那進(jìn)項(xiàng)正常入賬就可以了嘛
嗯 這個(gè)正常做就可以了
可是我看上個(gè)會(huì)計(jì)那個(gè)增值稅報(bào)表上,有那個(gè)留抵稅額是什么意思
簡(jiǎn)易計(jì)稅的不能抵扣 出口的也不能抵扣
出口的開的發(fā)票本來就是零稅率 進(jìn)項(xiàng)勾選的時(shí)候選擇不抵扣勾選的嗯
那是對(duì)的嗎
你好,我說的是對(duì)的哦
那個(gè)增值稅報(bào)表上,有那個(gè)留抵稅額是什么意思
我看出來是對(duì)的了
就是留抵的增值稅哦
留抵的,但是我們沒用(未抵扣),哦哦,明白了,做賬的時(shí)候就按正常做賬嗎,謝謝老師
對(duì)的 內(nèi)銷對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)沒有內(nèi)銷還是留抵 出口對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)等出口的時(shí)候就轉(zhuǎn)出了