你好 是的 是 這樣處理的,對(duì)方發(fā)票做賬了發(fā)票可以不退回?
材料商給我們寄了一張專(zhuān)票,我們已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在對(duì)方需要我們退換,我們是開(kāi)紅字信息表,然后對(duì)方開(kāi)紅沖票,拿我們要把之前抵扣的票退換給他們嗎?
我們公司開(kāi)給客戶(hù)20萬(wàn)發(fā)票,發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)寄給他們了,但是他們并沒(méi)有抵扣,現(xiàn)我們想終止業(yè)務(wù),請(qǐng)問(wèn)紅字信息表和紅字發(fā)票他們開(kāi)還是我們開(kāi)?如果他們不配合怎么辦
老師,我們給客戶(hù)開(kāi)的票,他們跨月并且抵扣了,是不是他們先開(kāi)紅字信息表給我們,把錯(cuò)的發(fā)票也要一起寄給我們呀
老師,我想問(wèn)下啊我們上個(gè)月抵扣了一張發(fā)票,這個(gè)月對(duì)方說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了,我們給開(kāi)了紅字信息表過(guò)去,他們是不是要把開(kāi)的紅字發(fā)票給我們寄過(guò)來(lái)啊
老師,請(qǐng)教下,客戶(hù)抵扣了的專(zhuān)票。等他們開(kāi)完紅字信息表后,我們開(kāi)出的紅字發(fā)票,要給他們兩聯(lián)是吧?
老師,我想問(wèn)一下寫(xiě)摘要的問(wèn)題,比如發(fā)工資扣除個(gè)稅還有收會(huì)待扣扣社保,做一張憑證,摘要欄都寫(xiě)發(fā)放某月工資,還是再扣個(gè)稅的欄寫(xiě)代扣個(gè)稅然后再其他應(yīng)收款代扣社保欄寫(xiě)發(fā)工資扣個(gè)人社保啊,那種合適,我看之前外賬會(huì)計(jì)一張憑證摘要都是發(fā)放工資
老師,那我做賬的時(shí)候把無(wú)票支出寫(xiě)在摘要欄可以嗎?這樣匯算的時(shí)候一下就可以查出無(wú)票多少,可以嗎
老師收入到支付寶提現(xiàn)有手續(xù)費(fèi)也是按扣除手續(xù)費(fèi)前確認(rèn)收入嗎
老師匯算清繳的時(shí)候,其他可以填無(wú)票支出,那比如發(fā)生差旅費(fèi)1000其中100無(wú)票,是不是匯算期間費(fèi)用差旅費(fèi)就填1000然后調(diào)整的其他填100.做賬的時(shí)候是做1000的差旅費(fèi)然后自己登記無(wú)票臺(tái)賬100嗎?還是做賬的時(shí)候就把無(wú)票提現(xiàn)出來(lái)
老師如果稅務(wù)系統(tǒng)沒(méi)有核定公會(huì)經(jīng)費(fèi)也要交嗎
老師,所有單位都要交公會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
老師那餐飲行業(yè)的采購(gòu)的蔬菜可以一次計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?不通過(guò)原材料
您好,老師,我是出口商貿(mào)公司,這兩天需要報(bào)關(guān),填報(bào)關(guān)單,有個(gè)這個(gè)商品編碼的產(chǎn)品,這個(gè)不是應(yīng)稅商品吧,不需要交增值稅對(duì)嗎,第一次報(bào),還是不敢確定,那下月初稅務(wù)系統(tǒng)報(bào)稅的時(shí)候填收入,是填免稅那框?qū)?,只需要開(kāi)進(jìn)來(lái)普票就行?
23-24年付銀行的費(fèi)用,25年才取得銀行單據(jù)入賬,這種情況直接入賬就行?需要調(diào)整什么嗎
資產(chǎn)負(fù)債表不平怎么回事
哦哦,那我們不是要開(kāi)負(fù)數(shù)和正確的給他們是嗎,負(fù)數(shù)發(fā)票抵扣聯(lián)記賬聯(lián)和正確的發(fā)票一起寄給他們
你好 對(duì)?要開(kāi)負(fù)數(shù)和正確的給他們是 負(fù)數(shù)發(fā)票抵扣聯(lián)記賬聯(lián)和正確的發(fā)票一起寄給他們 對(duì)