對(duì),需要給對(duì)方客戶兩聯(lián)次的
我們公司開給客戶20萬(wàn)發(fā)票,發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)寄給他們了,但是他們并沒有抵扣,現(xiàn)我們想終止業(yè)務(wù),請(qǐng)問紅字信息表和紅字發(fā)票他們開還是我們開?如果他們不配合怎么辦
老師,請(qǐng)教下,紅字信息表有沒有期限?2016年供應(yīng)商開的發(fā)票,抵扣了,17年3月做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我們給他們開了紅字信息表,他們到現(xiàn)在沒紅沖,這個(gè)紅字信息表還有用嗎?他們說他們撤銷了紅字信息表,但是這個(gè)他們能撤回嗎?
老師,請(qǐng)教下。我們是銷售方。已經(jīng)開出抵扣的發(fā)票,對(duì)方開了紅字信息表,我們開了紅字發(fā)票。這個(gè)紅字發(fā)票都給對(duì)方嗎?要的話給兩聯(lián)嗎?
老師,請(qǐng)教下,客戶抵扣了的專票。等他們開完紅字信息表后,我們開出的紅字發(fā)票,要給他們兩聯(lián)是吧?
老師,我們開給客戶的發(fā)票,客戶已經(jīng)抵扣了?,F(xiàn)在要紅沖,客戶開了紅字信息表,現(xiàn)在是我們開紅字發(fā)票。但是信息表里面根據(jù)客戶給的編碼查不到這個(gè)紅字信息表。
老師,公司倉(cāng)庫(kù)房租不給開票可以對(duì)公轉(zhuǎn)賬嗎?
老師,應(yīng)發(fā)工資是6500,社保合計(jì)575.12,公積金350,中秋補(bǔ)貼206.18,個(gè)稅23.43。實(shí)發(fā)5757.63。公司說中秋發(fā)200元過節(jié)費(fèi),按稅后200給到我們,那稅前的206.18,是怎么算出來的?
老師您好,適應(yīng)能力強(qiáng)跟誰(shuí)都能相處是什么意思
您好老師 目前公司只有工資與差旅費(fèi) 是不是報(bào)稅(電子稅務(wù)局里面的企業(yè)所得稅季度申報(bào))( 如圖3里面的營(yíng)業(yè)收入與營(yíng)業(yè)成本) 這個(gè)二個(gè)項(xiàng)目都是填利潤(rùn)表里面的0(如圖1) 這樣對(duì)不對(duì)(都是填利潤(rùn)表里面的)?
你好,我今天在核對(duì)往來的時(shí)候發(fā)現(xiàn)一張2022年的發(fā)票沒有入賬,是購(gòu)買原材料的,這個(gè)原材料還能入原材料么?要如何做賬
個(gè)人租車12000的租車協(xié)議,是要先減800元。 還是不含稅價(jià)格減了不含稅乘以20%
老師好,我們公司在外面開來3個(gè)點(diǎn)的專票,對(duì)方跟我們要5.5的稅點(diǎn),這個(gè)合理嗎
A公司和B公司是關(guān)聯(lián)公司,我公司向B公司采購(gòu)貨物,支付方式為,我公司支付30000元給A公司,A公司作為承兌人出具商業(yè)承兌匯票,票面金額為31000元,差額1000元為返利,請(qǐng)問這個(gè)業(yè)務(wù)分錄怎么做?
老師,企業(yè)租入一年以上的土地使用權(quán)如何賬務(wù)處理。
老咨詢下,公司是小規(guī)模納稅人,第三季度不含稅開票金額是311萬(wàn),10月份開始要申報(bào)第三季增值稅和附加稅,有啥注意點(diǎn),開票金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過30萬(wàn) 存在什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不呢
好的,謝謝老師!
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),謝謝您。