親:收入與成本匹配原則,不是收入少就不結(jié)轉(zhuǎn)成本的
月末收入太少,本月還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?賬務(wù)處理怎么做?如果結(jié)轉(zhuǎn)成本了,本月成本高于收入(無論是否入收入)我們是一般納稅人,用的是加權(quán)平均法計(jì)算成本
我接手了一家貿(mào)易企業(yè)一般納稅人,我月末結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候是用本月銷售數(shù)量乘以加權(quán)加權(quán)成本,結(jié)轉(zhuǎn)之后發(fā)現(xiàn)利潤表成本大于收入,怎么調(diào)整
在新收入法準(zhǔn)則下,確認(rèn)收入及結(jié)轉(zhuǎn)成本是每個(gè)月做一次收入確認(rèn)和成本結(jié)轉(zhuǎn),那如果是在6月份開工,我6月份確認(rèn)6月份的收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本,用6月的完工成本計(jì)算工程履約進(jìn)度,那如果到了8月份,完工成本和工程履約進(jìn)度怎么計(jì)算?完工收入怎么計(jì)算?是把3個(gè)月的成本加一起計(jì)算還是?如果是加一起計(jì)算,成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)?完工收入又怎么計(jì)算?
老師好,我們單位是生產(chǎn)食品的,這個(gè)月低價(jià)出售了一些臨期商品,結(jié)轉(zhuǎn)成本我還是按月末一次加權(quán)平均計(jì)算的單價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)的,這樣成本比收入多了兩萬,這樣可以嗎?
會(huì)計(jì)憑證,主營業(yè)務(wù)收入,銷項(xiàng)稅銀行存款,確認(rèn)收入之后,結(jié)轉(zhuǎn)成本,一張憑證上確認(rèn)收入的同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本,這種辦法叫啥來著?就是月末做的話,月末一次加權(quán)平均法,然后移動(dòng)加權(quán)平均法那我這種
記賬憑證明細(xì)科目如果第一行寫不完,太多了。能不能寫到第二行了
老師請(qǐng)問,我按照你說的這樣修改做憑證了,但是當(dāng)年只收到20萬??顚S?,實(shí)際花出去284200元,我直接轉(zhuǎn)收益20萬可以嗎?借:遞延收益20萬 貸:其他收益20萬。 第一年收政府撥款 借:庫存現(xiàn)金20萬 貸:遞延收益20萬 租賃30年70畝荒山 借:長期待攤費(fèi)用17500元 借:庫存現(xiàn)金17500元 購買五角楓樹苗:借:消耗性生物資產(chǎn)115200元 貸:庫存現(xiàn)金115200元 購買百日紅樹苗:借:消耗性生物資產(chǎn)112000元 貸:庫存現(xiàn)金29800元 其他應(yīng)付款/法人 82200元 拉樹苗車運(yùn)費(fèi):借:主營業(yè)務(wù)成本2000元 貸:其他應(yīng)付款/法人2000元 第一年結(jié)轉(zhuǎn)租賃費(fèi):借:主營業(yè)務(wù)成本3500元 貸:長期待攤費(fèi)用3500元 結(jié)轉(zhuǎn)遞延收益:借遞延收益20萬 貸:其他收益20萬 月末再正常結(jié)轉(zhuǎn)其他損益類科目對(duì)嗎?
國家規(guī)定全員都需要繳納個(gè)人所得稅及社保費(fèi),但是我們公司就想買幾個(gè)人的,不想全部買 老板讓我們財(cái)務(wù)出方案應(yīng)該怎么辦?我想問一下有什么辦法?在實(shí)際工作中
一般納稅人能開13個(gè)點(diǎn)租賃發(fā)票嗎
老師你好,有一筆應(yīng)付賬款21年掛賬到現(xiàn)在,要平賬怎么處理?現(xiàn)在還在合作,但都是現(xiàn)款現(xiàn)貨,
不是不需要考慮補(bǔ)價(jià)嗎
老師你好!進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出需要結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅嗎
財(cái)管里面,股東權(quán)益總額和凈資產(chǎn)總額是不是就一回事?
老師業(yè)務(wù)員出差報(bào)銷的動(dòng)車票費(fèi)用,就打了訂單詳情可以作為做賬憑證嗎?錢已經(jīng)報(bào)了。也是真實(shí)的
融資租賃的,出租人和承租人兩方的可否具體列舉分錄出來,初始計(jì)量和后續(xù)計(jì)量
那能否先把收入掛賬?成本還是正常結(jié)轉(zhuǎn),或者您有什么合理合規(guī)的賬務(wù)處理方法?
收入可以掛賬的,成本按照收入對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本
那如果是銷售收入話,是不是不能掛賬,得計(jì)入收入再結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本?再計(jì)提稅金?我們用的是金蝶商貿(mào)版財(cái)務(wù)軟件,只要本月發(fā)生了,錄入銷售管理系統(tǒng)后會(huì)生成本月銷售商品的成本
親:收入肯定能掛賬,不可能所有生意都是現(xiàn)款的。
我知道,無論收入是否掛賬,但這個(gè)系統(tǒng)默認(rèn)是如果錄入是銷售商品的話,本月結(jié)轉(zhuǎn)的就是銷售成本,并計(jì)提稅金?
親:銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)才計(jì)提稅金的。
我們沒有進(jìn)項(xiàng),只有銷項(xiàng)
親:應(yīng)該進(jìn)項(xiàng)少,不會(huì)一點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)沒有的。
確實(shí)無進(jìn)項(xiàng),因現(xiàn)在公司改擴(kuò)建停業(yè)了,基本都無收入,就算偶爾有的話也是幾百,所以我想這月先不記收入,到下月記收入再一起交稅,早晚這點(diǎn)稅還是要交的,這也并不屬于偷稅漏稅對(duì)吧?
親:沒事的,特殊情況特殊對(duì)待可以的。
嗯,那我如果本月不計(jì)銷售收入話,是不是可以先不結(jié)銷售成本呢?到下月記收入再結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本?再交稅
親:可以的,不要延期太長就行。
嗯呢,謝謝老師!